Какие реквизиты для уплаты НДС
Реквизиты для уплаты НДС в 2017 году указываются в платежке в соответствии с предписаниями приказа Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н. Изучим специфику данных правовых норм подробнее.
Какие реквизиты для уплаты НДС идентифицируют плательщика?
Если говорить о ключевых реквизитах плательщика, в платежке важно отразить корректный код статуса хозяйствующего субъекта (101). Здесь возможны следующие основные варианты:
- код 01 — если платеж вносит юрлицо;
- код 02 — если платеж вносит налоговый агент;
- код 09 — если платеж вносит ИП.
Полный перечень возможных кодов, указываемых в рассматриваемом поле банковского документа, отражен в Приложении № 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н.
Иные сведения о плательщике НДС, отражаемые в платежке:
- ИНН (код 60);
- КПП (код 102);
- наименование фирмы (8);
- банк, в котором открыт расчетный счет плательщика (10);
- БИК данного банка (11);
- номер корреспондентского счета в данном банке (12).
Данные сведения индивидуальны для каждого плательщика.
Получатель платежа: основные реквизиты (уплата НДС в 2017 году)
Касательно получателя платежа — к нему имеют отношение следующие реквизиты:
- Получатель (16). Таковым может быть:
- ФНС;
- Федеральная таможенная служба (ФТС).
Если получатель — ФНС, то, используя специальный сервис, для него нужно будет определить следующие реквизиты:
- банк получателя (13);
- БИК данного банка (14);
- корреспондентский счет данного банка (15);
- расчетный счет подразделения ФНС (17);
- ИНН получателя (61);
- КПП получателя (103).
Если получатель платежа — ФТС, то аналогичные реквизиты нужно заполнить, используя данные, полученные с сайта ведомства или запрошенные непосредственно в таможенных органах.
При уплате НДС в 2017 году при реализации товаров и услуг на территории РФ нужно применять код 182 (код ФНС) 10301000011000110. Если платится штраф — (код ФНС) 10301000013000110, пеня — (код ФНС) 10301000012100110.
Отдельные коды установлены:
- для импортеров товаров из ЕАЭС — 182 (код ФНС) 10401000011000110, если платится штраф — (код ФНС) 10401000013000110, пеня — (код ФНС) 10401000012100110;
- импортеров товаров из стран, не входящих в ЕАЭС — 153 (код ФТС) 10401000011000110, если платится штраф — (код ФТС) 10401000013000110, пеня — (код ФТС) 10401000012100110.
Данный код соответствует муниципальной территории, которую курирует подразделение ФНС, где зарегистрирован налогоплательщик. Узнать его можно на сайте ФНС (сервис «Узнай ОКТМО») или обратившись за консультацией в соответствующее подразделение ведомства.
Реквизиты платежа
Реквизиты, отражающие специфику платежа, следующие:
- Сумма (7).
Указывается она, как и в случае с любым другим налогом, в полных рублях: суммы в копейках в величине менее 50 копеек не учитываются, более 50 копеек — округляются в большую сторону. - Очередность (21).
В общем случае здесь проставляется цифра 5 (для текущих платежей). В иных случаях очередность определяется нормами ст. 855 ГК РФ. - Код УИН (22).
В общем случае здесь проставляется 0, если организация исчисляет и платит НДС самостоятельно, без напоминания ФНС. Если налоговики вынуждены истребовать платеж, то код УИН, который нужно будет проставить в поле 22, указывается в уведомлении о недоимке. - Назначение (24).
Здесь должна присутствовать фраза, представленная в конструкции «1/3 часть НДС за 1-й квартал 2017 года» или аналогичная ей по смыслу. - Основание (106).
В общем случае проставляется значение ТП, отражающее тот факт, что налогоплательщик осуществляет текущий платеж. Полный перечень возможных значений в рассматриваемом реквизите зафиксирован в п. 7 приложения № 2 к приказу 107н. - Налоговый период (107).
Здесь отражается то, за какой квартал или месяц уплачивается налог. Например, если это 1-й квартал 2017 года, то в соответствующем реквизите должно быть проставлено значение КВ.01.2017. Если за 1 месяц 2017 года — МС.01.2017.
Полностью правила, как указывать значения в поле 107, приведены в п. 8 приложения № 2 к приказу 107н.
Реквизиты платежного поручения
Важнейшие реквизиты платежного поручения как документа:
Источник: https://calypsocompany.ru/buhgalteru/kakie-rekvizity-dlya-uplaty-nds
Как узнать реквизиты для уплаты налогов: на доходы, транспортного и других
На физических и юридических лиц возлагается ответственность по внесению налогов и сборов в бюджеты различного уровня:
- фондовые;
- местные;
- федеральные.
Реквизиты вместе с квитанцией отправляются налогоплательщику местными фискальными органами. Узнать необходимую комбинацию символов можно также с помощью ИНН.
Платежный документ заполняется налоговым агентом, который берет на себя ответственность по проставлению кодов бюджетного классификатора. От правильности оформления полей в данной бумаге зависит определение направленности платежа. Взнос необходимо четко фиксировать в автоматизированной системе, чтобы денежные средства дошли до получателя.
Не всегда налоговая инспекция успевает прислать уведомление с квитанцией. В данном случае плательщик может воспользоваться специальным онлайн сервисом для получения данных. В сети Интернет пользователь найдет государственные и налоговые порталы, которые помогут ответить на актуальные вопросы.
Если квитанция на уплату транспортного налога не пришла в нужный срок, тогда пользователю необходимо самостоятельно позаботиться о поиске реквизитов. Произвести оплату по счету можно без наличия реквизитов в отделении местной налоговой инспекции. В данном случае платеж будет оформлен с помощью ИНН.
Документ и паспорт необходимо взять с собой. Это самый простой и надежный способ избежать задолженности и начисления штрафа. В отделении налогоплательщик сможет написать заявление стандартизированной формы, после чего получить квитанцию с указанием реквизитов.
Оплатить задолженность после этого возможно будет не только в отделении, но и в сбербанке.
Удобный и быстрый способ поиска реквизитов нужно искать в сети Интернет. Для получения необходимых данных пользователь должен посетить официальный портал Федеральной налоговой инспекции.
Исходной информацией в данном случае будет являться идентификационный номер налогоплательщика и точная сумма по транспортному налогу.
При наличии этих данных использовать реквизиты с квитанции нет необходимости.
Проще всего создать на сайте ФНС собственный аккаунт, чтобы всегда иметь доступ к информации по срокам, задолженностям и штрафным санкциям. Используя данный сервис, можно почти полностью избавиться от изнурительных походов в отделение местных фискальных органов.
