Как подтвердить тариф «на травматизм» через «госуслуги» (схема) — все о налогах

Подтверждение вида деятельности в ФСС в 2018 году: по почте и через госуслуги

До 16 апреля подтвердите основной вид экономической деятельности. Для этого подайте в территориальное отделение ФСС комплект документов. Как избежать ошибок при их заполнении и какими способами можно их подать — в статье.

Подтверждать основной вид деятельности должны все организации-страхователи. Для этого нужно подать в территориальное отделение ФСС три документа:

  1. Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.
  2. Справку-подтверждение.
  3. Копию пояснительной записки к балансу (ф. 0503760) за предыдущий год.

Это нужно для того, чтобы фонд мог установить тариф взносов на страхование от несчастных случаев на производстве. Так как тарифы различаются по классам профессионального риска. Для 32 классов соответствуют тарифы от 0,2 до 8,5 процента.

Даже если в 2017 году вы не вели никакую деятельность или не имели доходы все равно подтвердите основной вид деятельности. Иначе фонд установит максимальный тариф по данным ЕГРЮЛ.

Учреждения, которые открылись в 2018 году, не подтверждают основной вид деятельности.

Порядок подтверждения основного вида деятельности в ФСС

Используйте те же бланки заявления и справки-подтверждения, что и в 2017 году. Они определены приложением № 1 и № 2 Порядка, утвержденному приказом Минздравсоцразвития от 31 января 2006 г. № 55.

 Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности: пустой бланк

 Заявление о подтверждении основного вида деятельности: пустой бланк

Чтобы заполнить документы для ФСС без ошибок, учреждению важно правильно определить свой основной вид деятельности. Объясню почему.

Учреждения могут работать по нескольким ОКВЭД, например, дошкольное и общее образование в одной организации (школа-сад). Основным ОКВЭД будет тот, у которого удельный вес в общем объеме выручки больше.

То есть тот вид, который приносит вам наибольшую прибыль (п. 9 Правил). Его можете рассчитать по формуле:

Доля доходов от деятельности = Сумма доходов от деятельности за 2017 год / Общая сумма доходов от всех видов деятельности × 100%

Правила, по которым относят виды экономической деятельности к классу профессионального риска, утверждены постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713. А изменения в них – постановлением Правительства РФ от 17 июня 2016 г. № 551.

Пример 1. В ГБОУ «Альфа» общие доходы за 2017 г составили 45 тыс. руб.

Из них:

  • по ОКВЭД «Образование дошкольное» — 15 тыс. руб.,
  • по ОКВЭД «Образование начальное общее» — 25 тыс. руб.;
  • по ОКВЭД «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» (платные услуги) — 5 тыс. руб.

Рассчитаем удельный вес по каждому ОКВЭД:

  • по «Образование дошкольному»: 15 000 / 45 000 × 100 % = 33,33 %.
  • по «Образованию начальному общему»: 25 000 / 45 000 × 100 % = 55,56 %.
  • по «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми»: 5000 / 35 000 × 100 % = 11,11 %.

Следовательно, основной вид деятельности — «Образование начальное общее».

Если показатели выручки по различным видам деятельности будут с одинаковым удельным весом, основным видом деятельности считайте тот, которому соответствует более высокий класс риска.

После того как определите основной вид деятельности, заполните заявление и справку-подтверждение. Обратите внимание, что в документах нужно проставить коды ОКВЭД, которые действовали в прошлом году, то есть по ОКВЭД2.

Заполнить заявление достаточно просто. Укажите на бланке:

  • дату составления заявления;
  • наименование территориального отделения ФСС;
  • название организации, ее регистрационный номер и код подчиненности;
  • год, за который произведены расчеты удельного веса доходов по ОКВЭД. Укажите ОКВЭД согласно справке.

Обозначьте также сопроводительные документы и количество листов.

Если учреждение занимается различными видами деятельности, то в заявлении нужно указать только один вид.

Справка-подтверждение основного вида деятельности в ФСС состоит из двух частей: описательной и табличной. В первых семи строках описательной части справки заполните сведения об учреждении, руководителе и главном бухгалтере. По строке 8 укажите среднесписочную численность. Этот показатель рассчитайте в соответствии с приказом Росстата от 22 ноября 2017 № 772.

Совет от редакции

Не путайте среднюю численность со среднесписочной. Первая включает в себя численность внешних совместителей и тех, кто выполняет работы по договорам ГПХ, а вторая нет.

Табличную часть заполните так:

в графе 1 — код по ОКВЭД;

в графе 2 — наименование вида экономической деятельности;

в графе 3 — доходы по виду экономической деятельности в тысячах рублей;

в графе 4 — сумма финансирования из средств федерального бюджета или бюджетов других уровней и приравненных к ним источников;

в графе 5 — доля суммарных поступлений граф 3 и 4 по отношению к общей сумме доходов учреждения;

в графе 6 — численность работников.

Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1.

По проведенным расчетам бухгалтер заполнил и представил документы в отделение ФСС:

  • справку-подтверждение основного вида экономической деятельности;
  • заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности.

На основании предоставленных документов фонд присвоил учреждению тариф на травматизм на 2018 год, соответствующий 1-му классу профессионального риска. Его размер составил 0,2 процента (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 484-ФЗ, ст. 1 Федерального закона от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ).

Скачайте образцы заполнения справки-подтверждения и заявления:

 Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности: образец

 Заявление о подтверждении основного вида деятельности: образец

Подтверждение основного вида деятельности в электронном виде через сайт Госуслуг

Расскажу пошаговый алгоритм действия, чтобы получить электронную услугу «Подтверждение вида деятельности в ФСС» на портале Государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Шаг 1. Зарегистрируйте на портале руководителя учреждения как физическое лицо. Учетная запись может быть трех уровней:

  • упрощенная – при первичной регистрации руководителя;
  • стандартная – это второй уровень, когда в профиль введены личные данные;
  • подтвержденная – это последний уровень, для достижения которого руководитель должен подтвердить личность.

