Составляем заявление в фсс на сверку расчетов — образец — все о налогах

Образец заявления в налоговую о сверке

Точно знать состояние собственных расчетов с бюджетом крайне важно. Например, экстренно необходима справка об отсутствии долгов, а выданная справка указывает на наличие задолженности.

Письмо лучше передать при личном обращении. Так запрос будет подтвержден печатью налоговой инспекции, и срок для проведения сверки исчисляется на подтвержденном основании.

В письме нужно указать период, за какой необходима сверка. Налоговые органы сверяют расчеты лишь за три года, предшествующих проверке.

И при этом наличие долга сопровождается начислением пени и штрафами. А бывает, что налогоплательщик вовремя уплатил положенные взносы и налоги, но по какой-то причине до адресата они не дошли.

Самостоятельно инициируют процедуру налоговики редко и то, если плательщик:

В пятидневный срок налоговым инспектором создается акт сверки, первый из разделов, и передается плательщику почтой или лично. В акте отображается сальдо расчетов в разрезе каждого платежа.

  • наименование и адрес отделения ФНС;
  • реквизиты налогоплательщика с указанием адреса;
  • период сверки;
  • ответственное за осуществление сверки лицо;
  • контактные данные;
  • подпись заявителя и печать при наличии.
  • Можно позвонить и записаться на сверку. Но в этом случае подтверждение даты начала сверки отсутствует, и предъявить претензии касательно нарушения сроков не удастся.

    Дабы не столкнуться с подобной неожиданностью, периодически следует сверять расчеты с налоговой инспекцией. Какими особенностями в 2018 году отличается акт сверки с ФНС?

    Особенности составления акта сверки с налоговой инспекцией в 2018 году

    Отправлять запрос на сверку возможно и по ТКС. Но при этом подается запрос не в свободной, а в утвержденной форме. О получении акта необходимо проинформировать налоговиков.

    Для этого поле «Отметка о расхождении» заполняется «своей» суммой. После получения акта с разногласиями налоговики обязаны сформировать второй раздел акта и вручить его оппоненту для более тщательной сверки.

  • сальдо на начальную дату сверки;
  • расчеты за определенный период;
  • сальдо на окончание периода.
  • Описание: бланк заявления в налоговую на акт сверки. образец приказа об увольнении директора украина. Документ: акт сверки взаиморасчетов по налогам и отчислениям.

    Акт сверки имеет только две фиксированные группировки: «контрагент » и «документ «, т. просмотров: 307.

    Бланк заявления в налоговую на акт сверки. справка ндфл образец заполнения.

    Для проведения сверки с контрагентами в программе 1с бухгалтеия 8 предназначен документ акт сверки взаиморасчетов «. Если до истечения этого срока организация-должник поставит печать и подпись на акте сверки взаимных расчетов. В уфмс просят обратить внимание на то, что бланк заявления на получение загранпаспорта изменился не только внешне.

    Приведем примерный образец заявления. согласно п. 3 ст. 29 нк рф уполномоченный представитель.

    Бланк акта сверки взаиморасчетов украина знаю что внутри. поэтому вторая часть файла не содержала ничего бланк.

    Акт сверки взаиморасчетов: бланк с подробным описанием, акт сверки служит для уточнения состояния взаимных расчетов.

    Заявление на акт сверки в налоговой бланк

    Рис. 4. акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам. при формировании запроса по данному коду. Наряддопуск на работы на высоте скачать. бланк заявления в налоговую на акт сверки. Акт сверки взаиморасчетов (бланк и образец). как правильно.

    Бланки актов сверки первичные и другие формы акт сверки расчетов плательщика налогов.

    Форма резюме образец. бланк заявления в налоговую на акт сверки.

    Бланк акта сверки заполняется образец акта сверки вы можете скачать на этой.

    Описание: бланк заявления в налоговую на акт сверки.

    Заполняя заявление, точно и чётко ищите всю необходимую информацию. Сверху справа вписывайте необходимые данные о собственном налоговом органе и себе.

    После того, как написан заголовок, опишите просьбу, ссылаясь на статьи НК. Затем перечислите список прилагаемых бумаг (если, разумеется, есть).

    Возможно внести туда предпочитаемый метод приобретения необходимых бумаг. Укажите дату написания и поставьте личную роспись.

    Закон позволяет всем гражданам направляться в госорганы налоговой службы с советами и рекомендациями в отношении работы налогового органа, с заявлениями о помощи в применении собственных прав и легитимных интересов и в ситуации, когда эти права нарушены.

    Заявления, поданные вами, необходимо рассматривать и решать в срок не больше одного месяца со дня, как оно пришло в необходимую инстанцию, а те, что не требуют добавочного изучения, безотлагательно, но не позднее 15 дней от момента их получения.

    В ситуации, когда в течение месяца разрешить данные вопросы не получится, руководитель необходимого органа или его заместитель должны устанавливать нужный срок для того, чтобы его рассмотреть, о чем сообщают лицу, которое дало заявление.

    При этом суммарное время рассмотрения этого вопроса не может быть больше 45 дней.

    https://www.youtube.com/watch?v=FFU5tJ4EtDY

    Вся имеющаяся налоговая документация постоянно создается в обязательном порядке в согласии с установленными законодательством нормами, и если вы желаете написать заявление в налоговую инспекцию, то это нужно выполнить лишь на необходимом бланке, и по каждому волнующему вас вопросу. Чтобы выяснить, какой бланк вам нужен для того, чтобы подать заявление, к примеру о пересчете налогового процента или о том чтобы перейти на УСН, это возможно уточнить у налогового инспектора по месту регистрации ИП или юрлица.

    В ситуации, когда это обращение составят неправильным образом, его могут вернуть заявителю с необходимым объяснением. Это будет сделано не позже, чем спустя 10 дней с того дня как поступило, помимо тех ситуаций, которые предусматриваются законодательством страны.

    Продуманное заявление необходимо напечатать написать от руки чётко и разборчиво и необходимо проставить личную подпись заявителя и указать дату написания этого заявления.

    Когда вы пишете заявление немаловажно принять к сведению регламентированные сроки подачи заявлений по каким-либо вопросам, в особенности, когда это относится к регулярным операциям с документацией.

    Когда вам нужно обратиться в налоговую инспекцию, весьма важно указывать собственные ФИО, потом ваше место проживания как гражданина государства, ясно дать описание сущности появившейся проблемы, которую обговариваете, ваши дополнения, заявления или жалобы, просьбы или требования, с которыми направляетесь к этому учреждению. Это обращение может являться, как устным так и письменным. Вы можете направить его по почте или отдать в необходимый орган самостоятельно или посредством назначенного им лица.