Каждый предприниматель и владелец организации периодически получает уведомление с квитанцией от налоговой инспекции. Производить оплату на основе платежного документа можно различными способами, однако современные интернет технологии упрощают процедуру еще больше для удобства и комфорта граждан.
Портал Федеральной налоговой службы позволяет не только узнать информацию по текущему счету, но и совершить оплату задолженностей и штрафов, не выходя из дома. Для этого пользователь должен иметь банковскую карту, которая соответствует стандартам международных платежных систем (Виза, МастерКард).
Указав точную сумму оплаты, налогоплательщик подтверждает транзакцию. После проведения финансовой операции пользователь может сохранить электронный вариант квитанции или распечатать документ для возможности предоставления в фискальных органах в случае возникновения проблем в дальнейшем.
Как узнать реквизиты для оплаты налога на недвижимость?
Всем гражданам, которые совершают оплату имущественного налога, приходит официальное уведомление с фискального органа. Вместе с данным документом приходит также квитанция, с помощью которой и можно узнать реквизиты для оплаты. В уведомлении указывается следующая информация:
- сумма задолженности;
- объект налогообложения;
- налоговая база;
- срок осуществления взыскания.
Объекты налогообложения
Налог оплачивается в течении одного месяца. По истечению данного срока фискальные органы начинают насчитывать пеню или использовать штрафные санкции.
Объектом налогообложения выступает:
- дом жилой;
- помещение для жилья (квартира или комната);
- место на парковке, гаражное помещение;
- недвижимый комплекс;
- недостроенный объект;
- здания и сооружения другого целевого предназначения.
Стоит учитывать, что общее имущество многоквартирного дома налогом не облагается, поэтому не учитывается при расчете сбора.
При отсутствии платежного документа необходимо обратиться за помощью к сотруднику ФНС или воспользоваться интернет порталом налоговой инспекции. Имея ИНН и точную сумму налога, можно совершить платеж в режиме онлайн и избавиться от необходимости посещать отделение банка. Тут же можно узнать сумму штрафа, если имущественный налог не был выплачен вовремя.
Источник: https://www.Sravni.ru/enciklopediya/info/kak-uznat-rekvizity-dlja-uplaty-nalogov/
Все про квитанцию по форме ПД-4 для оплаты налогов
Сегодня на постановке дня один простой, но очень важный вопрос – как сформировать квитанцию на оплату налога в онлайн режиме и как проще ее оплатить.
Знание это старое как мир и примитивное, но постоянно пополняемые ряды подрастающих налогоплательщиков, могут задаваться такими вопросами.
Понятия
Квитанция на оплату налога — это, как правило, платежный документ стандартизированной формы формата ПД-4.
Это унифицированная банковская форма для оплаты физлицами и юр лицами государственных сборов: налоги, пошлины, штрафы, пени и др. Образец платёжного документа был утверждён еще в 2007 году МНС и Сбербанком России в простой и доступной форме.
И широко применяется до сих пор вследствие устаревших способов взаиморасчетов – условно говоря, налогоплательщик по старинке идет с квитанцией в банк, отстаивает очередь и совершает платеж наличными деньгами.
Но уже теперь в некоторых случаях ФНС формирует квитанцию на оплату налога в электронном виде и посылает ее налогоплательщику.
Чаще всего квитанции рассылаются налоговой по почтовым ящикам в бумажном виде на адрес налогоплательщиков с помощью Почты России. Но из-за работы почты России иногда они не доходят. Поэтому довольно часто существует необходимость «достать» ее в самостоятельном порядке.
Сделать это можно 3-мя способами:
- в отделение Сбербанка (спросить форму ПД-4)
- в отделение ФНС
- онлайн на сайте nalog.ru
Более подробно о получение информации о размере своей задолженности перед ФНС, читайте здесь.
В первом случае вам дадут незаполненный бланк, без данных. Заполнять его придется самостоятельно, а для этого нужно знать конкретную сумму насчитанного налога. Второй и третьих вариант решают эту проблему – вам дадут уже сформированную квитанцию на оплату налога с актуальными данными. Просто оплачиваете и все.
Оплатить можно несколькими способами:
- в отделение Сбербанка (или другого банка)
- онлайн способами
Какие данные заполнять
Итак, как выглядит квитанция?
В состав квитанции некоторое количество персональный данных и определенные банковские реквизиты, которые необходимо знать для заполнения формы ПД-4.
Перечислим их в той последовательности, в котором они и идут:
- наименование получателя платежа – Управление Федерального казначейства по городу________
- КПП – код постановки из 9 цифр
- ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика из 10 цифр
- сокращённое наименование налогового органа – ИФНС №_ по городу________
- код ОКТМО – код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований из 8 или 10 цифр
- номер счёта получателя платежа – из 20 цифр
- наименование банка получателя платежа – Банк России и т.п.
- БИК– банковский идентификационный код из 9 цифр
- наименование платежа – Земельный налог и т.п.
- КБК – код бюджетной классификации из 20 цифр (относится к определённому налогу)
- ФИО плательщика – ваше ФИО
- адрес плательщика — индекс, город, улица, номер
- ИНН плательщика– индивидуальный номер налогоплательщика из 12 цифр
- Кор./счёт – заполнять не обязательно
- № л/с плательщика – заполнять не обязательно
- статус плательщика – заполнять не обязательно, при необходимости указать цифру 13
- сумма платежа – сумма налога
- подпись плательщика
- дата
ЧИТАТЬ > Заявление об отсутствии ребенка в школе
Осталось только узнать реквизиты получателя платежа и сделать вы это можете на сайте Федеральной Налоговой Службы по адресу https://service.nalog.ru/addrno.do
При заполнении строки номера КБК, нужно отметить, что он индивидуален в зависимости от вида налога, поэтому при заполнении квитанции на оплату налога всегда уточняйте этот момент.
Также реквизиты можно узнать непосредственно в налоговой инспекции, которые находятся там на информационных стендах. Стоит отдельно заметить, что реквизиты разнятся между собой в зависимости от самого типа налога и от того, в каком администрирующем субъекте находится налогооблагаемый объект. То есть там, где зарегистрировано ваше имущество, бизнес и т.д.
Но как не крути в век интернета, самым простым и удобным способом выудить нужные данные по платежу, остаётся онлайн способ, о котором мы упомянули выше.
Давайте подробней вернёмся и опишем его.