На заметку

Пользователи с упрощенной и стандартной учетными записями имеют доступ к ограниченному функционалу портала. А подтвержденная учетная запись открывает доступ ко всем его сервисам и услугам.

Как выглядит учетная запись на портале, показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Подтверждение учетной записи

Шаг 2. Добавьте к профилю учреждение (рис. 2). На этом этапе понадобится электронная подпись на физическом носителе. А также дополнительные настройки компьютера:

  1. установите плагин – специальная программа для работы с электронной подписью на портале (ее можно найти на сайте Госуслуг);
  2. присоедините к компьютеру носитель ключа электронной подписи. Обратите внимание, что должен быть вставлен только один носитель;
  3. настройте браузер Internet Explorer на работу плагина.

Учтите, если плагин не будет установлен, то портал выдаст ошибку, а также описание, как ее исправить (рис. 3).

Рисунок 2. Добавление учреждения

Рисунок 3. Действия при ошибке

Шаг 3. Из перечня услуг ФСС выберите «Подтверждение вида деятельности в ФСС». Затем «Подтверждение основного вида экономической деятельности страхователя» и «Получить услугу».

Рисунок 4. Получение услуги

Услуга по подтверждению основного вида экономической деятельности будет оказана в двухнедельный срок. Результат отслеживайте в личном кабинете на портале Госуслуг.

Далее вы перейдете к процессу оформления государственной услуги. Здесь заполните все поля, отмеченные красной звездочкой. Они обязательны, иначе вы просто не сможете продолжить работу на портале Государственных услуг. Далее загрузите с компьютера на сервер портала документы в отсканированном виде:

  • справку подтверждение основного вида экономической деятельности,
  • копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу.

На заметку

Каждую страницу загружайте отдельным файлом. Скан документы должны быть в любом из форматов — .jpg, .gif или .png.

Заверьте усиленной квалифицированной электронной подписью все документы, которые подаете через портал. Электронную подпись получите в одном из удостоверяющих центров, аккредитованных Минкомсвязи, на физическом носителе (флешке). На компьютере установите программу-криптопровайдер.

Как заполните все поля и загрузите документы, нажмите кнопку «Подать заявление». Заявлению будет присвоен номер, а на экране появится надпись: «Заявка на получение услуги успешно отправлена».

Видеоинструкцию по подаче заявления через Госуслуги смотрите в рекомендации Системы Госфинансы.

Ответ от ФСС

После того, как фонд проверит документы на подтверждение основного вида деятельности, он в течение 2 недель уведомит Вас о размере тарифа взносов на случай травматизма на текущий год. Его нужно применять с 1 января 2018 года.

Учтите, если новый тариф на 2018 год окажется выше применяемого с начала года, «несчастные» взносы придется пересчитать. Сумму недоплаты перечислите в бюджет. Пени и штрафы не платите. Если же ФСС понизил тариф, взносы «на травматизм» пересчитайте по новой ставке с начала года. Сумму переплаты можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

В любом случае безопаснее подать уточненку по форме 4-ФСС.

Совет от редакции

Пока не получите уведомление от ФСС применяйте прошлогодний тариф страховых взносов.

Если вы не подали документы в ФСС, то фонд в любом случае уведомит о своем решении и установленном страховом тарифе на травматизм ФСС до 1 мая.

Сроки сдачи подтверждения основного вида деятельности в ФСС

Дедлайн подачи документов для подтверждения основного вида деятельности — 15 апреля. В этом году эта дата приходится на воскресенье. Значит, срок сдачи можно перенести на ближайший рабочий день, то есть на 16 апреля (понедельник).

Учтите, что дата приема заявления может отличаться в зависимости от способа подтверждения.

  1. Если подаете документы в территориальное отделение фонда лично либо через уполномоченного представителя, то дата приема заявления – это день регистрации заявления.
  2. Если посылаете бумаги по почте, то отправьте документы заказным или ценным письмом. Это подтвердит факт и дату отправления. Фонд страхования направит извещение о регистрации заявления в течение пяти дней со дня фактического получения документов.
  3. Если подаете документы через портал Госуслуг, то после того как загрузите все приложения и нажмете кнопку «Подать заявление».

Вашему заявлению будет присвоен номер и на экране появится подтверждающая надпись «Заявка на получение услуги успешно отправлена».

Что будет, если не подтвердить вид деятельности

Если по каким-то причинам не сдадите сведения в срок, то фонд вправе самостоятельно присвоить учреждению наиболее высокий класс профессионального риска, указанный в ЕГРЮЛ. То есть он вправе выбрать самый «рискованный» вид из всех видов деятельности, независимо от того ведет ли учреждение данный вид деятельности или нет. А это значит, что могут возрасти расходы на уплату взносов.

Подробнее о том, что будет, если указали вид деятельности, который не применялся, читайте в статье журнала Учет в учреждении.

Источник: https://www.budgetnik.ru/art/102743-podtverjdenie-vida-deyatelnosti-v-fss-v-2018-godu

Как подтвердить ОКВЭД через Госуслуги: заявление и документы

В связи с развитием современных интернет порталов, многие процедуры, которые требовали личного присутствия в налоговых службах и социальных фондах, теперь возможно совершить через специальные программы.

К такой процедуре относится и подтверждение ОКВЭД, которое необходимо делать предприятиям ежегодно.