    Во всех абсолютно заявлениях в налоговую, полностью пишите персональную информацию заявителя, в том числе ФИО, ИНН, адрес жительства по факту и прописки.

    Заявления граждан, обладаюших регламентированными легитимно льготами, необходимо рассматривать в первоочередном формате. Однако важно осознавать, что подача заявления в собственный налоговый орган обязан осуществляться на специализированном бланке, который будет отвечать разрешаемому вопросу.

    Когда обращаетесь с вопросом, не входящим в компетенцию этого органа, то в данной ситуации, его перешлют необходимому органу или должностному лицу за пять дней и при этом в обязательном порядке необходимо проинформировать лицо, отправившее это заявление.

    Заявление (ходатайство)— это письмо граждан с просьбой о помощи в воплощении в жизнь закрепленных Конституцией государства и нынешним законом их прав и интересов или сообщение о нарушении нынешнего законодательства или недостатках в работе предприятий, заведений, учреждений, вне зависимости от типа собственности, нардепов, депутатов местных советов, ответственных лиц и высказывание точки зрения в отношении усовершенствования их работы.

    Для того, чтобы получить информацию из фонда, надо запросить у него такие документы:

    Иногда возникает необходимость для сверки сведений, которые имеются у плательщика и фонда. Для этого составляется специальное заявление в произвольной форме. Фонд в ответ выдаст специальный акт. Сотрудники ФСС вправе предложить плательщику провести совместную сверку платежей в бюджет. Также потребовать ее может сам плательщик.

    Каждый страхователь должен знать, как правильно составлять документы в ФСС. Особенно заявление на сверку расчетов – это один из важных документов. Необходимо разобраться, что должно содержать заявление о проведении сверки расчетов, как запросить акт сверки с ФСС и его образец.

    Надо знать, что для подачи такого вида документа плательщик должен обратиться в ФСС по месту нахождения организации. Надо принести заявление лично сотрудникам фонда или же направить электронно.

    При выявлении задолженности, плательщику дается возможность и определенный срок для производства выплаты.

    Этот документ содержит всю информацию по отчислениям в ФСС. Сотрудники фонда вправе пересылать акт почтой или же передать лично в руки плательщику.

    Акт сверки с ФСС: как подать заявление и его образец

  • обязательно прописываются взносы и коды на них.

    В противном случае, проверка будет проводиться полностью по всем имеющимся взносам;

  • также заявление должно содержать сведения о плательщике: полностью наименование, его ИНН, КПП, регистрационный номер, код подчиненности;
  • внутри заявления описывается сам запрос, требование о сверке;
  • подписать такую бумагу должен либо руководитель организации, либо главный бухгалтер.:
  • Вместо того, чтобы указывать информацию о взносах, которые нужно проверить, в заявлении можно добавить приложение с данной информацией. Именно благодаря нему можно значительно облегчить и ускорить процесс сверки.

    Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

  • реорганизация или ликвидация предприятия;
  • для выявления задолженности перед фондом или переплаты для возврата средств;
  • для систематизации информации;
  • также сверку проводят организации, которые собираются участвовать в конкурсах, тендерах для лицензирования.
  • Тогда, когда вся информация соответствует данным у плательщика и ФСС, сверка считается пройденной. Если имеются различия, то организацию ждет длительный процесс перепроверки и исправления своих данных.

    Как правило, производят данную сверку каждый квартал, после того, как сдают отчетность. Но законом не предусмотрены сроки проведения, поэтому устроить ее можно в любой момент.

    Более простая форма заявления предусмотрена, если вычет требуется по вознаграждениям. Форма отличается большей свободой оформления. В шапке документа указывают налогового агента, к которому обращается заявитель, далее – сведения о гражданине. Далее, со ссылками на положения НК, оформляется запрос вычета.

    Так как форма бланка строго регламентирована, рекомендуется использовать электронный вариант последнего актуального бланка и заполнить его компьютерным способом.

    Следует заранее уточнять, имеется ли установленный по интересующему вопросу бланк, либо обращение необходимо оформить в соответствии с общими требованиями к документу такого вида:

    В некоторых случаях требуется написать заявление о проведении совместной проверки по налогам или сборам, в пустой графе указывают вид(ы) сверяемого налога с кодом КБК. Бланк составляется от руки либо на компьютере.

    Как правильно написать заявление в налоговую инспекцию

    Документы в налоговую отличаются наличием четкой структуры и требований к оформлению. Различают заявления на установленном бланке и обычную форму документа.

    Граждане и организации перечисляют налог с любых получаемых доходов. В отдельных случаях предусмотрена возможность оформления профессионального налогового вычета. Для физического лица подобный вычет может быть оформлен через заказчика (предпринимателя или предприятия), который выступает в качестве налогового агента.

    Подача заявления требует приложения бумаг, которые подтвердили бы расходы исполнителя. Если работа выполнялась для физических лиц, вычет оформляют в инспекции. В таком случае подача заявления происходит путем подачи 3-НДФЛ.

    На титульном листе указывают: ИНН, ФИО, ОГРНИП, дату перехода на ЕНВД, число прилагаемых листов, количество листов в прилагаемых копиях. Следует не забывать о необходимости указывать в графе вариант подтверждения сведений: лично или через представителя.

    В зависимости от типа обращения заявления будут различаться некоторыми деталями в оформлении.

    При переходе на упрощенную систему налогообложения заполняется определенная фискальным органом форма. В рамках перехода на УСН, заявитель сообщает о намерении оплачивать 6-процентный налог с доходов, либо применении принципа обложения налогом доходов за вычетом доходов, при условии применения 15-процентной ставки.

    Если заявитель обращается в налоговую с просьбой о переводе на вмененное налогообложение, придерживаются следующих правил:

    Вторая страница содержит номер ИНН, страницы, а также код вида деятельности. Заявитель указывает, где функционирует предприниматель, адрес с индексом, код региона.

    Форма заявления в налоговую службу о внесении изменений в учредительные документы юридического лица

    Форма уведомления в налоговую службу о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица

    Форма уведомления в налоговую службу о внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изменений в учредительные документы

    В соответствии с приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ , с 4-го июля 2013 года вступили в силу новые формы и правила подачи заявлений на регистрацию, внесений изменений в ЮГРЮЛ и ликвидацию ИП, ЗАО , ООО .

    Форма заявления в налоговую службу о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

    Форма заявления в налоговую службу о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя

    Форма заявления в налоговую службу о регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации

    Читайте также:  Минфин напомнил, как списать долг ликвидированного дебитора - все о налогах

    Форма заявления в налоговую службу о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (конкурсного управляющего)

    Форма заявления в налоговую службу о регистрации юридического лица при создании

    Форма заявления в налоговую службу о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица:

    Main menu

    Форма заявления в налоговую службу о внесении изменений в сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в ЕГРИП

    Важно! На устранение ошибок налоговой дается не более пяти дней, после чего инспектору предстоит сформировать и направить предприятию обновленный акт с приложением второго раздела.