Как узнать реквизиты для заполнения платёжной квитанции на сайте nalog.ru:
- зайдите на сайт по адресу https://service.nalog.ru/addrno.do
- выберите вид налогоплательщика, введите адрес, код ИФНС и нажмите «Далее»
- перед вами сразу сформируется искомые реквизиты ИФНС по данному адресу
- вы можете выбрать — заполнить платёжное поручение, или уплата налогов физических лиц, или уплата госпошлина для ИП или юр лиц
По окончанию поиска реквизитов для заполнения квитанции по уплате налога, вам будет доступна следующая информация:
- Реквизиты ИФНС
- Платёжные реквизиты
- Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации индивидуальных предпринимателей
- Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации юридических лиц
Через отделения Сбербанка
Не будем рассказывать, как взять квитанцию в Сбербанке – спросите у оператора форму ПД-4 или на оплату налогов, вам ее дадут. Лучше расскажем про правила оплаты.
Чтобы оплатить квитанцию в Сбербанке, вам понадобится:
- взять извещение-квитанцию ПД-4 в Сбербанке или скачать
- узнать реквизиты платежа для заполнения квитанции (как узнать реквизиты мы описали выше в статье)
- заполнить ее в соответствии с названиями полей (выше в статье описаны реквизиты, если что-то будет не понятно по конкретному пункту)
- с заполненной платежкой для оплаты обращайтесь в любое отделение Сбербанка
- после оплаты сотрудник банка выдаст вам вашу квитанцию и чек об оплате (сохраните его, так как это доказательство факта оплаты вашего налога)
Один из главных моментов оплаты налоговых сборов через отделение Сбербанка — то, что суммы платежей, превышающие 15000 рублей, требуют подтверждения личности.
Для граждан РФ требуется паспорт, для иностранных граждан, не резидентов РФ вместе с паспортом необходимо предъявить документы о регистрации.
Данный способ более затратный в плане времени, так как помимо того, что вам необходимо узнать реквизиты через интернет, самостоятельно от руки заполнить квитанцию, так ещё нужно идти в банк и отстоять очередь. Но если вы знаете платёжные реквизиты, и у вас нет в свободном доступе интернета, то это способ вам точно подойдёт.
ЧИТАТЬ > Заявление на увольнение по собственному желанию
Через Nalog.ru
Как сформировать квитанцию на оплату налога в онлайн режиме?
На сайте ФНС России всем типам налогоплательщиков представляется возможность самим сформировать платёжный документ и квитанцию на уплату налоговых сборов в бюджет страны и оплатить их удобным способом, как по безналичному расчёту, так и по бумажной платежке, распечатав её с сайта.
Для этого на сайте ФНС существует специальный онлайн-сервис, который позволяет:
- заполнять документы для оплаты до получения официального уведомления
- заполнять документы по оплате налогов на доходы с физлиц и штрафов за несвоевременную подачу декларации по форме 3-НДФЛ
- создавать платежки для взаиморасчетов с кредитными организациями и производить онлайн оплату по безналу
- прочее
Какие налоговые платежи могут уплатить физлица на сервисе nalog.ru:
- налоги с доходов физлиц 3-НДФЛ
- НДФЛ для нерезидентов в найме у физлица
- транспортный налог
- земельный налог
- налог на имущество с физлиц
Заполнить квитанцию на оплату налога онлайн по форме ПД-4 на сайте ФНС проще простого.
Чтобы это сделать, необходимо совершить следующие шаги:
- зайдите на сайт по адресу service.nalog.ru
- выберите тип налогоплательщика и вид расчётного документа и нажмите «Далее»
- заполните данные на вид платежа (КБК, группа налогов, наименование платежа и тип платежа — если не знаете КБК, то заполните следующие поля, КБК выставится автоматически) и нажмите «Далее»
- введите реквизиты платежа (адрес объекта налогообложения, код ИФНС и муниципального образования) нажмите «Далее»
- на следующем этапе укажите основание платежа и сумму, подтвердив переход кнопкой «Далее»
- теперь остаётся заполнить реквизиты плательщика: ФИО, ИНН и адрес и нажать «Далее»
- на данном этапе сформируется платёж по требуемому налогу. Сверьте все данные и подтвердите действие, нажав на кнопку «Оплатить»
- далее выберите способ оплаты — наличный или безналичный расчёт
- выбрав наличный расчёт, далее появится кнопка «Сформировать платёжный документ» — нажмите на нее и распечатайте квитанцию, которую можно оплатить в любом удобном для вас отделении почты или банка
- выбрав безналичный расчёт, появится список банков и платёжных систем — нажмите на тот, который вам нужен, и вы перейдёте на сайт для оплаты той организации, которую выбрали
Нужно подчеркнуть, что уплата налоговых сборов одним налогоплательщиком со своего счёта за других физлиц не будет исполнена. Так как по статье 45 НК РФ каждый налогоплательщик должен платить лично сам за себя.
Источник: https://nalogtoday.ru/kak-zapolnit-kvitantsiyu-na-oplatu-naloga-onlajn/
Где оплачивать транспортный налог на автомобиль?
В соответствии с действующим законодательством, для россиян предусмотрена обязанность уплаты определенных налогов. Некоторые из них, в частности транспортный, рассчитываются налоговой инспекцией.
Для того, чтоб владельцы автомобилей смогли их оплатить своевременно, они каждый год получают по почте квитанцию с реквизитами для оплаты налога.
После чего, в течение определенного срока, его нужно оплатить. В случае игнорирования, владелец машины привлекается к ответственности. Поэтому очень важно знать, где можно оплатить транспортный налог и наиболее удобные способы.
Любые вопросы об оплате и перерасчете следует решать через органы налоговой службы, где владелец транспортного средства числится как налогоплательщик.
Но прежде всего человек обязан самостоятельно заявить налоговой службе о наличии в его владении автомобильного средства.
Следует учитывать, что даже лицам, у которых нулевая ставка налога приходят письма с уведомлением. Их отсутствие может свидетельствовать о том, что в налоговой не знают о наличии автомобиля.
В таком случае необходимо не медлить с заявлением, иначе придется оплатить еще и штрафы за просрочку платежей.
Как поставить в известность органы налоговой службы о наличии авто
Если владельцы транспортного средства не получили уведомление об оплате налога в текущем году, то нужно обратится в ближайшее отделение налоговой службы.
С собой лучше сразу взять все необходимые документы:
- паспорт транспортного средства;
- техпаспорт;
- договор купли-продажи.
Таким образом, можно внести свое авто в базу данных налоговой и получить платежи. Информацию можно подать через интернет и избежать длинных очередей.
Для этого необходимо проделать следующее:
- Зарегистрироваться на официальном сайте ФНС — https://www.nalog.ru/rn77/
- Прийти в отделение фискального органа и подать заявку на внесение регистрации в базу данных.
- Зарегистрировать авто в личном кабинете на сайте.
- Загрузить скан копии всех необходимых технических документов на машину.
Для проверки документов понадобится некоторое время. Можно подать заявление о расчете транспортного налога.
Такой способ информирования налоговой службы о своей собственности намного удобнее и быстрее.