Читайте также:  Подарки клиентам — за счет прибыли? - все о налогах

При заполнении бланков стоит рассмотреть ряд вопросов:

  • что такое ОКВЭД;
  • документы, которые необходимы;
  • как заполнить документы для удостоверения ОКВЭД (образец);
  • подтверждение ОКВЭД через портал госуслуги;
  • как внести изменения.

Что такое ОКВЭД

Разработан классификатор, в который включены возможные виды деятельности, каждому из которых присвоен свой код.

Предприятие на стадии оформления документов об открытии выбирает основное занятие, о чем и указывает в регистрационных бумагах. Фирма решает, чем будет заниматься, устанавливает направление развития бизнеса.

Также в документах указывается дополнительный вид деятельности, от которого предприятие тоже сможет получать доход, но в меньшем объеме.

Изучить классификатор можно в интернете, информация находится в свободном доступе.

Ежегодно фирмы и ИП должны предоставлять в ФСС информацию об основном виде своей работы. Делается это для того, чтобы фонд отследил, правильно ли начисляются взносы. Ведь от выбранной деятельности устанавливается страховой тариф для оплаты налогов.

Предоставить заявление в фонд можно одним из следующих способов:

  • лично посетить учреждение с заполненными документами;
  • через уполномоченного представителя (необходима нотариально заверенная доверенность);
  • через почтовое отправление (ценным письмом с описью вложенных документов);
  • путем портала госуслуг.

Срок установленный для сдачи бланка – 16 апреля 2018 года. Как правило, многие предпочитают приносить подготовленные заявления в последний момент, поэтому избежать очередей в территориальном фонде в апреле не удастся.

Для удобства фирмам целесообразнее воспользоваться сайтом госуслуг. Данный портал не только удобен в эксплуатации и сэкономит время на поездку в фонд, но и открывает возможность поработать с множеством других предлагаемых услуг.

Для начала работы на сайте пользователю стоит зарегистрироваться и пройти процедуру подтверждения. После чего создается личный кабинет на портале для удобства работы, в котором и будет храниться вся необходимая информация.

Подтверждение ОКВЭД и для ИП необходимо, если предприниматель выступает как работодатель и в штате у него числятся наемные работники. Вновь зарегистрировавшим фирмам в 2018 году пока подтверждать вид деятельности нет необходимости, им следует использовать тарифы на страхования, которые были выбраны в момент открытия.

Какие документы необходимы

Подтвердить деятельность можно сразу на госуслугах, для этого заполняются следующие бланки:

  • заявление о подтверждении направленности предприятия (ОКВЭД);
  • справка, подтверждающая деятельность фирмы;
  • пояснительная записка – документ является приложением к бухгалтерскому балансу (за прошлый год).

Процедура отправки заявления бесплатна, срок обработки информации – 14 календарных дней. Регистрация поданных бланков происходит в день поступления документа в фсс при личном обращении, при отправке почтой в день поступления в фонд или на следующий, если документ поступил в конце рабочей смены. При сдаче заявления через электронные каналы связи регистрация осуществляется сразу.

По результату обращения заявителю устанавливают текущий размер страховых взносов, который подходит деятельности фирмы и предоставляет об этом уведомление.

Прежде чем начать работу с порталом, потребуется регистрация личного кабинета:

  • на сайте выбрать юридическое лицо;
  • если на компьютере установлен программный криптопровайдер (обычно он есть в СБИС, Такском, Контур), то необходимо вставить флешку с ключом;
  • заполнить информацию – КПП, электронную почта и правовую форму предприятия, данные о руководителе.

Как заполнить документы для удостоверения ОКВЭД (образец)

Для заполнения заявления необходимо на портале найти услугу о подтверждении экономической деятельности предприятия, следуя инструкции заполнить поля.

В справке-подтверждении заполняются следующие поля:

  • дату составления;
  • наименование предприятия;
  • идентификационный номер;
  • информация о регистрации – дата, место и номер;
  • начало деятельности на предприятии;
  • адрес, указанный в учредительных документах;
  • ФИО руководителя;
  • ФИО главного бухгалтера;
  • среднесписочная численность;
  • распределение доходов по ОКВЭД в числовом и процентном соотношении.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу – это документ отчетности, который составляется в произвольной форме.

Подтверждение ОКВЭД через портал госуслуги

На официальном сайте фонда социального страхования прописана информация, что документы можно предоставить в электронном виде через госуслуги (сайт www.gosuslugi.ru).

Процедура экономит время заявителя, ведь заполнить заявление и отправить электронный документ займет 5 минут, состоит из 2 шагов:

  • Сначала вносится информация в поля:
  1. наименование фонда;
  2. указывается фирма;
  3. номер, который присвоен при регистрации;
  4. пишется код подчиненности;
  5. указывается предшествующий год;
  6. расшифровка деятельности;
  7. ОКВЭД из действующего реестра;
  8. количество заполняемых листов;
  9. подпись (воспользоваться ЭЦП – электронной цифровой подписью).

Если бланки подготавливаются для отправки почтой, то ставится печать предприятия на заполненном заявлении.

  • Загружаются сопутствующие документы (справка-подтверждение, пояснительная записка к балансу).

После отправки заявления в программе можно отследить по присвоенному номеру «движение» документа. Как только фонд примет и обработает информацию, направит уведомление о подтверждении выбранного тарифа.

До того момента, пока не пришло уведомление от государственного органа ставку для взносов на травматизм нужно использовать с прошлого периода. Как только придет подтверждение, в случае наличия переплаты можно зачесть ее в счет предстоящих взносов. А если тариф повысился, то потребуется доплатить недостающую сумму. Пени и штрафы в этом случае не будет.

Подтверждение ОКВЭД через программу СБИС (sbis) или через другие программы для сдачи отчетности пока не предусмотрено.

Как внести изменения

В процессе работы фирме может потребоваться сменить код основной деятельности.