    Источник: http://pahomova-nsk.ru/obrazec-zajavlenija-v-nalogovuju-o-sverk/

    Образец заявления в фсс на сверку расчетов buhnk ru

    

    Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала зарплата. Смотрите также интересное видео как произвести сверку с налоговой инспекцией передаваемый организации в качестве ответа по акту сверки с фсс может содержать любую итоговую информацию.Фонд зачтет взносы в течение 10 рабочих дней с момента получения заявления по форме 22-фсс. Проведенная вследствие выявленных задолженностей сверка позволит впоследствии без проволочек получить возмещение средств и избежать таких последствий как штрафные санкции. Заполняется страхователем в произвольной форме для получения информации о состоянии расчетов с пфр. Также в нем указываются суммы, списанные со счета организации, но не зачисленные в фонд, и невыясненные платежи.

    Платежку стоит уточнить, а если фонд не обнулит пени, пересчета можно достигнуть в суде (постановление девятого арбитражного апелляционного суда от 06. Заявление на скидку к тарифу фсс на 2017 год эталон заявления.Если вы работаете бухгалтером, то эталоны форм, шаблоны документов, анонсы и статьи от.Таким образом, уже в 2017 году налоговые органы принимают на себя функции.Но если компания подала заявления до сверки по страховым взносам.Заявление организации о проведении сверки расчетов с фсс рф.Данное приложение не является неотклонимым документом, но оно в значимой мере упростит и ускорит весь процесс сверки. Это относится к его регистрационному номеру в фсс, и другой личной инфы. Успейте оформить подписку на унп со скидкой 15 8 (800) фонд соцстраха выдает акт сверки по страховым взносам по форме, которая утверждена приказом фсс от 17.

    Справка-расчет в фсс россии образец 2017 года

    почаще всего сверку с фсс организации проводят по причине их ликвидации, или смены юридического адреса. Регулярность этой сверки определяет сам работодатель в принципе она может быть инициирована в хоть какой момент.

    Скачать образец бесплатно заявление организации о проведении

    Компания вправе провести сверку по каждому из видов взносов раздельно или сходу по двум.Подпишитесь на заработную плату в августе со скидкой 15! В качестве ориентира при формировании этого заявления можно использовать хоть какой схожий документ, к примеру форму заявления о состоянии расчетов в фнс рф по налогам. Если вы работаете бухгалтером, то эталоны форм, шаблоны документов, анонсы и статьи от профессионалов для вас доступны безвозмездно.Приказ фонда общественного страхования от 20.Смотрите также увлекательное видео как произвести сверку с налоговой инспекцией передаваемый организации в качестве ответа по акту сверки с фсс может содержать всякую итоговую информацию.Подает заявление в фсс рф на возмещение расходов по выплате.Для этого в фсс направляется заявление, которое можно составить в случайной форме.

    Источник: http://observer.materik.ru/otzyv/zayavlenie-v-fss-na-sverku-raschetov-obrazets-2017.html

    Приложение 1 заявление нв сверку 2018

    Прошу провести процедуру совместной сверки расчетов Общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» с бюджетом по налогу на прибыль организаций, НДС и НДФЛ за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года.Предыдущая сверка расчетов производилась на 1 января 2016 года (акт сверки от 03.02.2016 No352).

    Акт сверки прошу предоставить генеральному директору компании лично в руки. Генеральный директор А.М. КостюшкинООО «Сатурн» Содержание акта сверки расчетов Акт сверки состоит из трех частей: титульного листа и двух информационных разделов.

    На титульном листе должна содержаться информация:

    • о предприятии;
    • о налоговой инспекции;
    • о налогах, указанных в акте.

    Разделы заполняются на каждый налог на отдельной странице.

    Онлайн журнал для бухгалтера

    Шаг №6. Учет результатов процедуры Все операции хозяйственной деятельности, в том числе все проведенные зачеты и возвраты бюджетных платежей, должны быть зафиксированы в бухучете предприятия. Заявление о проведении сверки Руководителю ИнспекцииФНС России No22 по г.

    ВниманиеСанкт-ПетербургуСидорову Василию ИвановичуООО «Сатурн»ОГРН 789355121221ИНН 74184286223, КПП 123123123Исх. No от . .2017 г 121000, г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.
    2 заявлениео проведении совместной сверки расчетов с бюджетом.

    Заявление на акт сверки с налоговой: образец

    На этой странице:

    • В каких случаях проводится сверка с налоговой по НК РФ?
    • Как проходит сверка расчетов?
    • Заявление о проведении сверки
    • Содержание акта сверки расчетов
    • Сверка расчетов с налоговой онлайн

    Сверка расчетов с налоговой позволяет владельцу предприятия не только своевременно выявить переплату денежных средств в бюджет, но и вовремя обнаружить ошибки, которые могут послужить причиной начисления штрафов, приостановления значимых для компании операций по банковскому счету и безакцептного списания денежных средств. Более того, проведение сверки позволяет объективно оценить работу бухгалтерии, что немаловажно в работе любой организации.

    Как заполнить заявление на регистрацию автомобиля в гибдд: образец

    ВажноОнлайн журнал для бухгалтера Однако на июль 2018-го года как не было разработано, так и нет:

    1. ни формы заявления на с налоговой (обязательной или рекомендованной);
    2. ни электронного формата для такого документа

    До недавнего времени можно было готовить в свободной форме образец запроса на сверку с налоговой инспекцией.

    Вот его пример: Руководителю ИФНС России № 19 по Адрес (юридический и фактический): Образец заявления в ФСС на сверку расчетов ВАЖНО! Указанное мероприятие проводится для того, чтобы выявить наличие переплаты либо недоимки страховых платежей в части взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ), а также взносов по несчастным случаям на производстве (НС).

    Инициировать данную проверку может любая из сторон — и специалисты ФСС, и сотрудники организации, ответственные за выполнение указанной работы.

    Составляем заявление в фсс на сверку расчетов — образец

    При обнаружении несоответствий в виде переплаты в бюджет фирма вправе:

    • зачесть сумму излишне внесенных средств в счет будущих платежей по тому же налогу;
    • зачесть сумму излишне внесенных средств в счет погашения иной налоговой задолженности;
    • вернуть излишне уплаченные средства на банковский счет компании.

    В данном случае главбух должен в четвертой графе первого раздела акта сверки отдельно по каждому налогу указать обнаруженные несоответствия. При этом крайне важно указать, что документ подписан с разногласиями, оставив соответствующую подпись.
    Шаг №4.