Оплата транспортного налога без квитанции
В соответствии с законодательством, не получение уведомления и квитанции от налоговой, не освобождает владельца автомобиля от уплаты транспортного налога.
Поэтому каждый хозяин автомобильного средства обязан знать, где и как оплатить транспортный налог и получить все необходимые сведения к оплате.
В 2018 году оплату налога можно осуществить и без квитанции. Ведь в последнее время они часто не доходят налогоплательщику.
Основная причина этого — халатность работников почты, а также хулиганы, что любят воровать письма из чужого почтового ящика. Но, несмотря на это, налог должен быть своевременно уплачен.
Если человек не получил квитанцию в установленные сроки, он может провести оплату и без нее. Перед этим необходимо выяснить наличие задолженности, пени и текущую сумму налога.
Существует несколько способов, чтоб получить эти сведения:
- Самый простой — лично обратиться к работникам налоговой службы. Консультант подскажет, как в произвольной форме составить заявление для того, чтобы проверить расчеты по налогам и сборам. После этого, сотрудник фискального органа предоставит новую квитанцию с информацией о сумме долга, текущем налоге и реквизиты, по которым можно осуществить платеж.
- Более удобный способ, где найти квитанцию на транспортный налог — регистрация на сайте госуслуг https://www.gosuslugi.ru. Особенно актуальный, если нет возможности и желания посещать налоговую службу. Вся информация предоставляется по персональному запросу налогоплательщика и формируется в короткие сроки. Но напрямую оплатить налог на этом ресурсе не получится. Посмотреть данные о размере налога и наличие задолженности можно если перейти в раздел «Органы власти», найти «Министерство финансов РФ» — «Федеральная налоговая служба». На открывшимся окне перейти в раздел «Услуги» — «Бесплатное информирование налогоплательщиков». Результат заявления будет доступен в личном кабинете прямо на сайте.
- Третий способ, как можно узнать размер задолженности и уточнить сумму текущего платежа — зайти в личный кабинет на официальном сайте ФНС — https://www.nalog.ru/rn77/ . Доступ к кабинету можно получить только если зарегистрироваться и получить пароль в налоговой инспекции. После авторизации налогоплательщик сможет в любое время уточнить всю информацию и оплачивать транспортный налог на автомобиль прямо на сайте.
Для всех, кто имеет доступ к интернету, наиболее удобный способ, где можно оплачивать транспортный налог на автомобиль, является оплата онлайн.
Существует несколько причин, почему такой способ пользуется популярностью:
- Оплата налога и других платежей осуществляется длительных ожиданий в очередях и походов в офис банка или кассу. Такой способ значительно ускоряет процесс и делает его более удобным.
- Все процедуры выполняются на протяжении нескольких минут. Кроме того, крупные платежные системы дают клиентам гарантию. Так как отсутствуют сбои в процессах, они полностью автоматизированы.
- Появляется возможность оплатить несколько счетов одновременно в режиме онлайн. Это отлично экономит время, человек погашает задолженность по своим обязательствам за считанные минуты.
Внесение платежей через Сбербанк Онлайн
Сбербанк Онлайн пользуется большой популярностью среди платежных систем, найти его можно по ссылке — https://online.sberbank.ru/CSAFront/index.do.
Инструкция по оплате налога через этот сервис:
- Пройти авторизацию в личном кабинете, введя пароль и логин.
- Подготовить квитанцию в бумажном виде, что пришла по почте, или была сформирована на сайте налоговой инспекции.
- Перейти в раздел «Платежи и переводы», выбрать пункт «Поиск и оплата налогов» и нажать на графу «Федеральная Налоговая служба».
- Откроется дополнительное окно, через которое можно провести оплату всех налогов онлайн.
- Верхняя часть квитанции содержит индекс документа, его вводят в определенную графу. Программа сама найдет этот документ, и остальные графы заполнятся автоматически. Не стоит волноваться, что реквизиты получателя платежа будут отличаться от тех, которые указаны в бумажной квитанции. Так и должно быть.
- Прежде чем совершить платеж, важно проверить соответствие суммы данным, что указанны в квитанции. Если все совпадает можно нажать клавишу «Продолжить».
- Подтверждается платеж через смс сообщение. На телефон придет пароль, который нужно будет ввести.
- После успешно проведенной операции, на квитанции в Сбербанке Онлайн появится надпись «Исполнен».
Внесение платежей через ФНС
Сайт налоговой инспекции предоставляет множество сервисов. Например, дает возможность представить налог к оплате по одной из доступных платежных систем.
Для того, чтоб провести оплату таким способом, следует заполнить форму на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/
- Перейти на вкладку «Уплата налогов физическими лицами». Появятся обязательные реквизиты, после их заполнения выпадут дополнительные поля.
- Затем налогоплательщику нужно перейти в раздел «Транспортный налог». Откроется окно, где нужно ввести сумму платежа и адрес регистрации собственника.
- После того, как данные будут введены, владельцу транспортного средства следует выбрать способ оплаты налога.
- Определившись с платежной системой, человек переходит на ее сайт, где необходимо пройти авторизацию. Появятся счета к оплате и сформированная квитанция. Осуществлять оплату следует только после тщательной проверки всех реквизитов, указанных в квитанции. Если какие-то данные не совпадают, лучше выбрать другую платежную систему.
Оплата без интернета
Некоторые владельцы транспортного средства не хотят оплачивать налог через интернет. Тогда следует обратиться в отделение банка к кассиру или воспользоваться терминалом. В очереди стоять не обязательно.
Оплата через терминал осуществляется в несколько простых шагов:
- Изначально следует выбрать способ платежа — наличный или безналичный.
- Затем перейти в раздел «Штрафы, налоги и пошлины».
- Откроется окно, где нужно найти по номеру свое отделения налоговой службы и выбрать его.
- Оплачивая через терминал, не требуется вводить все данные налогоплательщика, достаточно отсканировать штрихкод из квитанции или ввести в ручную идентификационных номер, он указан в самом верху квитанции.
- Проверить правильность введения всех данных, если они совпадают можно вносить деньги или нажать клавишу «Оплатить с карты».
При возникновении любых вопросов и сложностей, можно обратиться за помощью к консультантам.
Где оплачивать налог, если машина зарегистрирована в другом городе
Довольно часто люди не знают, где платить транспортный налог, если машина зарегистрирована в другом городе. Законы часто менялись в отношении этого вопроса.
В 2018 году налоговый платеж следует производить по месту жительства владельца. Если планируется переезд в другой регион страны, то для правильного оформления транспортного средства нужно после переезда поставить там на учет в ГИБДД свой автомобиль.
Органы налоговой службы самостоятельно снимут с учета и поставят плательщика налога на транспорт на учет по новому адресу. Именно по этому адресу следует вносить платеж.