Это несложная процедура и потребует выполнения следующих шагов:

  • Подобрать новые коды из классификатора. Главное воспользоваться действующей редакцией из представленных в интернете. Если в заявлении указать неправильный код, то это будет считаться ошибкой, документ не будет принят.
  • Выбрать форму заявления. Если в уставе фирмы указан ограниченный список видов деятельности, которыми она может заниматься, то при указании новых кодов потребуется внести изменения в устав. Исключением послужит, если в уставе присутствует фраза, что организация может заниматься другими видами деятельности, не нарушая общие законы Российской Федерации. При внесении изменений потребуется уплатить госпошлину, а также незамедлительно сообщить об этом в налоговую в течение 3 дней.
  • Подготовить решение собрания о смене кодов. Решается вопрос о внесении изменений путем общего собрания, на котором рассматриваются следующие вопросы:
  1. какие коды оставить, исключить, какая деятельность на ближайшее время у предприятия будет основной;
  2. какие вносятся изменения в устав;
  3. выбирается лицо, ответственное за оформление документации.
  • Обратиться к нотариусу для заверения заполненного заявления.
  • Подать документы в налоговую, где первоначально происходила регистрация предприятия. Фирмы должны предоставить нотариально заверенное заявление, уплаченную госпошлину, решение собрания, новый устав. Если не требуется внесения изменений в устав, то достаточно предоставить только заявление.
  • Получить подтверждение. Через 5 дней можно прийти за новым листом записи ЕГРЮЛ, где уже будут внесены изменения и прописаны новые коды.

Для индивидуальных предпринимателей решивших поменять направленность работы процедура смены и добавления кодов деятельности будет отличаться. ИП потребуется:

  1. подобрать новые коды;
  2. определить главный код деятельности – основным считается тот, по которому будет получен максимальный доход;
  3. заполнить бланк;
  4. предоставить документы в налоговую (паспорт или нотариально заверенную доверенность, заявление), которая осуществляла регистрацию предпринимателя;
  5. ожидать выдачу бланка с внесенными изменениями – через 5 дней ИП вправе получить лист записи ЕГРИП.

(2

Источник: https://PortalGosuslug.com/biznes/kak-podtverdit-okved

Как заплатить пенсионные взносы для ип через госуслуги

Такое право у ИП может появиться в случае болезни или беременности и рождения ребёнка. Важно помнить, что СВ «на травматизм» ИП не начисляются и не выплачиваются. Видео: фиксированные взносы ИП за 2017 год Оплата взносов через Сбербанк Онлайн Современные технологии позволяют произвести оплату быстро и своевременно.

Самая востребованная и относительно простая система оплаты СВ — это сервис «Сбербанк Онлайн». Правильная оплата взносов ип в 2017 году Согласно данной статье ИП должен платить пенсионные и медицинские СВ в обязательном порядке.

Если у бизнесмена отсутствует доход, то он может прекратить свою деятельность, чтобы не платить СВ, так как отсутствие денежных поступлений не отменяет обязанность по уплате фиксированных сумм.

Внимание

Там он может выбрать один из режимов налогообложения:

  • Общая система, которая будет присвоена ему по умолчанию.
  • Упрощенная система, где есть возможность выбрать вид: доходы и доходы минус расходы.
  • Единый налог на вмененный доход.
  • Единый сельскохозяйственный налог.
  • Патентная система налогообложения.

Для каждого режима существуют свои налоги, особенности и порядок их уплаты. Вы даже спокойно можете заплатить налоги ИП через интернет.

Это такие, как:

  • Налог – УСН, ЕНВД, ОСНО, ПСН;
  • налог с доходов физических лиц – для ОСНО;
  • НДС – для ОСНО.

Оплатить взносы в пфр за ип онлайн через госуслуги

Система сама считает налоги, напоминает о платежах, формирует отчетность и следит за изменениями законодательства. Осталось 300 18 заявок Регистрация ИП и счёт в Тинькофф Банке Бесплатно Предприниматели ежегодно платят за себя обязательные страховые взносы.

В этой статье мы расскажем о страховых взносах ИП в 2017 году. Новое в страховых взносах с 2017 года С 2017 года страховые взносы ИП нужно платить в налоговую инспекцию.

В связи с этим изменились реквизиты для оплаты взносов и КБК. Также увеличился размер страховых взносов. Теперь он составляет 27 990 руб.

Как и где оплатить налоги в пфр от ип

В нем вы сможете ознакомиться с объектами налогообложения, узнать сведения о начислениях по налогам, об уплаченных суммах. Сведения переплаты и задолженности можно узнать в одноименном разделе.

Также можно зайти через сервис «уплата налогов физических лиц». В специальном окне вы должны будете заполнить свое ФИО, ИНН и цифры защиты от спама.

Важно

Далее выбрать «электронные услуги». Сервис «узнай свою задолженность» поможет осуществить поиск необходимой информации и распечатать платежный документ. Проанализировав свою задолженность или налоги, подлежащие уплате, вы выбираете необходимый банк.

Чтобы осуществить необходимую банковскую операцию, надо быть его клиентом, иметь пластиковую карточку или расчетный счет, а также быть зарегистрированным в интернет-системе. Далее обычные процедуры по списанию денежных средств позволят осуществить оплату.

Как оплатить страховые взносы ип через госуслуги

Дополнительный взнос в ПФР Дополнительный взнос в ПФР платят те предприниматели, чьи доходы за год превышают 300 тыс. руб. Размер доходов зависит от вашей системы налогообложения:

  • для УСН — это все доходы, без учёта расходов (строка 113 раздела 2.1.1 декларации по УСН доходы и строка 213 раздела 2.2 декларации по УСН доходы минус расходы),
  • для ЕНВД — это вменённый доход за год (сумма значений по строке 100 раздела 2 деклараций по ЕНВД за все кварталы),
  • для патентной системы — это потенциально возможный к получению годовой доход (строка 010).Если патент получен на срок менее 12 месяцев, то годовой доход нужно разделить на 12 и умножить на количество месяцев срока, на который выдан патент (строка 020).