    Передача акта и сопутствующих документов в ФНС После выявления всех расхождений и подписания акта руководством компании копии данного документа, заверенные подписью директора и печатью компании, направляются в ИФНС посредством личного визита или отправки письма.

    Как провести сверку расчетов с налоговой инспекцией

    Что нужно сделать с 12 по 16 марта Чтобы не забывать о важных бухгалтерских делах, можно вести ежедневник, установить на свой смартфон специальную программу, которая будет напоминать о планах, или наклеивать на рабочий монитор исписанные заметками стикеры. Но проще всего, еженедельно читать наши напоминания.< < …

    Разбираемся с вопросами по применению онлайн-кассы Порой бывает сложно самостоятельно разобраться в тонкостях «кассового» законодательства. К примеру, нужно ли выбивать чек, если за юрлицо платит физлицо и наоборот? Когда формировать «расходный» кассовый чек? < …

    Обеды для работников: начислять ли НДФЛ и взносы В случае, когда работодатель по условиям локального акта оплачивает питание своим сотрудникам, он должен начислить с таких обеденных сумм страховые взносы и НДФЛ, считает Минфин. < …

    Образец заявления в фсс на сверку расчетов

    Источник: http://agnbotulinum.com/prilozhenie-1-zayavlenie-nv-sverku-2018/

    Заявление на сверку расчетов с бюджетом: образец заполнения, бланк скачать

    Сверка расчетов с налоговой инспекцией является неотъемлемой частью реализации деятельности коммерческих предприятий, организаций и учреждений. Традиционно данное мероприятие проводится один раз в год.

    Такая периодичность исключает вероятность возникновения проблем, связанных с полной или временной остановкой операций по расчетному счету или пенями.

    Также проведение сверки с налоговой инспекцией необходимо предприятиям, планирующим участие в тендерах и конкурсах, для разного вида лицензирования, кредитования и субсидирования. 

    Заявление на сверку расчетов с бюджетом подается в произвольной форме, в соответствии с внесенными в ФЗ России №229 от 2010 года коррективами.

    При этом непосредственно налоговые органы при проведении сверок руководствуются Регламентом организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и налоговыми агентами (утв.

    приказом ФНС России от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444).

    Сверка расчетов проводится по желанию налогоплательщика, а также в обязательном порядке при следующих ситуациях:

    — снятие предприятия с учета при переходе с одной налоговой службы в другую;

    — крупным предприятиям каждые три месяца;

    — снятие предприятия с учета по факту ликвидации или реорганизации налогоплательщика.

    https://www.youtube.com/watch?v=GF9VykJQXuE

    Для проведения сверки расчетов с бюджетом необходимо подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление.

    Форма заявления на сверку расчетов с бюджетом

    Как уже было сказано выше, заявление на сверку расчетов с бюджетом составляется в произвольной форме. В качестве основы документа специалисты налоговой службы предлагают использовать бланк, приведенный в качестве примера в регламенте сверки (приложение № 1 к приказу налоговой службы РФ 2007 года № САЭ-3-25/2@).

    Обязательные данные

    К обязательным данным, которые указываются в заявлении на сверку расчетов с бюджетом,  следует отнести такие реквизиты, как: налоги, коды бюджетной квалификации, период проведения сверки, суммы уплаченных и начисленных налогов/сборов.

    В случае если заявитель (предприятие) не укажет коды бюджетной квалификации, сверка будет проводиться по всем известным видам налогов. Суммы налогов позволяют ускорить процедуру сверки. 

    При подаче заявления на сверку расчетов с бюджетом документ с суммами налогов рекомендуется оформить в формате приложения к заявлению. В заявлении рекомендуется указать обратного адресата для получения результатов сверки (главный бухгалтер, финансовый директор и т. п.). В противном случае акт сверки будет отправлен налоговиками непосредственно на юридический адрес компании.

    Файлы для скачиванияРазмер
    Заявления на сверку расчетов бланк скачать 4.7 кб

    Источник: http://www.BizGuru.ru/node/1632

    Заявление о сверке расчетов

    Если после уточнения сверки разногласия останутся нерешенными, то целесообразно обратиться к инспектору с просьбой о проведении личной сверки. В таком случае представителю компании потребуется иметь при себе не только доверенность, но и все необходимые для процедуры первичные документы. Шаг №6.

    Учет результатов процедуры Все операции хозяйственной деятельности, в том числе все проведенные зачеты и возвраты бюджетных платежей, должны быть зафиксированы в бухучете предприятия. Заявление о проведении сверки Руководителю ИнспекцииФНС России No22 по г. Санкт-ПетербургуСидорову Василию ИвановичуООО «Сатурн»ОГРН 789355121221ИНН 74184286223, КПП 123123123Исх. No от . .2017 г 121000, г.

    Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 2 заявлениео проведении совместной сверки расчетов с бюджетом.

    Внимание

    Предприятие подает заявление на то, чтобы выполнить сверку расчетов с бюджетом в произвольной форме, с учетом всех корректировок, которые вносятся на основании ФЗ №229 от 2010г.

    Важно

    Для заполнения такого заявления предприятие может использовать образец заявления.

    Стоит отметить, что на сверку расчетов с бюджетов предприятия могут соглашаться по своему желанию, но также в данном вопросе бывают и исключения.

    Заявление на акт сверки с налоговой: образец

    На офисный мусор тоже нужен паспорт отходов Компании, в ходе деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности (например, мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный), обязаны составлять паспорт отходов, а также устанавливать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
    < …

    ФНС подготовила справку о налоговых льготах и вычетах для родителей Налоговая служба опубликовала сводную справку-информацию, в которой перечислила все налоговые преференции, полагающиеся гражданам, имеющим детей.

    < … Несвоевременное перечисление удержанного агентом НДФЛ не всегда приводит к штрафу В случае, когда налоговый агент не перечислил вовремя удержанный НДФЛ, но сам обнаружил свою ошибку и уплатил недостающую сумму налога вместе с соответствующей суммой пеней, штрафовать его не должны. < …

    Заявление о проведении сверки расчетов с бюджетом

    На этой странице:

    • В каких случаях проводится сверка с налоговой по НК РФ?
    • Как проходит сверка расчетов?
    • Заявление о проведении сверки
    • Содержание акта сверки расчетов
    • Сверка расчетов с налоговой онлайн
    Читайте также:  При приобретении рекламного ролика у контрагента из белоруссии или казахстана вы являетесь налоговым агентом по ндс - все о налогах

    Сверка расчетов с налоговой позволяет владельцу предприятия не только своевременно выявить переплату денежных средств в бюджет, но и вовремя обнаружить ошибки, которые могут послужить причиной начисления штрафов, приостановления значимых для компании операций по банковскому счету и безакцептного списания денежных средств.