Налоговая служба должна прислать уведомление и квитанцию на новый адрес. Осуществить платеж можно одним из вышеописанных способов, который будет наиболее удобным.
Существует несколько способов, где можно оплатить транспортный налог на автомобиль. Если раньше это делали только через сберкассу банка, то в 2018 году владельцам машин предоставляются более широкие возможности.
Кроме того, на сайте госуслуг можно найти квитанцию, посмотреть задолженность и воспользоваться другими полезными сервисами.
Вас заинтересует:
Источник: https://pravo-auto.com/gde-mozhno-oplatit-transportnyj-nalog/
Реквизиты для уплаты налога при УСН
Создание собственного бизнеса предполагает заполнение и передачу деклараций по УСН. Зачем нужны КБК, куда попадают деньги, какая информация необходима для оформления платежного поручения?
Упрощенная система налогообложения введена ч. 2 НК РФ и является видом налоговой системы, при которой ставка у субъектов малых предприятий снижается и упрощает ведение бухгалтерской и налоговой отчетности.
Упрощенный налог оплачивается по месту жительства для ИП и по объекту регистрации для учреждений. Конкретного место прикрепления не имеет, деятельность можно вести по всей территории РФ, но оплачивать на зарегистрированном участке.
УСН относится к федеральным видам пошлин, уплаченные средства зачисляются на общий государственный счет, но само распределение происходит по бюджетам. Т.е 100% далее зачисляется в региональный бюджет. Все переводы происходят без участия налогоплательщика.
Согласно Налоговому Кодексу РФ установлены виды ставок, которые применимы к УСН:
- организации уплачивают 6%;
- 5-15% при доходах, уменьшенных на расходы.
Авансовые платежи необходимо оплачивать до 25 числа за прошедший период (квартал, полгода, 9 месяцев), т.е. в апреле, июле и октябре. По окончании календарного года считается общая сумма за уплату, при схеме «доход минус расход», считается единый и минимальный налог. Если какая-либо из дат выпадает на выходной день, ее уплата переносится на ближайший рабочий день.
Существуют особые условия для организаций и ИП, находящихся на УСН, когда должна поступать оплата:
- завершение работы предприятия – до 25 числа, после закрытия ИП в следующем месяце (уведомить ФНС);
- потеря УСН – 25 числа следующего за месяцем, когда права были потеряны.
Основные реквизиты
В 2019 году налогоплательщики обязаны внести итоговый платеж за 2018 год с учетом уже внесенных авансов, а также 3 квартальных платежа авансовым методом. Реквизиты в данном году практически не изменились. Основные поля для заполнения платежки, которые необходимо изучить.
Номер поля | Наименование | Указание реквизитов для оплаты налога |
101 | налогоплательщик | 09 – индивидуальный предприниматель, 01 – учреждения |
18 | вид операции | 01 |
21 | очередь уплаты | 5 |
22 | код | 0 – аванс или налог, указанный ИФНС |
24 | объект платежа и назначение | УСН по доходу или аванс |
104 | КБК | 182 105 01011 011000 110 |
105 | ОКТМО | расположение ИП или компании |
106 | основание оплаты | текущий платеж, задолженность, требование ФНС |
107 | дата уплаты | за квартал (КВ.01.2019), за год (ГД.00.2018) |
108 | номер платежки | 0 – авансовый платеж или налог, номер для взыскания предоставляет налоговая служба |
109 | дата документации | 0 – аванс, номер декларации при оплате налога, при требовании его порядкового номера |
Уплата сборов возможна только в российской валюте. Исполнение не будет считаться действительным при неверном указании банка исполнителя и номера счета казначейства по территории России, где зарегистрирован налогоплательщик.
Единые для всех налогоплательщиков
Общими сведениями, которые предоставляют налогоплательщики, являются паспортные данные, их вносить необходимо обязательно. Код КБК различается для категорий платежей и направления в бюджет. Поэтому код для прибыли и доходов минус расходы будут различаться. Реквизиты для уплаты налога УСН, назначение платежа и все остальное заполняется по такому же принципу.
Поменяться могут только при условии, что плательщик сам поменял какие-либо данные, к примеру, фамилию, название организации. Все данные по реквизитам обновляются в соответствии с законодательными актами, сообщат о которых органы ФНС.
Все категории реквизитов также можно получить в отделениях налоговой службы или же на официальном сайте ФНС в разделе определения реквизитов.
Также рекомендуется воспользоваться формой для заполнения платежных документов на перечисление налогов.
Регламентирование применения кодов бюджетной классификации
КБК применяется для учета расходов, доходов и используется в налоговом и бухгалтерском учете, при помощи которого оформляются платежные документы.
КБК значительно облегчило работу при распределении бюджета среди регионов РФ на федеральном уровне на будущий год. При оплате платежа есть возможность полностью определить его категорию, назначение, кто и когда его отправил. Набор из 20 цифр, каждая из которых относится к категориям платежа.
КБК классифицирует различные категории оплат:
- штрафы за причиненный ущерб;
- уплата страховок;
- налоги любых категорий;
- госпошлины и др.
При неправильном написании кода деньги могут уйти совершенно в другом направлении, что впоследствии грозит наложением штрафов.
Составлять поручение платежа по УСН в 2018 году необходимо по форме, которая утверждена законодательством РФ. Каждому полю присвоен свой идентификационный номер.
В платежке по доходам необходимо указать следующие сведения:
- Статус человека (101), оплачивающего налог – ИП — 09 или организация — 01.
- Очередность оплаты (21) – аванс или налог – 5, если ФНС предъявило требование об оплате – 3.
- КБК (104).
- ОКТМО (105) – код из 8 или 11 цифр место нахождения.
- Причины, по которым оплачивается налог (106) – постоянная оплата, задолженность, аванс.
- Срок оплаты (107) – год, квартал, к которому относится платежка.
- Номер оплаты (108) – ставится 0, если оплачивает ИП аванс или единый налог.
- Дата документа (109).
- Категория платежа (110) – не заполняется.
Коды могут иногда изменять, последние поправки за 2018 год по КБК.
В таблице ниже представлены номера платежки, которые необходимо заполнять правильно, во избежание неправильной отправки платежа.
Номер поля | Коды с заполнением | Особенности |
101 | 01 – юридическое лицо, 09 — ИП | |
18 | 01 | |
21 | 5 | |
22 | 0, номер, который предлагает ИФНС | |
24 | авансовая платежка, единый налог, минимальный налог по УСН | |
104 | 182 105 010 21 01 10 00110 | для минимального налога |
105 | ОКТМО по расположению организации и ИП | |
106 | вид платежа (текущий, аванс, за год) | |
107 | Квартальный, за год | |
108 | 0 или по требованию ИФНС | |
109 | 0, когда была подписана декларация |
На что следует обратить внимание
Составляя платежку, стоит выделить некоторые нюансы, которые позволят исключить несвоевременную оплату и ошибки при подаче.