Если предприниматель совмещает несколько режимов налогообложения, то доходы по каждому из них суммируются.
Теперь клиенты Сбербанка экономят время и силы.

Читайте также:  Какова оплата больничного по производственной травме? - все о налогах

Обязательные страховые взносы на медицинское и пенсионное страхование оплачиваются в адрес ГУ отделения Пенсионного фонда через Интернет. Эта система работы подробнее раскрыта на официальном сайте банка.

Существует очень удобный способ онлайн, как оплатить налог в ПФР для ИП – через госуслуги. Данный официальный ресурс позволяет пользователю и налогоплательщику совершить процедуру за пять минут, а то и меньше.


Для тех, кому интересно, индивидуальному предпринимателю нет необходимости делать отчеты по взносам. Что вам нужно вовремя сделать, так это предоставить налоговому органу декларацию. После чего эти данные будут переданы в Пенсионный фонд и пройдут процесс сравнивания.

Как оплатить страховые

Источник: https://dtpstory.ru/kak-zaplatit-pensionnye-vznosy-dlya-ip-cherez-gosuslugi/

Оплата налогов за ооо

Оплатить налоги является прямой обязанностью каждого совершеннолетнего гражданина РФ, обремененного недвижимостью и работой. Современный ритм жизни вынуждает людей правильно расставлять приоритеты в том, как провести свободное время. Например, осуществить оплату налогов быстро.

Раньше нужно было обращаться в ближайшее отделение налоговой инспекции, уточнять в ней информацию относительно размеров и порядка оплаты налогов или же делать запрос при помощи заказного письма.

Это отнимало большое количество времени и, в частности, именно поэтому многие налогоплательщики несвоевременно погашали задолженности.

Но сегодня, благодаря появлению онлайн-сервиса «Оплата Госуслуг», оплатить налоги онлайн по ИНН можно буквально за несколько минут.

Чем удобен данный сервис?

Стоит отметить, что оплатить транспортный налог через интернет, впрочем, как и любой другой, при помощи нашего ресурса можно очень быстро. Попробовав один раз, вам больше не захочется возвращаться к «дедовским методам», тратить время на поездки в налоговую, стоять в очередях в банке или непосредственно в самом ведомстве.

Для того чтобы получить всю необходимую информацию о том, как оплатить налог через интернет с помощью нашего ресурса, достаточно просто зайти в необходимый раздел.

Мы развивали наш сайт, ориентируясь в первую очередь на посетителей, поэтому в рейтинге приоритетов на первом месте стояли удобство системы навигации и понятный интерфейс.

Это делалось для того, чтобы каждый без затруднений смог понять, как, например, оплатить налог на машину онлайн по индексу документа.

Оплатить налоги по ИНН или индексу документа

Для оплаты пошлины или же штрафа достаточно всего лишь заполнить форму на сайте, указав необходимую информацию, касающуюся типа платежа, его величины, ваших личных данных (Ф. И. О.), а также способа перечисления денежных средств.

Вы можете не ждать, когда вам придет извещение, а самостоятельно проверить наличие задолженностей по номеру ИНН или же, если квитанция уже на руках найти реквизиты платежа по индексу документа.

Оплата налога онлайн в сервисе «Оплата госуслуг» возможна как с помощью банковской карты, так и со счета вашего мобильного телефона.

В том случае, если у вас остались вопросы относительно того, как оплатить налоги с помощью нашего ресурса, то вы всегда можете отправить запрос в службу поддержки и оперативно получить всю необходимую информацию.

oplatagosuslug.ru

Как уплатить налоги ООО наличными

Можно ли уплатить налоги наличными за ООО? Таким вопросом очень часто задаются собственники обществ с ограниченной ответственностью, менеджмент компаний и ответственные за взаимодействие с налоговой инспекцией люди. Позиции двух ветвей власти – правительства и суда – в этом вопросе несколько различаются. Давайте разберемся, в каких случаях возможна уплата налогов «деньгами в кассу».

Минфин – против, арбитраж – за

На самом деле, Министерство финансов РФ попыталось поставить окончательную точку в вопросе уплаты налогов ООО наличными в 2015 году. Ведомство, ссылаясь на статью 861 Гражданского кодекса, пояснило, что расчеты между юрлицами возможны только в безналичной форме через банковский счет. После этого у многих предпринимателей начались серьезные проблемы.

Что делать, если из-за появления доказанной недоимки налоговая «заморозила» счета предприятия? Как поступить, если банк, в котором были открыты счета ООО, потерял лицензию? В дело включились арбитражные суды.

Судебные власти совершенно справедливо посчитали, что Минфин переоценил надежность банковского счета как безусловного и доступного инструмента оплаты. Прецедент был создан краснодарскими предпринимателями. Они столкнулись с ситуацией, когда директор предприятия уплатил страховые взносы наличными, но Пенсионный фонд не зачел эти средства и добился «заморозки» активов.

Арбитражный суд посчитал, что менеджмент компании действовал в рамках законодательства. У Пенсионного фонда были все возможности установить, кто направил средства и на какие цели они предназначались. А обязанность уплаты налогов и страховых взносов совершенно не зависит от того, как это сделано. По сути, такая позиция легитимна и по отношению к налоговой.

Если у вас нет иных способов уплатить налоги ООО, кроме как, например, внести наличные в кассу Сбербанка по платежному поручению, то вы можете это сделать.

Однако готовьтесь при этом к судебным разбирательствам. Впрочем, в этой ситуации есть и выгода для предпринимательского сообщества.

Чем обширнее судебная практика, тем быстрее будет устранено несоответствие в законодательстве, нарушающее права юрлиц.

zhazhda.biz

Оплата налогов за другую организацию

Оплата налогов за другую организацию

Похожие публикации

Нередки ситуации, когда организация не имеет средств на уплату налогов, страховых взносов и прочих обязательных платежей в бюджет.

Может ли в таком случае иное юрлицо уплатить налоги за организацию? А может ли это сделать ИП или обычное физлицо? С недавних пор оплата налогов за другого стала возможна, благодаря поправкам, внесенным в налоговое законодательство. В нашей статье мы рассмотрим эти новшества более подробно.

За третьих лиц разрешено платить налоги

Закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ внес поправки в статью 45 НК РФ.

Если раньше платить налоги за себя мог только сам налогоплательщик за таким редким исключением, как например, уплата налогов правопреемником за реорганизованное лицо, то с 30 ноября 2016 г.

задолженность перед бюджетом по налогам и сборам за него могут погашать любые другие организации, ИП и даже физлица, например, директор компании.

Теперь возможна не только оплата налогов за другое лицо, но и уплата за него госпошлины. Ведь госпошлина, согласно ст. 333.16 НК РФ относится к сборам, взимаемым при обращении в госорганы, и для нее действуют те же правила оплаты.

Перечень лиц, которые могут перечислить оплату в бюджет за кого-либо, Налоговым кодексом не ограничен: за юрлицо могут уплатить налоги как другое юрлицо, так и ИП, или физическое лицо, а равно — оплату налогов за ИП и физлиц могут производить другие ИП и физлица, а также организации.

Такой подход, конечно же, очень удобен для всех налогоплательщиков. Например, организация должна уплатить по сроку какой-либо налог, и уже наступил последний день для уплаты, но средств на расчетном счете недостаточно.

Раньше в такой ситуации организация неминуемо нарушила бы сроки, в результате чего, кроме самого налога, пришлось бы платить штрафы и пени.

Произвести оплату налога за другое юридическое лицо в 2017 году, чтобы не нарушать срок, может, например, директор из своих личных средств, или сторонняя организация, при этом обязанность налогоплательщика будет считаться исполненной, а платеж не останется невыясненным.

Точно также, любое физлицо или ИП может произвести оплату налогов за другого человека: например, муж уплатит в банке налог по уведомлению, пришедшему на имя его жены, или дети перечислят налоги за своих родителей. Не имеет значение, каким образом погашается налоговая задолженность: наличными через банк, банковской картой или через платежные онлайн-сервисы.

Страховые взносы: оплата за третьих лиц возможна

Источник: https://yurist-moscow.ru/oplata-nalogov-za-ooo/

Справка подтверждение основного вида деятельности 2018 год кнд

Из этой статьи вы узнаете все подробности о том, как подтвердить основной вид деятельности в ФСС в 2018 году и ознакомитесь с пошаговой инструкцией этой процедуры.

Подтверждение основного вида деятельности в ФСС в 2018 году для ИП Сразу отметим, что подтверждать основной вид деятельности в Фонде социального страхования в 2018 году должны как организации, так и индивидуальные предприниматели. Теперь рассмотрим эти категории более подробно.

ИП выбирают основной вид деятельности при регистрации и не имеют обязанности подтверждать установленный для них тариф взносов на «травматизм» ежегодно.

Об этом свидетельствует в пункт 10 Правил, которые были утверждены российским Правительством (Постановление № 713 от 01 декабря 2005 года). И 2018 год не исключение. Напомним, что вид деятельности индивидуального предпринимателя указан в ЕГРИП.

Определяем по формуле: Например, начальная школа-сад «Колокольчик». Доходы за 2016 г. по ОКВЭД «Дошкольное образование» — 10 000 рублей, по ОКВЭД «Начальное образование» — 21 000 рублей. Доходы по ОКВЭД «Присмотр и уход» (платные услуги) — 4000 рублей.

Общие доходы — 35 000 рублей. Удельный вес по дошкольному образованию: 10 000 / 35 000 × 100 % = 28,5 %. Удельный вес по начальному образованию: 21 000 / 35 000 × 100 % = 60 %. Удельный вес по присмотру и уходу за детьми: 4000 / 35 000 × 100 % = 11,5 %.

Следовательно, основной вид деятельности для бюджетного учреждения начальная школа-сад «Колокольчик» — Общее образование. Переходим к заполнению справки. Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности, бланк Форма бланка утверждена во 2 приложении к Порядку, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 № 55.

Подтверждение вида деятельности в фсс 2018: сроки

Что для этого нужно сделать и когда можно обойтись без подтверждения, расскажем в нашей консультации.

ФСС: подтверждение вида деятельности 2018 ФСС утверждает вам тариф взносов «на травматизм», руководствуясь данными о вашем основном виде деятельности.

Основным считается тот вид экономической деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (п.

9 Правил, утв. Постановлением Правительства от 01.12.2005 № 713). Для подтверждения основного вида деятельности в территориальный орган ФСС, где страхователь стоит на учете, на бумаге или в электронном виде подается такой комплект документов (п. 3 Порядка, утв.

Как подтвердить основной вид деятельности в фсс

Дополнительное условие: единственными собственниками могут являются только общественные организации инвалидов Все государственные организации Выплаты инвалидам (1, 2 или 3 группы) Если учреждение не предоставит заявление и справку-подтверждение в ФСС, наказания не будет.

Законом не предусмотрено административной ответственности за данное нарушение. Но для таких страхователей Соцстрах установит максимальные тарифы, которые нельзя будет снизить в течение всего года.