    Более того, проведение сверки позволяет объективно оценить работу бухгалтерии, что немаловажно в работе любой организации.

    Как провести сверку расчетов с налоговой инспекцией

    3 ст. 26 закона № 212-

    ФЗ), правомерно ожидать ответа ФСС по рассматриваемой заявке в течение сопоставимых сроков.

    Ответ ФСС оформляется в виде акта сверки расчетов, который составляется по форме, утвержденной в приложении № 1 к приказу ФСС от 17.02.2015 № 49.

    Источник: http://yurist123.ru/zayavlenie-o-sverke-raschetov/

    Заявление предоставить сверку

    Актуально на: 14 апреля 2017 г.

    Заявление на акт сверки с налоговой: образец

    В рамках сверки с налоговой по расчетам налогоплательщика в части налогов, сборов и страховых взносов сведения, имеющиеся у ИФНС, сверяются с данными организации или ИП. То есть цель проведения сверки по налогам – удостовериться в том, что все налоги и другие обязательные платежи у налогоплательщика уплачены полностью либо выявить задолженность / переплату.

    Сверка по налогам с налоговой проводится (п. 3 Регламента, утв. Приказом ФНС от 09.09.2005 N САЭ-3-01/444@, далее – Регламент):

  • если организация (ИП) переходит из одной ИФНС в другую;
  • если организация (ИП) снимается с учета в налоговой в связи с ликвидацией или реорганизацией;
  • крупнейшими налогоплательщиками – ежеквартально;
  • по инициативе налоговиков, к примеру, при обнаружении ими переплаты у организации или ИП (п. 3 ст. 78 НК РФ), а также в иных случаях, предусмотренных НК РФ;
  • по инициативе налогоплательщика (пп. 5.1 п. 1 ст. 21, п. 7 ст. 45 НК РФ). В этом случае организация (ИП) должна подать в свою ИФНС заявление на сверку с налоговой (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК РФ).
  • По итогам сверки налогоплательщику направляется акт.

    Как провести сверку с налоговой инспекцией

    В первую очередь нужно уведомить ИФНС о том, что вы хотите получить акт сверки с налоговой. Сделать это можно несколькими способами:

  • составить заявление на бумаге и представить его в ИФНС лично в двух экземплярах. На одном из них налоговики должны будут поставить отметку о приеме. И этот экземпляр вам надо будет оставить себе (п. 3.4.1 Регламента). Либо вы можете направить бумажное заявление по почте ценным письмом с описью вложения. Утвержденной формы его нет. Поэтому на странице приведен один из вариантов того, как может быть составлено заявление на сверку по налогам с налоговой (образец);
  • направить запрос на сверку с налоговой инспекцией в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС либо по телекоммуникационным каналам связи, если у вас налажен электронный документооборот с налоговиками.
  • При выборе конкретного способа отправки нужно понимать, что при направлении электронного запроса налоговикам, акт вам также пришлют в электронном виде.

    Причем предназначен он только для информирования налогоплательщика о состоянии его расчетов (п. 2.22 Рекомендаций по организации электронного документооборота, утв. Приказом ФНС от 13.06.2013 N ММВ-7-6/196@).

    То есть при обнаружении в акте сведений, с которыми вы не согласны, вы не сможете вернуть его в ИФНС с указанием расхождений.

    Если же вы направили в инспекцию бумажное заявление, то в течение 5 рабочих дней налоговики должны будут сформировать акт сверки и передать его вам или переслать по почте (п. 3.4.3 Регламента).

    Если в акте сверки с налоговой инспекцией никаких неверных данных, на ваш взгляд, нет, то в конце раздела 1 вы указываете: «Согласовано без разногласий». И ставите подпись.

    Один вариант акта должен остаться у вас, второй – у налоговиков.

    Если же расхождения были обнаружены, то в разделе 1 рядом с суммами, с которыми вы не согласны, укажите свои значения. Ниже ставится отметка, что «Согласовано с разногласиями». И затем нужно будет этот акт направить налоговикам.

    glavkniga.ru

    Для населения (831) 261-38-77

    Для юридических лиц (831) 243-03-07

    Служба приема показаний (831) 261-34-77, 422-28-25

    Бланки заявлений

    Основные услуги

    Дополнительные услуги

    (по вопросам предоставления горячего водоснабжения и центрального отопления)

    Оперативно-диспетчерская служба АО «Энергосетевая Компания»:

    (по вопросам предоставления электроэнергии)

    Аварийная служба
    ООО «Наш Дом»:

    Энергосбережение в освещении

    © 2011 АО «Волгаэнергосбыт»

    Факс: (831) 295-17-80

    Номер лицевого счета

    Данный раздел доступен только физическим лицам.
    Для просмотра необходимо авторизоваться.

    Уважаемый Потребитель! Здесь Вы можете передать показания индивидуальных приборов учета электрической энергии и/или горячей воды в период с 23-го по 26-е число каждого месяца.

    Руководством АО «ЕвроСибЭнерго» принято решение провести до конца мая 2018 года дополнительную проверку корректировок платы за отопление, при этом в течение периода проверки оплату дополнительных начислений со стороны потребителей рекомендовано не производить.

    Временно приостановлен прием платежей через систему терминалов Оплата.ру.

    Произвести оплату Вы можете иными способами:

  • Во всех отделениях Сбербанка России, через терминалы самообслуживания Сбербанка России, а также посредством банковской карты через сервис «Сбербанк-онлайн»;
  • Во всех филиалах банков, расположенных в районе проживания, указав реквизиты компании.
  • Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.

    Уважаемые коммерческие потребители!

    АО «Волгаэнергосбыт» сообщает:

    С июня 2018г. оригиналы первичных документов Вы можете получить по новому адресу г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д.5, офис обслуживания АО «Волгаэнергосбыт».

    Первичные документы выдаются 17, 18 и 19 июля с 8-00 до 17-00 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.

    www.volgaenergo.ru

    Запрос на акт сверки с налоговой инспекцией: изменения с 2017 года

    По нашей информации, совсем скоро ФНС России может утвердить образец заявления на акт сверки с налоговой. 2017 год вообще может стать переломным в правовом регулировании вопроса сверок расчётов с бюджетом по обязательным платежам. Введём в курс дела.