Заполняя платежку необходимо подготовить 4 экземпляра, они нужны:
- для банка, чтобы списать средства;
- 2 копии – для подтверждения перевода и его проводки, также служит основанием для подтверждения оплаты для получателей;
- свидетельство об оплате, что она проведена для налогоплательщика.
Следует обратить внимание, что документы будут приняты, но проведен платеж будет только после поступления денег на счет.
Стоит также учитывать, что расчетный счет ИП и счет физического лица — абсолютно разные категории.
На основании соглашения с банком, индивидуальные предприниматели не могут использовать свои личные счета для оплаты налогов. ЦБ РФ может заблокировать платеж или вовсе весь счет.
При подаче бумажного вида документов исправления, в том числе при помощи корректирующей жидкости не принимаются. Чтобы подать платежку в электронном виде, можно предварительно ее оформить в программе «Декларация».
Ошибки, допущенные при заполнении, могут послужить отказом банка для принятия поручения. Существуют также ограничения по количеству символов, к реквизитам они не относятся, т.к. там стандартный набор цифр. При заполнении наименования получателя и налогоплательщика допустимое количество – 160, назначение платежа – 210.
ФНС предоставляет возможность сформировать онлайн-платежи, сервис исправляет ошибки автоматически, что позволяет составить поручение грамотно. Все коды и наименования уже имеются в программе, их нужно только выбрать.
Заполнение и передача платежки — процесс несложный, если его детально изучить. Классификация бюджетных кодов позволит определить, к какому из доходов присвоен свой код. Своевременная оплата налогов и правильное заполнение деклараций позволит избежать пеней и штрафов.
О налогах ИП при УСН — на видео.
Рекомендуем другие статьи по теме
Источник: https://znaybiz.ru/nalogi/spec-rezhimy/usn/rekvizity-dlya-uplaty-naloga.html
Какие реквизиты для уплаты УСН нужны и где их найти
Автор статьи:
Оглавление:
Предприниматели и организации, применяющие в качестве системы налогообложения «упрощёнку», в течение года несколько раз перечисляют платежи по УСН. В соответствии с принятыми отчётными периодами (квартал, полугодие и 9 месяцев) по завершении каждого квартала в 25-дневный срок производятся авансовые платежи:
- до 25 апреля — за I квартал;
- не позже 25 июля — за полугодие;
- 25 октября — дата платежа за 9 месяцев текущего года.
За последний квартал авансового платежа нет, поскольку в это же время заканчивается налоговый период. В связи с этим у налогоплательщика на УСН наступает обязанность отчитаться и оплатить налог по итогам работы за весь год. Сроки, установленные для перечисления налога УСН юридическими лицами и ИП, составляют: до 31 марта и до 30 апреля соответственно.
Где взять реквизиты для перечисления налога?
Перевод суммы единого налога при упрощённой налоговой схеме производится на счёт той территориальной инспекции ФНС, которая находится по месту деятельности предприятия или по району проживания предпринимателя. Поэтому единых для всех реквизитов для уплаты УСН не существует.
Уточнить платёжные реквизиты вашего налогового отделения можно, обратившись непосредственно в инспекцию, но проще это сделать на официальном портале ФНС.
Для этого на сайте налогового ведомства существует сервис «Определение реквизитов ИФНС», где необходимо ввести код вашей инспекции.
Если её номера вы не помните, нужно выбрать из выпадающего списка ваш регион, район, наименование муниципального образования.
Если вы пользуетесь специализированными сервисами для предпринимателей, платёжные поручения для оплаты УСН в них формируются в автоматическом режиме, самостоятельно «подгружая» необходимые реквизиты.
Как заполнить налоговую «платёжку»?
Для перечисления авансового платежа и налога УСН вам понадобятся следующие реквизиты налогового органа:
- получатель платежа (№ территориальной ИФНС);
- ИНН/КПП налогового органа;
- наименование местного органа федерального казначейства;
- БИК банка-получателя;
- номер счета.
В платёжном документе также указываются:
- наименование налогоплательщика-юридического лица, ИНН, КПП в соответствии с регистрационным свидетельством организации);
- для ИП – ФИО; адрес места жительства, заключённый с двух сторон в двойной слэш (знак «//»);
- тип платежа – 0;ов
- КБК: для УСН со ставкой 6 % с доходов — 182 1 05 01011 01 1000 110; для «упрощёнки» 15 % от доходов за минусом суммы расходов — 182 1 05 01021 01 1000 110; для оплаты минимального налога 182 1 05 01050 01 1000 110;
- статус налогоплательщика: ООО – 01, ИП – 09;
- основание платежа – ТП (платежи текущего года);
- налоговый период – календарный год (ГД.00.2014);
- дата подписания декларации УСН.
С начала 2014 года Минфином России были внесены изменения в порядок оформления платёжных поручений для перевода в бюджет налогов и сборов. Заполняя реквизиты для уплаты налога УСН в 2015 году, необходимо руководствоваться правилами, утвержденными Приказом №107н от 12.11. 2013 г.
В соответствии с ними до момента утверждения новых форм в поле «код по ОКАТО» необходимо указывать код ОКТМО (по классификатору территорий муниципальных образований). Уточнить нужный код можно в налоговой инспекции либо по таблице соответствия кодов ОКТМО и ОКАТО. Для муниципальных образований он состоит из 8 цифр, для населенных пунктов – из 11.
С 1 апреля 2014 года в платежных документах появилось дополнительное поле № 22 под названием «код». В него вносится реквизит «УИН» – уникальный идентификатор начисления, необходимый для передачи информации о платеже в информационную систему ГИС ГПМ.
Для юридических лиц и предпринимателей, которые оплачивают налог самостоятельно на основании сданной в ИФНС налоговой декларации, УИН не формируется (платежи идентифицируются на основе КБК).
Таким образом, при уплате УСН в реквизите Код (поле 22) необходимо указывать «0».
Самостоятельно сформировать и распечатать «платёжку» для оплаты налога УСН безналичным путём или через отделение банка можно на сайте ФНС.
Источник: https://dezhur.com/db/buhgalteriya/kakie-rekvizity-dlya-uplaty-usn-nuzhny-i-gde-ih-nayti.html
Поиск и оплата задолженностей по налогам
Оплатить налоги является прямой обязанностью каждого совершеннолетнего гражданина РФ, обремененного недвижимостью и работой. Современный ритм жизни вынуждает людей правильно расставлять приоритеты в том, как провести свободное время. Например, осуществить оплату налогов быстро.
