Кто сдает ДСВ-3 за 1 квартал
Каждый работник, который является трудоустроенным на базе трудового договора или гражданско-правового, обязательно должен быть застрахован. Страхователем является непосредственно работодатель, а значит, именно он переводит взносы за своих сотрудников.
При этом характер взносов может быть разным. Это могут быть страховые взносы основные и дополнительные. Именно для дополнительных взносов применяется такая отчетная форма, как ДСВ-3.
Если говорить конкретнее, то эта форма отчетности предназначена для подачи в пенсионный фонд и касается страховых взносов именно этого назначения.
Кто же должен сдавать ДСВ-3?
Бланк ДСВ-3 в формате Excel можно скачать по ссылке.
Образец заполнения ДСВ-3:
Сроки сдачи ДСВ-3 в 2018 году
- за 1 квартал 2018 года до 20.04.17;
- за 2 квартал 2018 года до 20.07.17;
- за 3 квартал 2018 года до 20.10.17;
- за 4 квартал 2018 года до 20.01.18.
Разница пенсионных взносов
Пенсионные взносы работодатель совершает за своего сотрудника, и сумма, которая со временем накапливается на его лицевом счете, служит базой для расчета и начисления пенсии.
Не так давно государство предложило работникам создавать отдельную часть пенсии, называемую накопительной. Именно в адрес этой части происходит перечисление дополнительных взносов. Решение собирать накопительную пенсионную часть принимается непосредственно работником, а это значит, что сумма ее будет формироваться за счет его заработка.
Стоит отметить, что некоторые работодатели для привлечения в собственную сферу качественных и высококвалифицированных специалистов предлагают своим сотрудникам создавать для них накопительную часть за свой счет.
Кроме того, сам сотрудник решает, в каком банке будут храниться его сбережения, а также может предоставить их как инвестиции под определенные проценты, что служит отличным способом увеличить накопительные сбережения и обеспечить себе достойную старость или приличное наследство для правопреемников, так как в случае преждевременной смерти застрахованного лица именно они получают право на распоряжение накопительной частью. Она может быть снята со счета и выплачена или переведена на другой счет. Именно накопительная пенсионная часть стала основанием для появления ДСВ-3 в 2018 году.
Кто будет платить
Как уже было сказано выше, решение о сборе накопительной части пенсии работник принимает самостоятельно, после чего обязан уведомить об этом своего работодателя заявлением, которое составляется по форме ДСВ-1.
Это заявление в течение трех дней работодатель самостоятельно перенаправляет в Пенсионный фонд, в котором он зарегистрирован как страхователь. Сумму, которую работник готов оплачивать из собственной заработной платы, определяет сотрудник и указывает ее в заявительном документе.
Оплачивать сумму взноса работник может сам, а может доверить этот процесс своему работодателю, который будет удерживать оговоренное количество денег из его заработной платы.
В том случае, когда оплачивать дополнительный взнос работодатель берется из собственных средств, такая сноска должна присутствовать в договоре с сотрудником, на основании которого он работает, а также в приказе о приеме на работу.
Отчетная форма и когда платят дополнительные взносы
ДСВ-3 — это реестр, который формируется работодателем в тот момент, когда он перечисляет за своих сотрудников дополнительные пенсионные взносы. Именно для данной цели была разработана эта отчетная форма, которая прошла последнюю корректировку в 2016 году.
Если говорить о сроках уплаты взносов дополнительного типа, то они соответствуют всем остальным взносам и уплачиваются до 15 числа того месяца, который наступает за отчетным, в это же время формируется и отчетная форма по дополнительно застрахованным лицам.
Те, кто сдает форму ДСВ-3, должны понимать, что формируется она по истечении каждого месяца, а вот в Пенсионный фонд передается всего 1 раз в квартал. Срок для подачи отчетного документа — 20 число того месяца, идущего за отчетным кварталом.
Данный отчетный документ содержит в себе сведения:
- По работодателю, включая полное название и ИНН.
- По работнику: ФИО, СНИЛС.
- Суммы дополнительных взносов, даты их перечисления.
- Номера платежных поручений, с помощью которых перечисление осуществлено.
Исходя из данной информации, можно сделать вывод о том, кто сдает ДСВ-3 – это работодатели, которые являются страхователями своих сотрудников и совершают от их имени денежные перечисления на формирование накопительной части пенсии.
Итак, те, кто сдает ДСВ-3 за 2016 год, обязаны отчитаться до 20 января.
Отчетность примет формат трех образцов, которые могут быть составлены в бумажном виде при численности сотрудников до 25 человек или в электронном виде, если это количество превышено.
В случае бумажного носителя форма должна быть прошита, пронумерована и опечатана с указанием даты и достоверности, а также подписи уполномоченного лица, а во втором варианте – подкреплена усиленной электронной подписью.
Источник: https://saldovka.com/nalogi-yur-lits/vznosyi-v-pfr-i-fss/kto-sdayot-dsv-3.html
ДСВ-3 в — 2018 году: сроки сдачи отчетности и — кто сдает
x
Check Also
Многие наши соотечественники ипотеку ассоциируют ни с чем иным, как с огромными неподъёмными долгами. К сожалению, это не далеко от реальности. Потому нет ничего удивительного в том, что российское правительство всерьёз занялось решением этой проблемы.
Ипотека под материнский капитал в 2018 году: все новшества и изменения, которые должны знать заемщики Большинство семей, в которых рождается второй и третий ребенок, сталкиваются с проблемой жилья.
Пенсии по-новому: какие нововведения ожидают пенсионеров в 2018 году. Инфографика РепортерUA 22 Мар 2018 — 12:27 Пенсионная реформа в Украине была запущена осенью 2017 года, но до сих пор остается множество нерешенных вопросов и изменений, которые правительство внедряет постепенно.
Надбавка к пенсии работающим москвичам в 2018 году Пенсия – не единственная помощь, которую может предложить москвичам местная администрация. Надбавки к пенсионной помощи начисляются в каждом регионе отдельно.
Человеку для жизни требуется не так уж много и минимум определяется на основании личных потребностей. Но правительством также установлен единый прожиточный минимум, которого должно быть достаточно для жизни среднестатистического гражданина.
Ипотека под материнский капитал в 2018 году: условия и порядок получения По данным последних лет, наиболее востребованным способом использования денег, выделяемых по программе материнского капитала, стало улучшение текущих жилищных условий.
Пенсии по инвалидности в 2018 году инвалидам 1, 2 и 3 группы Пенсии по инвалидности в 2018 году инвалидам 1, 2 и 3 группы, последние новости Размер пенсии по инвалидности в 2018 году: Социальные пенсии 30 ноября 2017 года Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистам, заявил, что увеличении пенсий — это приоритетное направление для государства.
Персональные проездные пластиковые карты для проезда пенсионеров в 2018 году Документальным подтверждением наличия права на предоставление льготы будет являться удостоверение принадлежности к соответствующей категории граждан.
Пенсия в Москве Пенсии в Москве В России действует несколько видов пенсий. Страховая пенсия относится к ежемесячным перечислениям, которые позволяют компенсировать гражданам заработок, получаемый при ведении трудовой деятельности.
Масштабная реформа пенсионной системы, изменения в 2018 году С нового 2018 года в России стартует масштабная реформа пенсионной системы, призванная полностью изменить всю сферу пенсионного обеспечения.
Будут ли выплачивать пенсию работающим пенсионерам в 2018 году Величину Росстат определит в январе следующего года. Сейчас в проект бюджета Пенсионного фонда России на 2018 г.
закладываются расходы исходя из инфляции за 2018 г. в размере 5,8%». На 3 октября 2018 г. инфляция, по расчётам Росстата, равна 4,1%, а значит, к концу года она как раз достигнет прогнозируемых 5,8%.
Конечно, цифра для пенсионеров не слишком оптимистичная.
Вопрос пенсионного обеспечения с каждым годом звучит все чаще. Чиновники утверждают, что пенсию по старости в 2018 году проиндексируют в полном объеме. Эксперты, в свою очередь, подчеркивают несовершенство и несбалансированность действующей системы.