    Как сейчас

    Чтобы получить акт сверки с налоговой, надо сделать соответствующий запрос в инспекцию ФНС России. Однако на июль 2017-го года как не было разработано, так и нет:

  • ни формы заявления на сверку с налоговой (обязательной или рекомендованной);
  • ни электронного формата для такого документа
  • До недавнего времени можно было готовить в свободной форме образец запроса на сверку с налоговой инспекцией. Вот его пример:

    Руководителю ИФНС России № 19 по г. Москве В.Р. Козлову от ООО «Гуру» ИНН 7719123456 КПП 771901001 ОРГН 1234567890123 Адрес (юридический и фактический): 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 12, стр. 6

    Телефон: 8 (499) 177-77-77

    Прошу провести совместную сверку расчетов ООО «Гуру» с бюджетом по налогам, пеням и штрафам на дату подачи данного заявления по следующим налогам: • НДС; • налог на прибыль;

    • НДФЛ.

    https://www.youtube.com/watch?v=lXUijsxZk5E

    Генеральный директор____________Краснов____________/В.В. Краснов/

    Напомним, что с 2017 года сверка с налоговой возможна и по страховым взносам во внебюджетные фонды. Однако это затрагивает только те платежи, которые были сделаны с 2017 года. За состояние прежних расчётов отвечают фонды. Так же, как и взносы на травматизм. Их продолжает курировать Фонд социального страхования.

    На официальном сайте публикации проектов нормативных актов весной 2017 года был размещён проект приказа ФНС России с длинным названием, который утвердит:

    • правила, как сделать сверку с налоговой по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;
    • порядок, как получить акт сверки с налоговой в электронном виде;
    • формы и формат акта совместной сверки расчетов;
    • формы и формат заявления о предоставлении акта совместной сверки.
    • Вот точная ссылка на этот нормативный документ: http://regulation.gov.ru/projects#npa=63402.По нашим данным, новые правила сверки с налоговой по налогам и другим обязательным платежам начнут действовать с июля-августа 2017 года.А вот так выглядит разработанный ФНС образец запроса на акт сверки с налоговой:Как видно, по внешнему виду образец заявления о сверке с налоговой максимально приблизили к облику налоговых деклараций по налогам. Оно состоит из одного листа. Особых затруднений его заполнение вызвать не должно. Главное отметить, по каким КБК вам нужен акт сверки:

    • по всем сразу;
    • по какому-либо одному.
    • Также надо указать крайние даты, за которые вам необходима сверка (максимум – 3 года назад, не считая текущего). Причем запросить её может и представитель заявителя по доверенности.Если в верхней части нового обязательного заявления о предоставлении акта сверки заявитель проставил свой ИНН, то затем можно не указывать:

    • код вида документа;
    • серию и номер паспорта;
    • день его получения.
    • Кстати, после вступления в силу упомянутого приказа ФНС сверка по налогам станет возможной только на основании подачи заявления по разработанной налоговиками форме. То есть, если вы пришлёте его по иной форме или формату, налоговики смогут отказать в его принятии.Согласно новым правилам, поводом для сверки выступает заявление, полученное ИФНС:

    • лично от плательщика;
    • по почте;
    • в электронной форме с усиленной электронной подписью.
    • Имейте в виду, что после начала действия новых правил и форм документов, о котором мы сообщим дополнительно, для того, как провести сверку с налоговой инспекцией, станут не актуальны приказы ФНС:

    • от 16.12.2016 № ММВ-7-17/685 «Об утверждении формы Акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам»;

    Источник: http://miassats.ru/112/

    Заявление о сверке расчетов образец — Ваш юрист

    Чаще всего сверку с ФСС организации проводят по причине их ликвидации либо смены юридического адреса.

    Процедура составления отчетов и последующих сборов состоит из множества нюансов, которые могут спровоцировать ошибки в расчетах не только со стороны организации, но и самого фонда.

    Именно для устранения всех неточностей каждой компанией должна осуществляться сверка с ФСС, образец заявления заполняется в произвольной форме.

    Образец акта сверки с ФСС вы можете увидеть на данном изображении:

    Проводимые расчеты дают возможность организациям избежать возможного разногласия с ФСС по поводу величины отчисляемых взносов, а также позволяют уточнить, есть ли переплаты взносов у ликвидируемой организации.

    Но не всегда сверка счетов осуществляется из-за ликвидации либо реорганизации организации. Иногда причиной является обнаружение задолженности фонда во время процедуры оформления расчетной формы 4-ФСС либо несоответствие данных по отчислению или сбору налогов. Сверка позволит впоследствии получить возмещение средств и избежать штрафов за предоставление недостоверной информации.

    Проведение сверки расчетов не всегда осуществляется по требованию страхователя, иногда эта процедура проводится по инициативе самого фонда. Причиной проверки может стать переплата страховых взносов. Если сверка расчетов была предложена плательщиком, то процесс начинается лишь после предоставления в ФСС соответствующего заявления.

    Из чего состоит заявление для сверки

    Утвержденного образца нет. Организация заполняет заявительный документ в свободной форме. В качестве основы для внесения информации можно использовать бланк из приказа ФНС № САЭ-3-25-2.

    В заявлении следует обязательно указать налоги и их коды. Если данной информации в заполняемой форме не будет, сверка ФСС будет осуществлена полностью по всем налогам.

    Также вносятся в форму сведения о самом плательщике: регистрационный номер в ФСС, код подчиненности и другая личная информация. Обязательно в форме должна присутствовать формулировка, поясняющая суть запроса.

    Вся информация обязана быть отражена в форме от имени руководителя организации.

    Также к этой форме можно оформить приложение со сведениями о начисленных суммах и перечисленных в ФСС налогах за период, который будет подвергаться процедуре сверки.

    Данное приложение не является обязательным документом, но оно в значительной мере упростит и ускорит процесс. Следует учесть, что карточки расчетов, производимых с бюджетом, отражают платежи по срокам осуществления их уплаты.

    Таким образом, в подвергающемся сверке периоде 2016 года будут присутствовать начисления, указанные в декларации за 2015 год.

    Точного срока, в который ФСС обязан дать ответ организации на переданное ему заявление, в законодательстве нет.

    Единственной информацией, имеющей отношение к сверке, является своевременное информирование о произошедшей переплате страховых взносов.

    То есть ФСС обязана при обнаружении переплаты в течение 10 дней оповестить организацию о выявленной ими переплате страховых взносов. Ответ на заявление о проведении сверки ФСС предоставляет организации в виде акта.

    Смотрите также интересное видео, как произвести сверку с налоговой инспекцией:

    Получение ответа от ФСС

    Передаваемый организации в качестве ответа акт сверки с ФСС может содержать любую итоговую информацию. Помимо отражения даты его составления и реквизитов сторон в ней присутствует вся информация, полученная вследствие проведения сверки. Если выяснилось, что у организации остались неоплаченные штрафы, ей предстоит осуществить их выплату в течение определенного срока.

    Читайте также:  Как правильно сшить кассовую книгу — образец? - все о налогах

    Но если в акте будет указана информация о существующих переплатах взносов, то данную сумму организация может как вернуть себе на счет, так и оставить в бюджете для использования оплаты взносов за другие месяцы.