Раньше нужно было обращаться в ближайшее отделение налоговой инспекции, уточнять в ней информацию относительно размеров и порядка оплаты налогов или же делать запрос при помощи заказного письма.
Это отнимало большое количество времени и, в частности, именно поэтому многие налогоплательщики несвоевременно погашали задолженности.
Но сегодня, благодаря появлению онлайн-сервиса «Оплата Госуслуг», оплатить налоги онлайн по ИНН можно буквально за несколько минут.
Чем удобен данный сервис?
Стоит отметить, что оплатить транспортный налог через интернет, впрочем, как и любой другой, при помощи нашего ресурса можно очень быстро. Попробовав один раз, вам больше не захочется возвращаться к «дедовским методам», тратить время на поездки в налоговую, стоять в очередях в банке или непосредственно в самом ведомстве.
Для того чтобы получить всю необходимую информацию о том, как оплатить налог через интернет с помощью нашего ресурса, достаточно просто зайти в необходимый раздел.
Мы развивали наш сайт, ориентируясь в первую очередь на посетителей, поэтому в рейтинге приоритетов на первом месте стояли удобство системы навигации и понятный интерфейс.
Это делалось для того, чтобы каждый без затруднений смог понять, как, например, оплатить налог на машину онлайн по индексу документа.
Оплатить налоги по ИНН или индексу документа
Для оплаты пошлины или же штрафа достаточно всего лишь заполнить форму на сайте, указав необходимую информацию, касающуюся типа платежа, его величины, ваших личных данных (Ф. И. О.), а также способа перечисления денежных средств.
Вы можете не ждать, когда вам придет извещение, а самостоятельно проверить наличие задолженностей по номеру ИНН или же, если квитанция уже на руках найти реквизиты платежа по индексу документа.
Оплата налога онлайн в сервисе «Оплата госуслуг» возможна как с помощью банковской карты, так и со счета вашего мобильного телефона.
В том случае, если у вас остались вопросы относительно того, как оплатить налоги с помощью нашего ресурса, то вы всегда можете отправить запрос в службу поддержки и оперативно получить всю необходимую информацию.
Найти налоги
Источник: https://OplataGosuslug.ru/main/ufns/
Различные способы и варианты уплаты земельного налога
Своевременная и полная уплата земельного налога является обязанностью всех лиц, которые в соответствии с законодательством признаны плательщиком данного сбора.
Практически во всех случаях землевладельцы могут выбирать способ оплаты по своему усмотрению, поскольку им предоставляется довольно широкий выбор различных вариантов.
Далее будут рассмотрены все допустимые законом способы оплаты земельного налога, установленные для каждой категории плательщиков.
Способы уплаты для физических лиц
В такую категорию плательщиков земельного налога, как физические лица, могут быть отнесены два вида субъектов:
- граждане, владеющие земельными участками и использующие их в личных целях (для отдыха, ведения сельского хозяйства, проживания);
- индивидуальные предприниматели (ИП), которые используют имеющуюся у них недвижимость для получения дохода или для ведения бизнеса.
Если до этого ИП обязаны были самостоятельно производить расчеты, то сейчас данная обязанность возложена на налоговый орган. Предпринимателю необходимо только оплатить рассчитанную им сумму, указанную в уведомлении.
Для физических лиц предусмотрено множество различных способов оплаты налога — в этом вопросе им предоставлен гораздо более широкий выбор, чем предприятиям и организациям.
К данным способам относятся:
Оплата через банковское учреждение
В этом случае плательщику необходимо обратиться в любой банк, принимающий подобные платежи, с заполненной квитанцией.
В качестве альтернативы банку платеж может быть проведен через отделение почты или кассу местной администрации, для чего также потребуется личное посещение этих органов. В большинстве случаев вариант с оплатой путем личного посещения используют пожилые люди или лица, которые не имеют доступа в интернет, а также не умеют или боятся использовать его. К недостаткам этого способа можно отнести:
- долгое ожидание в очереди;
- дополнительные расходы на банковскую комиссию (устанавливается отдельно каждым банком и является либо фиксированной величиной, либо процентом от суммы платежа);
- необходимость посещать банк лично;
- длительное зачисление денежных средств.
В остальном этот способ является простым и удобным, поэтому он часто используется среди обычных землевладельцев (не предпринимателей). Что касается ИП, то они могут как оплатить налог наличными, так и перечислить средства со своего расчетного счета (при его наличии) с помощью платежного поручения.
Использование онлайн-банкинга
Этот вариант предполагает уже безналичную оплату с карточного или текущего счета физ лица.
https://www.youtube.com/watch?v=IMMtqL7Xm60
Для этого плательщику необходимо:
- зарегистрироваться в соответствующем сервисе (как правильно, на данный момент интернет-банкинг имеется практически у всех более-менее крупных кредитно-финансовых учреждений);
- указать реквизиты для оплаты, которые содержатся в квитанции;
- подтвердить оплату.
Конкретный алгоритм действий может несколько отличаться в зависимости от того, какой именно сервис используется.
Оплата на сайте ФНС
На сайте имеется специальный сервис «Заплати налоги», где плательщик может не только самостоятельно сформировать квитанцию, но и перечислить необходимую сумму в бюджет.
Для этого необходимо последовательно заполнять предлагаемые поля требуемой информацией, что не составит особого труда для пользователя. Оплата производится также безналичным способом с карты плательщика.
В частности, отделение ИФНС, к которому относится участок, будет выбрано автоматически по его адресу, а код КБК появится после указания данных о том, в какой местности он расположен (в пределах города, села, района).
Еще одним вариантом является оплата через личный кабинет налогоплательщика для физлиц, также представленный на сайте ФНС. Для его использования необходимо получить доступ к нему в территориальном отделении инспекции. После этого можно оплачивать любые налоги по уже сохраненным в базе реквизитам, что позволит еще больше упростить эту процедуру и ускорить ее проведение.
Использование платежного терминала
В частности, такая возможность предусмотрена в терминале Сбербанка. Для этого необходимо:
- иметь при себе карту банка с необходимой суммой на ней, вставить ее в терминал и ввести пин-код (в качестве альтернативы можно обойтись и без карты — заплатить наличными);
- выбрать в главном меню раздел «Платежи в вашем регионе»;
- далее нажать на «Поиск получателя платежей» и «Поиск по ИНН»;
- ввести ИНН плательщика;
- выбрать получателя платежа (то есть отделение ИФНС) — из списка или при помощи поиска;
- поднести к сканеру терминала штрих-код, расположенный на квитанции из налоговой;
- проверить реквизиты к оплате, которые появятся на экране;
- оплатить необходимую сумму.
В дальнейшем, чтобы каждый раз не вводить реквизиты, плательщик может получить доступ к личному кабинету, где будут храниться данные обо всех его операциях. Поэтому осуществлять платежи в дальнейшем он сможет гораздо быстрее.
Оплата на сайте Госуслуг
Для этого необходимо, прежде всего, зарегистрироваться на сайте или зайти в личный кабинет, если плательщик уже зарегистрирован на нем. После авторизации алгоритм действий будет следующим:
- выбор в верхнем поле сайта меню «Оплата»;
- далее на вопрос, что именно нужно оплатить, следует выбрать поле «Налоговая задолженность».
После этого плательщик увидит информацию об имеющихся у него долгах по налогам. Если их несколько, то необходимо выбрать конкретно земельный и посмотреть сумму долга по нему, после чего нажать кнопку «оплатить». Далее сервис предложит произвести оплату при помощи банковской карты, необходимые реквизиты которой нужно будет указать.
После завершения операции плательщик может сохранить квитанцию в личном кабинете, сразу же распечатать ее с сервиса или отправить себе на почту.
Однако при этом стоит учесть, что информация об этом обновляется на сайте только через 14 дней после фактического проведения оплаты.
Кроме этих способов, в интернете существует множество сторонних сервисов и сайтов, предоставляющих услуги по оплате платежей, в том числе и налогов. Они могут работать как с безналичными средствами, так и с электронными деньгами (Яндекс деньги, Вебмани, Киви).
В этом случае могут существовать определенные риски, поэтому лучше все-таки использовать более надежные сервисы и сайты.
Выбор того или иного способа остается за плательщиком, поскольку любой из этих вариантов является вполне допустимым.
Обязательно стоит обращать внимание на длительность зачисления денежных средств — она может зависеть не только от выбранного способа, но и от конкретного банка или терминала.
Как показывает практика, в современных условиях наибольшей популярностью пользуется оплата налогов в режиме онлайн, особенно среди предпринимателей и молодого поколения.
Способы уплаты для юридических лиц
К юридическим лицам в сфере налогообложения применяются более суровые требования, что также распространяется и на допустимые способы оплаты налогов (в том числе и земельного). В частности, для них доступен всего один вариант — перечисление средств в бюджет безналичным способом с расчетного счета того банка, где у них данный счет был открыт.
Для этого необходимо подготовить специальный документ — платежное поручение на перевод с расчетного счета денежных средств с целью уплаты земельного налога. Платежное поручение заполняется в соответствии с общими требованиями, которые предъявляются к данному документу.
В частности, в нем должно быть указано:
- отделение ИФНС, в которое происходит уплата (его код, наименование, адрес);
- наименование налога;
- налоговый период (конкретный квартал и год);
- КБК;
- сумма к оплате;
- ИНН компании;
- основание платежа (текущий или недоимка);
- дата оплаты;
- назначение платежа.
Юридическое лицо может сформировать платежное поручение и на официальном сайте ФНС, в соответствующем разделе. В ходе формирования документа ему необходимо будет указать или выбрать из списка те же самые данные и реквизиты, что и при самостоятельном заполнении.
В некоторых случаях оплатить налоги можно и в режиме онлайн, если у предприятия установлена система клиента-банка, при помощи которой проводятся такие операции.
Если же у юридического лица по какой-то причине отсутствует расчетный счет, уплатить налог наличными вряд ли получится.
В том числе это касается ситуаций, когда за юр лицо платит физ лицо (поскольку только для последним законом допускаются наличные операции по уплате налогов).
В этом случае даже при условии принятия квитанции банком и ее оплаты переведенная сумма вряд ли будет учтена инспекцией в качестве налоговых поступлений.
Однако и у этого требования есть исключения.
Например, если предприятие находится в стадии ликвидации и его расчетный счет закрыт на законных основаниях, а обязанность по уплате налога осталась, сделать это может субъект, официально назначенный ликвидатором. Однако и в этом случае плательщику, скорее всего, придется идти с квитанцией в налоговую и уже там добиваться того, чтобы платеж все-таки был зачтен.
Предприятия и организации, наравне с физлицами, вносят налог в местный бюджет того субъекта РФ, на территории которого расположен находящийся в их собственности участок. При наличии у них двух или более земельных наделов, расположенных в разных регионах, перечислять деньги они должны в соответствующие отделения налоговых инспекций.
В совокупности сумма всех четырех платежей должна быть равна установленной для них величине налога.
Стоит учитывать, что кроме фактической уплаты налога, у юридических лиц есть еще одна обязанность — подготовка и своевременная сдача в ИФНС налоговой декларации. В ней должны быть отображены суммы всех уплаченных авансовых платежей и итогового налога, а также порядок расчета этих показателей.
Где можно получить реквизиты?
Способ получения всех необходимых для проведения оплаты реквизитов также зависит от того, к какой категории относится плательщик — к юридическим или физическим лицам.
Поэтому эти способы будут рассмотрены отдельно:
Юридические лица
Данная категория землевладельцев обязана самостоятельно рассчитывать величину налога, подлежащего к уплате, и перечислять необходимые суммы в течение года ежеквартально. Реквизиты для оплаты предприятие может получить в налоговой инспекции, в юрисдикции которой находится земельный участок, или в соответствующем разделе официального сайте ФНС.
Физические лица
Гражданам и предпринимателям в этом вопросе намного проще, поскольку уведомление для оплаты земельного налога они получают от инспекции уже в готовом виде, с рассчитанной суммой и реквизитами для перечисления денежных средств. Далее им остается только выбрать один из допустимых вариантов оплаты и выполнить свои обязательства перед бюджетом.
Однако и в этом случае есть определенные риски:
- нередкими бывают случаи, когда уведомления не приходят к плательщикам по различным причинам (они могут быть утеряны в пути, отправлены по старому адресу или вообще не отправлены по причине отсутствия земельного участка в базе данных налоговой);
- не исключены и ошибки сотрудников инспекции при расчетах, поэтому итоговую сумму плательщику желательно перепроверять самостоятельно.
Сделать это обязательно необходимо до окончания установленного законом срока, поскольку после этого на сумму долга плательщика будет начисляться пеня и штраф.
Для удобства плательщиков, особенно если речь идет о физических лицах, в процедуре уплаты земельного налога предусмотрено множество различных способов и сервисов, с помощью которых это можно сделать.
Плательщик вправе самостоятельно выбирать любой из доступных ему вариантов в зависимости от своих возможностей и предпочтений. Единственное исключение составляют юридические лица — они могут воспользоваться только оплатой налога со своего действующего расчетного счета, открытого в одном из банков.
Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 653-60-87, Санкт-Петербург +7 (812) 313-26-64 или задайте вопрос юристу через форму обратной связи, расположенную ниже.
Источник: https://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/nalogi/kak-zaplatit.html