Ипотека сбербанк для пенсионеров условия в 2018 году процентная ставка Частичное или полное досрочное погашение кредита осуществляется в системе «Сбербанк Онлайн» или по заявлению в отделении.
«Я, может, только жить начинаю: на пенсию перехожу», — говорил почтальон Печкин в легендарном советском мультфильме «Трое из Простоквашино». Однако рядовые россияне радость знаменитого персонажа от выхода на заслуженный отдых не разделяют.
Ипотека с 2018 указ Путина: условия, как получить, ньюансы Любая новость, как и любая медаль, имеет две стороны. И не всегда стороны равноценны. С новостью об Указе Президента РФ В.В. Путина о субсидировании из государственного бюджета ипотечных договоров для семей с двумя либо тремя детьми, примерно такая же история.
В следующем году пенсии неработающих россиян собираются проиндексировать на 3,8%. Индексация пенсии на 3,8% произойдет 1 февраля 2018 года, сообщает «Российская газета». Таким образом, стоимость пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля.
По факту возникновения нетрудоспособности, если гражданин обладает трудовым стажем, начинают выплачиваться страховые выплаты. Это происходит по достижении пенсионного возраста (60 и 55 лет), в связи с инвалидностью или по случаю смерти кормильца.
Ипотека под 6% в 2018 году: пошаговая инструкция получения Прямо под конец 2017 года в рамках программы стимулирования рождаемости был принят ряд весьма интересных мер.
Текст комментария будет автоматически отправлен после авторизации Задержка выплаты заработной платы: что делать? Записки ассимилянта.
Часть первая Правительство все еще платит огромные деньги за пустые убежища Мария Крычильская Новая система Дойче Бан: билет контролеру можно будет не показывать Виктория Холоденина Все о пасхальных яйцах: как варить, сколько хранить, как выбрать Виктория Холоденина Можно ли в Германии купить автомобиль, получая пособие? Катерина Дубаневич Сетевое издание Germania.
Сколько денег и машин получат наши спортсмены за олимпийские медали 2018 «Каждый регион устанавливает свои премиальные. Как говорят, Тюмень платит намного больше, чем государство», – отмечает спортивный обозреватель Наталья Калугина.
В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров.
Последние новости о том, что произошла заморозка на получение уже накопленной части пенсии россиянин вызвала не один вопрос. Каждый гражданин спрашивает, куда перевести средства, что такое перевод, стоит ли переводить деньги и можно ли получить деньги на руки.
Размер и расчет пенсии работающего пенсионера в 2018 году После реформирования пенсионной системы, проведенного в 2015 г., пенсионное исчисление стало несколько иным.
Как считается пенсия, рассказали в московском отделении ПФР. Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах. Все сформированные до 2015 года пенсионные права были конвертированы, без уменьшения, в пенсионные баллы и учитываются при назначении страховой пенсии.
Источник: https://2018-god.com/pensii-2018/dsv-3-v-2018-godu-sroki-sdachi-otchetnosti-i-kto-sdaet
Сроки сдачи отчетности в 2018 году
← все новости
02.03.2018
Основные сроки сдачи бухгалтерской, налоговой отчетности и отчетности в фонды остались такими же, как были в прошлом году.
Сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности
Основное внимание бухгалтеров в начале 2018 года сконцентрировано на сдаче годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. Её мы сдаем один раз в год и тратим на её подготовку от нескольких дней до месяцев.
Как показал наш опрос, проведенный на сайте: 35% бухгалтеров справляется с подготовкой отчетности максимум за 2 недели, 48% – составляют отчетность в течение месяца, и только 17% бухгалтеров используют на подготовку отчета практически все отведенное для этого время – от 2 до 3 месяцев.
В 2018 году последний день сдачи бухгалтерской отчетности – 2 апреля 2018 года.
Последний день, предусмотренный для сдачи бухгалтерской отчетности 31 марта в 2018 году приходится на субботу. Поэтому он перенесен на следующий за ним рабочий день. В 2018 году у бухгалтеров есть еще суббота и воскресенье (31.03 и 01.04), если кто-то не успевает, чтобы свести баланс и отчетные формы.
После сдачи годовой отчётности наступят будни и каждый месяц придется сдавать какой-нибудь отчет.
Налоговая отчетность и отчетность в фонды
В начале года мы сдаем отчетность по налогам и в фонды за предыдущий год – за 2017, вплоть до апреля. Затем переходим в рабочий режим и сдаем отчетность практически ежемесячно, в зависимости от того, работаете вы с НДС или нет, платите авансы по прибыли или нет, сколько у вас сотрудников.
Все отчеты мы собрали в таблице. Проверьте те, которые касаются вашей компании.
Специфические отчеты для узких рынков и не распространенных видов деятельности мы не включили в таблицу. Но вы всегда можете проверить сроки отчетности по бухгалтерскому и налоговому календарю на нашем сайте.
Налоговая отчетность и отчетность в фонды за 2017 год в 2018 году
В таблице собраны декларации и отчеты, которые нужно сдать в начале 2018 года по итогам работы за 2017 год.
Что сдаем | Куда сдаем | Срок сдачи |
Декларация по НДС за 4-й квартал 2017 год | в ФНС | За IV квартал 2017 года сдать декларацию нужно до 25 января 2018 года. |
Декларация по налогу на прибыль за 2017 год | в ФНС | Декларация по налогу за 2017 год сдать нужно до 28 марта 2018 года. |
Декларация по налогу на имущество за 2017 год | в ФНС | Декларацию по налогу на имущество за 2017 год нужно сдать до 30 марта 2018 года. |
Декларация по транспортному налогу за 2017 год | в ФНС | Декларацию по транспортному налогу за 2017 год нужно сдать не позднее 1 февраля 2018 года. |
Декларация по земельному налогу за 2017 год | в ФНС | Декларацию по земельному налогу за 2017 год нужно сдать не позднее 1 февраля 2018 года. |
Форма 6-НДФЛ за 2017 год | в ФНС | Отчетность по налогу на доходы физических лиц в 2017 году по форме 6-НДФЛ представляется ежеквартально. Налоговый период – год. За 2017 год 6-НДФЛ нужно сдать не позднее 2 апреля 2018 года. |
Единый расчет по страховым взносам по итогам года | в ФНС | Единый расчет по страховым взносам за 2017 году нужно представить не позднее 30 января 2018 года. |
Форма 2- НДФЛ | в ФНС | Справка 2-НДФЛ за 2017 год должна быть сдана в ФНС до 02 апреля 2018 года. Если численность сотрудников более 25 человек, отчетность сдается в электронном виде. Если менее 25 – в бумажном виде. |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) за 2017 год | В ПФР | Сведения предоставляются 1 (один) раз в год. Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) за 2017 год нужно представить не позднее 1 марта 2018 года. |
Ежеквартальная (текущая) налоговая отчетность и отчетность в фонды в 2018 году
Что сдаем | Куда сдаем | Как платим и как сдаем отчетность |
Декларация по НДС | в ФНС | Уплата НДС производится ежеквартально: равными долями в течение 3 месяцев, следующих за отчетным кварталом. Оплачивайте НДС до 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом. Декларацию по НДС организации сдают по итогам каждого квартала:— за 1-й квартал – до 25 апреля 2018 г.— за 2-й квартал – до 25 июля 2018 г.— за 3-й квартал – до 25 октября 2018 г.— за 4-й квартал 2018 года – до 25 января 2019 г. |
Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль | в ФНС | Расчет авансовых платежей по налогу на прибыль сдают ежеквартально.— за 1-й квартал 2018 года – до 30 апреля 2018 г.— за полугодие 2018 года – до 30 июля 2018 г.— за 9 месяцев 2018 года – до 29 октября 2018 г.Организации, которые ежемесячно перечисляют авансовые платежи по налогу на прибыль, обязаны предоставлять декларации ежемесячно не позднее 28 числа месяца следующего за отчетным. |
Декларация по налогу на прибыль за 2018 год | в ФНС | Декларацию по налогу на прибыль за 2018 год нужно сдать до 28 марта 2019 г. |
Расчет авансовых платежей по налогу на имущество | в ФНС | Для налога на имущество установлен налоговый период – календарный год. Для налога на имущество, который исчисляется из кадастровой стоимости, отчетными периодами являются: I, II и III кварталы календарного года. Для налога на имущество, который исчисляется из его среднегодовой стоимости, отчетными периодами являются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Расчеты по авансовым платежам сдаются:— за 1-й квартал 2018 года – до 30 апреля 2018 г.— за полугодие 2018 года – до 30 июля 2018 г.— за 9 месяцев 2018 года – до 30 октября 2018 г. |
Декларация по налогу на имущество за год | Декларацию по налогу на имущество организации сдают по итогам года: — за 2018 год – до 1 апреля 2018 г. | |