    Для возврата переплаченных средств на счет организации руководителю необходимо отослать письмо с данной просьбой, в ином случае просто оставить сумму в ФСС. Спустя время работники фонда могут сами распределить ее на оплату взносов.

    При необходимости можно снять сумму частично, также в специальном заявлении следует указать, какой именно размер суммы должен быть перечислен обратно на счет организации.

    Данный акт может быть переслан ФСС как в обычном письме, так и передан лично в руки. Если руководитель компании желает получить документ лично на руки, то ему необходимо подобную просьбу отразить в заявительном документе.

    Сверка с фондом для многих организаций является особой процедурой, помогающей вовремя обнаружить совершенные ранее ошибки и возможные переплаты взносов, которые при необходимости при своевременном их обнаружении организация может вернуть назад.

    saldovka.com

    Заявление на сверку расчетов с налоговой испекцией

    Для контроля над погашением налогов главный бухгалтер любой фирмы должен проводить сверки с фискальными органами. Но, прежде чем предприятие получит возможность для сверки отчислений по налогам, надлежит составить и отправить заявление на сверку расчетов с налоговой.

    При хорошем главбухе такая сверка проводится каждый год. Ее стараются провести перед ежегодной бухгалтерской инвентаризацией. Также акт сверки нужен для участия компании в тендерах.

    Если у организации есть задолженности перед бюджетом, ее не допустят даже к регистрации как участника в конкурсе на тендер. Те же правила действуют на организации, претендующие на субсидирование или получение кредитов и лицензий.

    Руководитель предприятия подает в налоговую инспекцию заявление, при написании которого образец не нужен, так как закон разрешает его написание в свободной форме.

    Нужен ли бланк

    Для подачи такого заявления не предусмотрен унифицированный бланк. Можно составить заявление и в произвольной форме. Главное, чтобы в нем были все необходимые сведения о фирме и четко выраженная просьба о сверке.

    Если произвольная форма не подходит, то можно скачать бланк заявления на сверку расчетов с налоговой (образец 2017 года). Сверка проводится специалистами из налоговой службы.

    Их действия по сверке регламентируются Регламентом работы с налогоплательщиками, согласно приказу № САЭ-3-01/444.

    Причины для проведения

    Сверка может проводиться как по инициативе налогоплательщика, так и по решению налоговиков.

    Проведение сверки обязательно в нескольких случаях:

  • Переход предприятия в другую ИФНС (со снятием с учета).
  • При ликвидации предпринимательской деятельности.
  • Для градообразующих предприятий (раз в квартал).
  • По просьбе плательщика налогов.
  • Как написать

    Если предприниматель желает провести сверку, ему нужно написать письмо в ИФНС. Письмо-заявление пишется в двух экземплярах. В заявлении необходимо указать полные реквизиты и название фирмы-плательщика, внятно изложить просьбу о сверке налогов, штрафов, пени и сборов.

    Заявление на проведение сверки с ИФНС содержит:

  • Период, за который будет проводиться сверка.
  • Ф.И.О. уполномоченного представителя от предприятия (с указанием № доверенности).
  • Контактный телефон представителя.
  • В какой форме (курьером или почтой) предприятие желает получить сверку от налоговой.
  • Дата и подпись руководителя фирмы.
  • Как отправить

    Лучше всего отправить письмо-запрос в налоговую службу с курьером.

    https://www.youtube.com/watch?v=D453iH18WxQ

    Один экземпляр письма он передает сотруднику налоговой (письмо обязательно регистрируется в журнале «Входящие»), а на втором экземпляре налоговик ставит дату получения и подпись. Этот экземпляр письма хранится у налогоплательщика и от даты его регистрации можно высчитать, когда начнется сверка расчетов с ИФНС.

    Образец заявления можно посмотреть и в Инспекции федеральной налоговойслужбы. Но, конечно, удобнее просто заполнить готовый бланк, ведь при этом ничего не упустится из виду, и заявление будет составлено абсолютно верно.

    В течение пяти дней с даты регистрации письма в ИФНС в адрес предприятия будет отправлена краткая сверка.

    zhazhda.biz

    Заявление на сверку расчетов с бюджетом: образец заполнения, бланк скачать

      Сервис Бизнес.Ру предназначен для розничной и оптовой торговли, интернет-магазинов и сферы услуг.

  • Торговля, склад, поставщики
  • Программа для кассира, онлайн-касса 54-ФЗ
  • CRM, работа с заказами, сделки
  • Интеграция с интернет-магазинами, более 25 платформ
  • Онлайн-чеки для оплат с сайта и пунктов выдачи
  • От 0 рублей в месяц
  • Сверка расчетов с налоговой инспекцией является неотъемлемой частью реализации деятельности коммерческих предприятий, организаций и учреждений. Традиционно данное мероприятие проводится один раз в год. Такая периодичность исключает вероятность возникновения проблем, связанных с полной или временной остановкой операций по расчетному счету или пенями. Также проведение сверки с налоговой инспекцией необходимо предприятиям, планирующим участие в тендерах и конкурсах, для разного вида лицензирования, кредитования и субсидирования.

    Заявление на сверку расчетов с бюджетом подается в произвольной форме, в соответствии с внесенными в ФЗ России №229 от 2010 года коррективами.

    При этом непосредственно налоговые органы при проведении сверок руководствуются Регламентом организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов, страховых взносов и налоговыми агентами (утв.

    приказом ФНС России от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444).

    Сверка расчетов проводится по желанию налогоплательщика, а также в обязательном порядке при следующих ситуациях:

    — снятие предприятия с учета при переходе с одной налоговой службы в другую;

    — крупным предприятиям каждые три месяца;

    — снятие предприятия с учета по факту ликвидации или реорганизации налогоплательщика.

    https://www.youtube.com/watch?v=GF9VykJQXuE

    Для проведения сверки расчетов с бюджетом необходимо подать в налоговую инспекцию соответствующее заявление.

    Форма заявления на сверку расчетов с бюджетом

    Как уже было сказано выше, заявление на сверку расчетов с бюджетом составляется в произвольной форме. В качестве основы документа специалисты налоговой службы предлагают использовать бланк, приведенный в качестве примера в регламенте сверки (приложение № 1 к приказу налоговой службы РФ 2007 года № САЭ-3-25/2@).

    К обязательным данным, которые указываются в заявлении на сверку расчетов с бюджетом, следует отнести такие реквизиты, как: налоги, коды бюджетной квалификации, период проведения сверки, суммы уплаченных и начисленных налогов/сборов.

    В случае если заявитель (предприятие) не укажет коды бюджетной квалификации, сверка будет проводиться по всем известным видам налогов. Суммы налогов позволяют ускорить процедуру сверки.