Пошаговая инструкция заполнения для бюджетников В первую очередь определите основной вид деятельности. Для чего это необходимо? Зачастую бюджетные учреждения функционируют по нескольким ОКВЭД. Например, дошкольное и общее образование в одной организации (школа-сад).

Чтобы определить код, по которому следует отчитаться, нужно определять удельный вес для каждого ОКВЭД.

Подтверждение основного вида деятельности в фсс 2018

Определение основного вида деятельности ИП или организацией По итогам 2017 года ИП или организация должны определиться с основным видом деятельности. Чтобы это сделать, нужно рассчитать такие показатели:

  • сколько доходов в 2017 году было получено по каждому из видов деятельности от реализации работ, товаров или услуг;
  • определить удельный вес каждого из видов деятельности в общем объеме доходов от реализованных работ, товаров или услуг.

Формула расчета следующая: Удельный вес определенного вида деятельности в общем объеме доходов от реализованных работ, товаров или услуг = выручка без НДС от реализации продукции, услуг или товаров по определенному виду деятельности организации / выручка без НДС от реализации продукции, услуг или товаров по всем видам деятельности организации X 100% Основной в 2018 году будет считаться деятельность с наибольшим удельным весом.

Подтверждение основного вида деятельности в фсс в 2018 году

Предусмотрены ли надбавки к страховому тарифу на «травматизм»? ФСС РФ вправе установить надбавки к тарифу страховых взносов на «травматизм» в том случае, если уровень травматизма на предприятии был выше среднего уровня за последние три года в соответствии со средними значениями по отрасли.

Размер надбавки, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона № 125-ФЗ от 24.07.1998 года, не может быть более чем на 40% выше тарифа, установленного для работодателя.

Надбавка к тарифу может быть установлена и по причине групповых несчастных случаев у работодателя в прошлом году, (если пострадало от 2-х человек) не по вине третьих лиц с летальным исходом.

Источник: https://law-uradres.ru/spravka-podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-2018-god-knd/

Заплатить налог на имущество физического лица с чужой карты 2018

Издание: Радио «Вести ФМ»Тема: Имущественные налогиИсточник: https://radiovesti.ru/article/show/article_id/209961Люди, которые годами платили налоги за жену или мужа, обнаруживают, что у них образовались долги и пени.

С такой ситуацией столкнулись многие из наших слушателей. Эксперты напоминают: закон запрещает платить со счетов и карт, которые не относятся к владельцу ИНН.

Эту тонкость следует учитывать даже в том случае, когда платить приходится за своего собственного ребенка, например, если он имеет долю в квартире. Как разобраться со счетами и не попасть на штрафы, выяснял экономический обозреватель «Вестей ФМ» Валерий Емельянов.

Сезон оплаты налогов в самом разгаре. У россиян меньше месяца, чтобы погасить платежки по прошлогодним декларациям об имуществе (за квартиру, участок, дачу и автомобиль).

Можно ли оплачивать налоги за другого человека с карты

Одна из частых ошибок, которую совершают в этот период люди, — это оплата «чужих» налогов, в том числе за родных и близких. По закону это запрещено, но по факту банки принимают платежи и переводят по реквизитам ФНС, не задавая вопросов и ни о чем не предупреждая. Сумма налога обычно маленькая, она не подпадает под проверку личности.

ВажноПоэтому до сих пор в отделениях можно заплатить и за жену, и за родителей, и вообще за любое физическое лицо. «Заполнить платежку от имени плательщика. Не от имени фактического плательщика, а от имени налогоплательщика. Например, муж идет с квиточками в «Сбербанк», у него на квиточке стоит его фамилия на одном, на другом — супруги, на третьем, предположим, родителей.
И он все это оплачивает один. Но в документах будет отражено, что каждый заплатил за себя наличными. Это если мы говорим про оплату через операционный зал.

Способы оплаты налога на имущество

Вопрос можно ли оплачивать налоги за другого человека с карты приходится слышать довольно часто, ведь есть, хоть и мало, граждан, которые не умеют пользоваться удаленными сервисами банка, или не имеют пластиковой карты.

Но при этом сегодня практически не осталось людей, которые не оплачивают услуги, в том числе платежи в бюджет через удаленные сервисы, а среди них несомненным лидером является Сбербанк Онлайн.

Итак, ответим на вопрос, может ли заплатить налог физического лица посторонний человек.

В первую очередь, ответ на данный вопрос положительный, согласно изменениям в Налоговом кодексе официально разрешено оплачивать налоги физических лиц третьим лицам с 30 ноября 2016 года. Произвести оплату онлайн вы можете с карты Сбербанка через личный кабинет в удаленной системе.

Могу я оплатить налог за другого человека?

ВниманиеЗдравствуйте друзья! Как Вы обычно платите свои налоги? Можно платить как обычно — идти с документами в банк. А если нет времени, или нет квитанции, то можно оплачивать и через Интернет, находясь на работе, в пути.

Не важно, пришла ли Вам на руки квитанция или нет — можно всегда быть в курсе своих налоговых дел, используя компьютер или смартфон.

Сегодня узнаем:

  • Как оплатить налог на имущество физических лиц через Госуслуги, если нет квитанции?
  • Можно ли платить налог на имущество через Госуслуги за другого человека?

Как оплатить налог на имущество физических лиц через Госуслуги, если нет квитанции? Портал госуслуг для оплаты налогов на мой взгляд удобное место. Подтвержденная учетная запись предоставляет Вам возможность подключаться к различным государственным сервисам по единой учетной записи.

Оплата «чужих» налогов уходит в никуда

На горячей линии банков и налоговой службы дают полную информацию о том, как и где можно оплатить налоги. В каждой семье своя уникальная ситуация, и можно найти наиболее удобный для всех вариант.

К примеру, налоги без указания реквизитов можно оплатить с помощью мобильного телефона.

Так в случае ошибки деньги можно будет вернуть без особых проблем, это будет считаться излишне уплаченным налогом, а он подлежит возврату по общим правилам — по заявлению.

Налог на имущество физических лиц в 2018 году спб как оплачивать

Нажав кнопку «Оплатить» мы попадаем в форму, в которую при необходимости добавляем недостающую информацию: Сайт госуслуг предоставляет возможность оплачивать задолженность по налогу на имущество по банковской карте: С помощью мобильного телефона: Если у Вас завалялись деньги на электронных кошельках, то можно перевести деньги и с них: Поддерживается пока электронный кошелек WebMoney. Это не очень удобно, надеюсь, что в списке в будущем появится Яндекс, Киви и другие наши сервисы. Мне удобнее всего платить со счета банковской карты. Все что нужно, это заполнить форму с реквизитами Вашей банковской карточки: Система автоматически сформирует платеж, и оплата произойдет после отправки Вам кода по СМС, который Вы должны будете подтвердить. Информация передается по защищенным каналам связи, риск минимальный.

Можно ли платить налоги за другого человека? правила уплаты чужого налога

Речь идет о Вебмани, Киви или Яндекс.Деньги. Например, чтобы оплатить имущественный налог через Вебмани, необходимо:

  1. Зайти на сайт и авторизоваться.
  2. Перейти в раздел «Оплата».
  3. Найти соответствующую вкладку. Это «Штрафы, налоги».
  4. Указать все необходимые платежные реквизиты.
  5. Транзакция обязательно подтверждается кодом из СМС.

Система берет комиссию в размере 0, 8%. На сайте ФНС Для того чтобы оплатить налог на сайте ФНС, гражданину необходимо там зарегистрироваться.

Как заплатить налог за другого человека?

Какие налоги можно платить за третье лицо? Любые. Плюс страховые взносы, кроме взносов «на травматизм», а именно на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование и на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Как правильно оформить платёжное поручение при оплате налога за третье лицо? В поле «назначение платежа» надо написать какой налог вы платите и за кого, указав ИНН этого лица, а также (если надо) номер документа, из которого вы узнали сумму налога (требование, уведомление и т.д.).

Если вы платите за юридическое лицо, то добавляете КПП этого лица. Есть мнение, что в течение года правила заполнения платёжек будут уточнены, тогда, возможно, порядок заполнения немного поменяется.

Как вернуть деньги, если налог за третье лицо уплачен по ошибке или больше, чем надо? Себе — никак.

Оплата «чужих» налогов уходит в никуда

Когда оплачиваешь через интернет-кабинет, конечно, этот фокус не проходит», — объясняет партнер компании «Налоговая помощь» Сергей Шаповалов.

Сейчас в интернет-банках, банкоматах и терминалах (правда, не во всех) стоит автоматическое напоминание, что вообще-то платить в ФНС за другое лицо незаконно.

Это правило действует как заслон против необлагаемых налогами сделок, серых взаимозачетов и прочих криминальных схем.

Недавно появился проект поправок, позволяющих исключить из этого правила членов семьи, но пока запрет действует для всех. Поэтому те, кто оплачивают налоги за своих супругов, родителей или детей, часто попадают в ситуацию, когда их средства блокируют на счетах ФНС и не сообщают им об этом.

Потому что единственный на 100% законный способ оплатить чужой налог (да и то с ним бывают сбои) — это сходить с доверенностью в отделение ФНС, а уже потом идти в банк.
Он получит логин и пароль, которые сможет использовать в дальнейшем. Доступ к сайту можно оформить только после обращения в ФНС с соответствующим заявлением.

Для оплаты нужно следовать инструкции:

  1. Авторизоваться на сайте.
  2. Открыть раздел «Переплата/задолженность».
  3. Найти в списке нужный вид налога.
  4. Нажать «Онлайн-оплата».
  5. Заполнить предоставленную форму. Оплата осуществляется с помощью банковской карты.
  6. Подтвердить транзакцию.
  7. Сохранить и распечатать квитанцию.

Срок зачисления денежных средств зависит от банка. Обычно указанная сумма приходит в течение дня. Госуслуги Любой налогоплательщик может воспользоваться сайтом Госуслуги. Удобство этого сервиса заключается в том, что налог может быть оплачен по ИНН. То есть, не нужна квитанция или уведомление.

Ответственность и штрафы Пропуск сроков может быть осуществлен по разным причинам. И если ранее использовалось такое смягчающие обстоятельство, как отсутствие уведомления, то теперь это запрещено. Плательщики должны обращаться в ФНС сами, если документ не был прислан по почте.

Поэтому за неуплату и другие нарушения физических лиц ожидают пени, штрафы и суд. При расчете пени используется ставка рефинансирования, которая в 2018 году составляет 9, 75%. Что касается штрафов, то размер зависит от тяжести проступка. Обычно это 20% от суммы долга, иногда – 40%.

С этого момента рассылка налоговых уведомлений, требований и иных документов для пользователей Личного кабинета налогоплательщика (после регистрации) осуществляется в электронном виде, без дублирования направления по почте на бумажном носителе, за исключением предусмотренных законодательством случаев. Государство больше не будет тратить на вас бюджетные деньги для покупки бумаги и конвертов для отправки Вам уведомления по обычной почте. А дальше все просто, мы видим сумму налога в электронном виде.

Нужно проверить детали платежа: Выбрать банковскую карту для оплаты: Дальше, все как с задолженностью — заполняем форму с реквизитами своей банковской карты и оплачиваем нужные суммы.

Источник: https://territoria-prava.ru/zaplatit-nalog-na-imushhestvo-fizicheskogo-litsa-s-chuzhoj-karty-2018/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Для любых предложений по сайту: [email protected]