Форма 6-НДФЛ | в ФНС | Отчетность по налогу на доходы физических лиц в 2018 году по форме 6-НДФЛ представляется ежеквартально.— за 1-й квартал 2018 года – до 30 апреля 2018 г.— за полугодие 2018 года – до 31 июля 2018 г.— за 9 месяцев 2018 года – до 31 октября 2018 г. — за 2018 год — не позднее 1 апреля 2019 годаНалоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается календарный год. |
Единый расчет по страховым взносам | в ФНС | Единый расчет по страховым взносам сдается в ФНС ежеквартально: по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года.— за 1-й квартал 2018 года – до 30 апреля 2018 г.— за полугодие 2018 года – до 30 июля 2018 г.— за 9 месяцев 2018 года – до 30 октября 2018 г.— за 2018 год — не позднее 1 апреля 2019 года |
Подтверждение основного вида деятельности | В ФСС | Необходимо предоставить в ФСС до 15 апреля 2018 года: — заявление; — справку-подтверждение; — копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год, кроме малых предприятий;— расчет взносов на обязательное страхование от несчастного случая на производстве и профзаболеваний. |
Налоговая отчетность за 2018 год
В этой таблице собраны декларации и отчеты, которые сдаются один раз в год. После того, как их сдали в начале 2018 года по итогам работы за 2017 год, следующий период отчетности не скоро – только в 2019 году.
Что сдаем | Куда сдаем | Когда сдаем |
Декларация по налогу на прибыль за 2018 год | в ФНС | Декларацию по налогу на прибыль за 2018 год нужно сдать до 28 марта 2019 г. |
Декларация по налогу на имущество за год | в ФНС | Декларацию по налогу на имущество организации сдают по итогам года:— за 2018 год – до 1 апреля 2019 г. |
Форма 6-НДФЛ | в ФНС | Отчетность по налогу на доходы физических лиц в 2018 году по форме 6-НДФЛ за 2018 год сдается не позднее 1 апреля 2019 года.Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается календарный год. |
Единый расчет по страховым взносам | в ФНС | Единый расчет по страховым взносам сдается в ФНС:— за 2018 год – не позднее 1 апреля 2019 года |
Декларация по транспортному налогу за 2018 год | в ФНС | Декларацию по транспортному налогу нужно представлять 1 раз в год не позднее 1 февраля.Декларацию по транспортному налогу за 2018 год нужно сдать не позднее 1 февраля 2019 года. |
Декларация по земельному налогу за 2018 год | в ФНС | Налоговая декларация по земельному налогу сдается 1 раз в год не позднее 1 февраля.Декларацию по земельному налогу за 2018 год нужно сдать не позднее 1 февраля 2019 года. |
Форма 2-НДФЛ за 2018 год | в ФНС | Отчет по налогу на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ сдается 1 (один) раз в год.Справка 2-НДФЛ за 2018 год должна быть сдана в ФНС до 01 апреля 2019 года.Если численность сотрудников более 25 человек, отчетность сдается в электронном виде. Если менее 25 – в бумажном виде. |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) за год | В ПФР | Предоставлять в отделение ПФР по месту своей регистрации сведения индивидуального (персонифицированного) учета обязаны страхователи, в том числе работодатели. Сведения предоставляются 1 (один) раз в год.Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) за 2018 год нужно представить не позднее 1 марта 2019 года. Форма СВЗ-СТАЖ сдается впервые. |
Источник: www.buhgalteria.ru/article/n162706
Узнать больше о Системе Главбух
Источник: https://kgermak.ru/news.php?id=496
Срок сдачи бухгалтерского баланса
Что нужно учитывать, составляя бухгалтерский баланс за последний отчетный период
Ошибки, которые могут повлиять на сроки и качество сдачи бухгалтерской отчетности
Сроки сдачи бухгалтерского баланса в 2018 году
Что может повлиять на сроки подачи бухгалтерской отчетности
Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в зависимости от формы подачи
Наступление 2018 года для людей, связанных с бухгалтерией предприятий, влечет за собой не только приятные моменты праздничных дней, но и усердную работу над составлением отчетности для сдачи в государственные органы. Без паники! Эта статья поможет вам и расскажет, когда срок сдачи бухгалтерского баланса в 2018 году, и на что стоит обратить внимание, чтобы не наделать ошибок и не получить штраф.
Кто, в какой форме, куда и когда сдает баланс?
Бухгалтерский баланс подается в государственные органы статистики и налоговой инспекции. Бухгалтерскую отчетность сдают все предприятия независимо от вида деятельности, формы собственности, организационно-правовой формы и выбранного налогового режима. Исключением являются индивидуальные предприниматели.
Отчетный период для составления бухгалтерского баланса – один год (с 01.01 по 31.12). Исключения возможны в случае реорганизации, создания нового предприятия или прекращения деятельности (рассмотрены ниже).
Бухгалтерский баланс сдается ежегодно (в 2018 году один раз за 2017 год), в течение 3 месяцев после окончания календарного года.
Сдача баланса допускается в бумажной форме или электронном виде.
В перечень обязательной бухгалтерской отечности за отчетный год, которую нужно сдать в определенные сроки, включены Баланс и Отчет о финансовых результатах предприятия.
Сроки сдачи бухгалтерского баланса в 2018 году
Представители среднего и большого бизнеса обязаны предоставлять:
- Форму 4 (движение денежных средств);
- Форму 3 (изменение собственного капитала);
- Форму 6 (целевое использование средств);
- Пояснительную записку к переданным данным во избежание некорректной трактовки результатов деятельности, особенно убытков.
Предприятия, которые должны делать обязательный аудит, кроме баланса, в орган статистики в определенные сроки сдачи передают также аудиторское заключение.
Индивидуальные предприниматели (ИП) могут не соблюдать сроков предоставления бухгалтерской отчетности, так как они не относятся к предприятиям, обязанным вести бухгалтерскую отчетность.
Что нужно учитывать, составляя бухгалтерский баланс за последний отчетный период
Источник: https://1000sovetov.ru/article_srok-sdachi-bukhgalterskogo-balansa
Подходит срок сдачи налоговых деклараций. Что важно знать об этом в 2018 году?
https://www.znak.com/2018-04-09/podhodit_srok_sdachi_nalogovyh_deklaraciy_chto_vazhno_znat_ob_etom_v_2018_godu
3 мая 2018 года истекает срок подачи ежегодных налоговых деклараций для населения.
Обычно отчетная кампания заканчивается в конце апреля, но в этот раз из-за переноса выходных дней она завершится в первый рабочий день мая.
После этого задекларировать доходы без нарушения сроков уже не получится.
Цель декларационной компании в том, чтобы заплатить государству налог на доходы физических лиц — НДФЛ. Данные о доходах большинства работающих поступают в налоговую из бухгалтерий организаций и предприятий (юридических лиц), где они трудоустроены.
Так что тем, кто относится к этой категории работников, кто весь 2017 год жил на одну официальную зарплату, ничего из имущества не продавал, не выигрывал призов и не получал дорогих подарков — словом, про кого налоговая и так все знает, начисляя налоги, беспокоиться не надо.
За вас сведения о доходах по форме 2-НДФЛ подаст работодатель.
Кто обязан подать декларацию
Декларационная кампания касается прежде всего тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, частной практикой или является рантье. Подать декларацию о доходах за 2017 год — это их обязанность. Вот основной перечень таких людей:
Индивидуальные предприниматели (предприниматели без образования юридического лица) — к ним часто относятся парикмахеры, владельцы кофеен, кафе, киосков и так далее, которые не применяют специальные налоговые режимы;
✔️Частные нотариусы;
✔️Адвокаты, если они учредители адвокатских кабинетов;
✔️Арбитражные управляющие;
✔️Главы фермерских хозяйств;
✔️Владельцы недвижимости, которая сдается в аренду;
✔️Наследники авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, получающих за это вознаграждение;
✔️Частные преподаватели, врачи и консультанты;
Эти люди должны каждый год до конца апреля сообщать в налоговую о своих доходах, пока они не прекратят зарабатывать на этом. Такая обязанность прописана в статье 227 Налогового кодекса РФ.
Вместе с тем бывает, что дополнительные доходы поступают нерегулярно, например, раз в год. Это не освобождает от ответственности, декларацию все равно надо подавать. Чаще всего это касается тех людей, кто в прошлом году:
✔️Продал квартиру, которой владел меньше трех лет (то есть купил в 2014 году или позже, а продал — в 2017-м);
✔️Выиграл в лотерею сумму от 4 тыс. до 15 тыс. рублей;
✔️Выиграл в рекламном мероприятии приз больше 4 тыс. рублей;
✔️Получил от людей, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, недвижимость, автомобиль, акции, доли, паи.
✔️Получил доход от совершения операций с ценными бумагами;
✔️Получил доход из-за рубежа;
✔️Продал доли в уставном капитале предприятия.
Обязанность декларирования таких доходов записана в статье 228 Налогового кодекса РФ.
в 2019 году можно ждать увеличения количества разовых деклараций от жителей городов, где летом пройдут игры чемпионата мира по футболу. Отчитаться придется всем, кто сдавал квартиры для болельщиков и туристов. Чтобы сдать квартиру, не надо регистрировать ИП, но задекларировать доход надо будет обязательно.
Кто получил доход, но не обязан его декларировать
Из правил декларирования есть несколько исключений. Например, о вашем доходе за вас в налоговую могут сообщить те компании, где вы этот доход получили. Их называют налоговыми агентами. Это не какие-то специально обученные люди, связанные с ФНС. Это обычные организации, которые получили статус агентов, чтобы упростить жизнь своим клиентам.
Очень часто такой статус есть у брокерских и банковских структур, через которые совершаются сделки на рынке ценных бумаг. Они сами рассчитывают сумму вашего налога и вычитают его из доходов, направляя сведения в ФНС. Однако лучше всего этот вопрос уточнить в компании-брокере. Возможно, в налоговую придется обращаться самому.
Кроме того, не надо подавать декларацию, если квартиру вам подарили мама с папой, автомобиль — любимый супруг, а акции предприятия — брат. По семейному кодексу супруги, родители, дети, усыновители, дедушка, бабушка, внуки, родные и сводные братья-сестры считаются близкими родственниками. И декларировать подарки от них не требуется.
Если вы продали квартиру, которой владели больше трех лет, то тоже не должны отчитываться перед налоговой. Вместе с тем, некоторые налоговые консультанты советуют в этом случае подать так называемую «нулевую декларацию», чтобы избежать возможных недоразумений с ошибочным начислением налога. Хотя в налоговой заверяют, что делать этого не надо.
Сколько налогов нужно заплатить и что будет, если этого не сделать
Документ, который по 3 мая включительно надо заполнить и подать в налоговую, называется форма 3-НДФЛ. Ее можно скачать на сайте каждого регионального управления ФНС. Ее размер — 20 страниц и вот так выглядит первая страница.
Заполнить ее можно несколькими способами:
Самостоятельно, распечатав бланки с сайта ФНС или взяв их в налоговой;
Наняв представителя;
Онлайн, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.
На сайтах ФНС много инструкций и примеров для заполнения. Например, здесь. Самый удобный способ — завести личный кабинет налогоплательщика. В этом случае отчет заполняется онлайн, не надо относить его в инспекцию или отправлять по почте.
В ФНС говорят, что благодаря специальной программе налог высчитывается автоматически, квитанцию и вообще все данные можно при желании распечатать и потом сходить с этим в банк или заплатить онлайн.
Есть только один минус: чтобы завести личный кабинет, все равно придется идти в инспекцию, чтобы получить к нему доступ.
В заявлении надо будет указать, каким способом удобнее получить квитанцию для оплаты — по почте (обычной или электронной) или другим способом. Потом с этой квитанцией вы сможете заплатить налог в банке.
Ставка налога на доходы физических лиц составляет в России 13%.
Это самая распространенная ставка, по которой приходится платить отчитывающимся физическим лицам. Этот процент от дохода надо заплатить в бюджет не позднее 15 июля.
Всего же в России четыре налоговые ставки НДФЛ: 13%, 15%, 30% и 35%. Налог в 30% платят те, кто живет в России менее 183 дней в году. Максимальная ставка в 35% чаще всего применяется к различным выигрышам.
Сложнее с налогами в случае продажи квартиры (или другой недвижимости), купленной после 1 января 2016 года. Налог высчитывается, исходя из 70% ее кадастровой стоимости. Если квартиру продали дороже, то налог доначислят.
Если не успеть с декларацией до 4 мая (3 мая — последний день), то придется заплатить штраф. Таким же образом накажут, если будет указан доход меньше реального и это станет известно. Штраф составит от 5% до 30% от неуплаченных налогов за месяц просрочки. Сумма не может быть меньше 1 тыс. рублей.
Как отмечают налоговые консультанты, несмотря на ужесточение налоговых правил (контроль государства за доходами и платежами компаний и ИП растет), уличить физических лиц в сокрытии части дохода непросто.
Если клиенты регулярно перечисляют кому-то на карту оплату за услуги (например, за стрижку, кофе), то это, конечно, может привлечь внимание банка, который сообщит о своих подозрениях в налоговую.
Исключать такого варианта событий нельзя, хотя эксперты считают это маловероятным, если речь идет о небольших перечислениях. Как правило, банк интересуют разовые переводы более 600 тысяч рублей.
Кроме того, на деле налоговой будет сложно доказать, что перечисленные кому-то за стрижку 1,5 тысячи рублей — это неучтенный доход, а не выплата старого долга или возврата денег за купленные знакомым билеты не концерт. Особенно, если указать такое обоснование платежа.
Тем не менее те, кто скрывают свой доход, действуют на свой страх и риск, потому что о сокрытии дохода может сообщить недовольный клиент или покупатель. Тем более, если докажет, что таким образом рассчитывается за услуги, к примеру, три года.
Обратиться в налоговую может сосед, который расскажет, что вы долго сдаете квартиру, но официально не афишируете этот факт. Пойманным с поличным придется доплатить налоги за все предыдущие годы, если смогут это доказать.
Кроме того, ему начислят пени.
К слову, налоговая сейчас сама формирует списки потенциальных декларантов. Их создают на основе собственных данных инспекции. Как правило, туда попадают те, кто отчитывался о налогах в предыдущие годы, ведет предпринимательскую деятельность, а также продавцы в сделках с недвижимостью (информацию о них налоговая получает в Росреестре).
Российским законодательством предусмотрено уголовное наказание за уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов (статья 198 УК РФ), но в статистике Судебного департамента при Верховном суде за прошлый год не приведено случаев привлечения к уголовной ответственности за это преступление. А вот гражданских и административных дел о взыскании налогов и сборов с физических лиц было больше 3,7 млн.
Кому не надо спешить
Есть еще одна категория людей, которая сама заинтересована в подаче формы 3-НДФЛ, так как в этом случае речь идет не об уплате налога, а о его возврате.
Эти люди — получатели налоговых вычетов, и с каждым годом таких граждан все больше. Подать заявление на получение вычета они также спешат к концу декларационной кампании. Но на самом деле это распространенная ошибка.
Декларацию для налогового вычета можно подавать в любое время года.
Чаще всего налоговый вычет просят покупатели квартир (в первую очередь владельцы ипотечных кредитов) и те, кто нес большие расходы на лечение, обучение, по договору страхования жизни и так далее. Подробнее о налоговых вычетах можно узнать здесь.
Источник: https://www.znak.com/2018-04-09/podhodit_srok_sdachi_nalogovyh_deklaraciy_chto_vazhno_znat_ob_etom_v_2018_godu