    При подаче заявления на сверку расчетов с бюджетом документ с суммами налогов рекомендуется оформить в формате приложения к заявлению. В заявлении рекомендуется указать обратного адресата для получения результатов сверки (главный бухгалтер, финансовый директор и т. п.). В противном случае акт сверки будет отправлен налоговиками непосредственно на юридический адрес компании.

    www.bizguru.ru

    Заявление на сверку расчетов с бюджетом – образец заполнения, бланк

    Коммерческие предприятия и организации осуществляют сверку расчетов с налоговой службой, где необходимо заполнить заявление на сверку расчетов с бюджетом – образец заполнения. Сверку расчетов, как правило, проводят один раз на год.

    Необходимость предприятия на то, чтобы осуществить непосредственно сверку расчетов с бюджетом один раз, связана с исключением вероятности возникновения проблем, которые связаны непосредственно с полной остановкой операций, либо временной, с пенями и расчетным счетом.

    Также заявление на сверку необходимых расчетов с бюджетом необходимо тем предприятиям, которые планируют свое участие в различных тендерах, либо конкурсах, а также для кредитования, субсидирования и различного лицензирования.

    Предприятие подает заявление на то, чтобы выполнить сверку расчетов с бюджетом в произвольной форме, с учетом всех корректировок, которые вносятся на основании ФЗ №229 от 2010г.

    Для заполнения такого заявления предприятие может использовать образец заявления.

    Налоговые органы в процессе проведения сверки руководствуются Регламентом предприятия работы с налогоплательщиками, различными плательщиками страховых взносов, сборов и налоговыми агентами (приказ №САЭ-3-01/444 от 09.10.2005г.).

    Стоит отметить, что на сверку расчетов с бюджетов предприятия могут соглашаться по своему желанию, но также в данном вопросе бывают и исключения. Сверка проводится в обязательном порядке при таких ситуациях:

    • При снятии предприятия с учета и переходе в другую налоговую службу;• При снятии предприятии с учета из-за ликвидации, или это может быть реорганизация налогоплательщика;

    • Для крупных предприятий, организаций осуществление сверки должно проводиться каждые три месяца.

    Для осуществления сверки расчетов, предприятию необходим бланк заявления, которое нужно на проверку расчетов с бюджетом. Данное заявление налогоплательщик подает непосредственно в налоговую службу.

    Форма заявления, которое необходимо на сверку расчетов с бюджетом

    Стоит отметить, что само заявление на проведение сверки составляется в любой произвольной форме, но при его составлении также может помочь и образец заполнения. Специалисты налоговой предлагают предпринимателям использовать за основу бланк, который приведен как пример в регламенте сверки.

    Обязательные данные для заполнения заявления

    В числе обязательных данных, которые необходимо указать при заполнении заявления на сверку должны быть включены такие реквизиты: коды бюджетной квалификации, налоги, суммы начисленные, а также уплаченных налогов/сборов, период проведения.

    Если заявитель (предприятие) по каким либо причинам не укажет необходимые коды бюджетной квалификации, то в данном случае, сверку будут проводить по всем видам налогов. Что касается сумм налогов, то они дают возможность ускорить процесс проведения сверки.

    При подаче заявления в налоговую службу вместе с сумами налогов, рекомендуют оформить этот документ в качестве приложения непосредственно к самому заявлению на проведение сверки расчетов.

    Рекомендуют в заявлении указывать обратного адресата для того, чтобы можно было получить результаты проведенной сверки (финансового директора, либо главного бухгалтера).

    Поскольку в противной ситуации налоговая служба отправит акт сверки на юридический адрес предприятия.

    Если при проведении сверки обнаруживаются определенные расхождения в данных, то проводится более глубокая проверка, которая осуществляется согласно регламенту ФНС РФ. Заявитель при этом подписывает заявление с указанием времени для осуществления указанной сверки расчетов.

    Заявление на сверку расчетов с бюджетом, необходимо для проведения и предоставления его в налоговые органы с целью проведения сверки.

    bbcont.ru

    Составляем заявление в ФСС на сверку расчетов — образец

    Отправить на почту

    Заявление в ФСС на сверку расчетов — образец его представлен ниже — может направляться страхователем в фонд в свободной форме. В чем заключается специфика составления этого документа?

    Что представляет собой сверка расчетов с ФСС?

    В соответствии с п. 9 ст. 18 закона «О страховых взносах» от 24.07.2009 № 212-ФЗ специалисты Фонда соцстрахования могут предложить плательщику страховых взносов провести совместную сверку соответствующих платежей в бюджет. Вместе с тем законом не запрещено проведение такой сверки также по инициативе самого плательщика.

    Чаще всего инициирование сверки фирмой-работодателем обусловлено ее желанием избежать разногласий с ФСС по размеру перечисленных взносов, а также уточнить наличие переплаты (задолженности) при ликвидации или реорганизации бизнеса.

    Регулярность этой сверки определяет сам работодатель — в принципе она может быть инициирована в любой момент. На практике многие фирмы сверяют расчеты с ФСС ежеквартально — после отправки отчетности по форме 4-ФСС.

    Сверку расчетов в ФСС можно инициировать, направив в фонд заявление. Его форма не утверждена и не рекомендована правовыми актами, поэтому подаваться оно может в произвольном виде. Рассмотрим, в какой структуре заявление может быть представлено.

    Заявление в ФСС на сверку расчетов: структура документа

    В качестве ориентира при формировании этого заявления можно использовать любой подобный документ, например форму заявления о состоянии расчетов в ФНС РФ по налогам. Соответствующий документ приведен в приложении № 8 к приказу Минфина РФ от 02.07.2012 № 99н.

    В заявлении, которое может быть составлено на основе формы, разработанной ФНС, отражаются:

    • сведения о получателе документа — территориальном представительстве ФСС;
    • сведения о плательщике взносов (регистрационный номер в ФСС, код подчиненности, адрес, ИНН, КПП);
    • формулировки, отражающие суть запроса от имени руководителя фирмы («прошу провести совместную сверку расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на… (дата)»);
    • дата составления документа, подпись руководителя фирмы, контакты составителя запроса.
    • Законодательством не регламентирован срок, в течение которого ФСС должен ответить на заявление. Но с учетом того, что за 10 дней с момента обнаружения переплат по страховым взносам фонд обязан информировать плательщиков об этом (п. 3 ст. 26 закона № 212-ФЗ), правомерно ожидать ответа ФСС по рассматриваемой заявке в течение сопоставимых сроков.

      Ответ ФСС оформляется в виде акта сверки расчетов, который составляется по форме, утвержденной в приложении № 1 к приказу ФСС от 17.02.2015 № 49.

    Источник: http://nevarono.ru/post-2823/

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector