Платежка на штраф в налоговую образец 2018: как заполнить
Ст. 114 НК РФ гласит, что по результатам проведенных контрольных мероприятий ИФНС вправе накладывать на налогоплательщиков, не исполняющих свои обязательства должным образом, денежные санкции.
Если они не будут перечислены добровольно, фискалы направляют взыскание на счета компании или гражданина, далее на его имущество.
Чтобы избежать споров и проблем, нужно знать, как заполнить платежку на штраф в налоговую согласно актуальному образцу 2018 года.
Порядок уплаты штрафов
ИФНС вправе накладывать на налогоплательщиков денежные санкции за нарушения, перечисленные в НК РФ.
К числу таких проступков относится несоблюдение сроков сдачи отчетности, неуплата налогов вовремя, отказ от предоставления налоговикам запрошенной информации, ошибки при совершении регистрационных процедур и т.д. Сумма штрафа указывается в решении или требовании, направляемом хозяйствующему субъекту.
Перечисление налогов, пеней и штрафов согласно решению ФНС производится отдельными платежками. Недопустимо объединять эти суммы в одном поручении.
Законодательство не обязывает компании совершать все перечисления в один день: налогоплательщик вправе разбить их на разные даты. Вначале рекомендуется выплатить недоимку, чтобы на нее не начислялись пени. Далее переводятся сами пени за все время просрочки. Последним можно направить штраф, главное – уложиться в сроки, указанные в выставленном требовании.
Как правильно заполнить платежное поручение на перечисление штрафа?
Пошаговый алгоритм, как оформить платежку на штраф в налоговую, предполагает указание следующей информации в полях поручения:
Реквизиты получателя
Штраф платится в то же отделение ИФНС, что и сам налог. Это означает, что название получателя, его БИК, корсчет и расчетный счет останутся «стандартными». Если перечисление делается впервые, реквизиты можно уточнить в отделении налоговой или на ее официальном сайте.
Назначение платежа
Указывается вид перечисления и ссылка на документ-основание. Например, бухгалтер прописывает: «Штраф за непредставление декларации по НДС согласно требованию №1 от 01.01.2019 г.».
КБК
Важно учитывать, что для погашения недоимки, уплаты пеней и штрафов установлены разные КБК. Отличие заключается в символах 14-17, которые показывают подвид платежа. Для штрафов их комбинация установлена как «3000», для «тела» налога – «1000». Найти нужный код можно на сайтах информационно-правовых систем, он указывается в требовании, поступившем от ИФНС.
Основание платежа
В поле 106 проставляется аббревиатура, зависящая от того, по какому документу уплачивается штраф. Указывается «АП», если основанием стало решение налоговой инспекции по результатам проверки, или «ТР», если организации поступило требование.
Аббревиатуру «ЗД» указывать при перечислении штрафов не следует. Она используется в случаях, когда налогоплательщик добровольно погашает выявленную задолженность.
Номер и дата документа
В поле 108 платежного поручения прописывается номер требования, по которому перечисляется штраф. В поле 109 указывается дата этого документа.
Код
В 22-м поле прописывается УИН, если он обозначен в требовании, полученном налогоплательщиком. Если эта информация отсутствует в документе, ставится «0».
ОКТМО
Указывается ОКТМО, соответствующий той налоговой инспекции, куда направляются средства. Например, если компания перечисляет деньги в ИФНС, где состоит на учете ее обособленное подразделение, нужно прописывать код не по адресу регистрации головной организации, а по месту нахождения филиала.
Обязанность налогоплательщика – перечислить штраф в сроки, обозначенные в требовании. Если денежные средства не поступят в инспекцию своевременно, она обратит взыскание на банковские счета хозяйствующего субъекта и его электронные кошельки.
Далее вы можете СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ШТРАФА В НАЛОГОВУЮ
Источник: https://buhguru.com/otvetstvennost/kak-oformlyat-platezhku-na-shtraf-v-nalogovuyu-inspektsiyu.html
Как сформировать платежное поручение в налоговую
С момента государственной регистрации любой индивидуальный предприниматель и любое юридическое лицо автоматически становятся налогоплательщиками. Данный факт фиксируется Федеральной налоговой службой, в результате представителям бизнеса выдаётся специальный документ с индивидуальным номером налогоплательщика или ИНН.
Именно тогда у них возникает обязанность по предоставлению налоговой декларации, а также по уплате всех установленных законом налогов и сборов. Обычно уплата налогов производится безналичным способом с помощью платёжных поручений, при этом содержание и форма их устанавливается Минфином РФ.
Под платёжным поручением понимается оформленное документально распоряжение владельца счёта тому банку, который обслуживает его, сделать перевод некой денежной суммы на счёт её получателя.
Основные положения об этом финансовом документе закреплены в статье 863 ГК РФ. Кроме того, в Гражданском кодексе также указанны сроки, в которые банк обязан исполнить данное распоряжение клиента:
- в течение двух дней операционных дней, если платёж выполняется в границах одного субъекта РФ;
- в течение пяти операционных дней на всей территории России.
Основанием уплаты денег по платежному поручению в пользу Федеральной налоговой службы являются требования, полученные налогоплательщиком, об уплате сбора, налога, пени, штрафа за выявленное налоговое правонарушение. Кроме того, таким же образом оформляется оплата налога или сбора за текущий период.
Также в графу 106 названного документа под названием «Основания платежа» делается запись о добровольном погашении возникшей задолженности по уплате налога или сбора.
Заполнение подобного поручения по иным основаниям не допускается, для оплаты по ним разработаны иные банковские документы.
Именно их и нужно использовать и не пытаться заменить их другими, просто изменив в них суммы платежа, а также некоторые другие реквизиты.
Нормативное регулирование процедуры формирования
Пункт 4 статьи 58 Налогового кодекса РФ гласит, что налоги должны уплачиваться либо в наличной, либо в безналичной форме. При этом наличная форма установлена только лишь для физических лиц.
ИП и юридические лица производят уплату налогов и сборов исключительно в безналичной форме.
Для этого с их расчётного счёта посредством платёжного поручения отчислится в пользу ФНС некоторая денежная сумма равная сумме налога или сбора.
Источник: https://znaybiz.ru/buh/rko/bankovskie-operacii/platezhnoe-poruchenie-v-nalogovuyu.html
Все про квитанцию по форме ПД-4 для оплаты налогов
Сегодня на постановке дня один простой, но очень важный вопрос – как сформировать квитанцию на оплату налога в онлайн режиме и как проще ее оплатить.
Знание это старое как мир и примитивное, но постоянно пополняемые ряды подрастающих налогоплательщиков, могут задаваться такими вопросами.
Понятия
Квитанция на оплату налога — это, как правило, платежный документ стандартизированной формы формата ПД-4.
Это унифицированная банковская форма для оплаты физлицами и юр лицами государственных сборов: налоги, пошлины, штрафы, пени и др. Образец платёжного документа был утверждён еще в 2007 году МНС и Сбербанком России в простой и доступной форме.
И широко применяется до сих пор вследствие устаревших способов взаиморасчетов – условно говоря, налогоплательщик по старинке идет с квитанцией в банк, отстаивает очередь и совершает платеж наличными деньгами.
Но уже теперь в некоторых случаях ФНС формирует квитанцию на оплату налога в электронном виде и посылает ее налогоплательщику.
Чаще всего квитанции рассылаются налоговой по почтовым ящикам в бумажном виде на адрес налогоплательщиков с помощью Почты России. Но из-за работы почты России иногда они не доходят. Поэтому довольно часто существует необходимость «достать» ее в самостоятельном порядке.
Сделать это можно 3-мя способами:
- в отделение Сбербанка (спросить форму ПД-4)
- в отделение ФНС
- онлайн на сайте nalog.ru
Более подробно о получение информации о размере своей задолженности перед ФНС, читайте здесь.
В первом случае вам дадут незаполненный бланк, без данных. Заполнять его придется самостоятельно, а для этого нужно знать конкретную сумму насчитанного налога. Второй и третьих вариант решают эту проблему – вам дадут уже сформированную квитанцию на оплату налога с актуальными данными. Просто оплачиваете и все.
Оплатить можно несколькими способами:
- в отделение Сбербанка (или другого банка)
- онлайн способами
Какие данные заполнять
Итак, как выглядит квитанция?
В состав квитанции некоторое количество персональный данных и определенные банковские реквизиты, которые необходимо знать для заполнения формы ПД-4.
Перечислим их в той последовательности, в котором они и идут:
- наименование получателя платежа – Управление Федерального казначейства по городу________
- КПП – код постановки из 9 цифр
- ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика из 10 цифр
- сокращённое наименование налогового органа – ИФНС №_ по городу________
- код ОКТМО – код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований из 8 или 10 цифр
- номер счёта получателя платежа – из 20 цифр
- наименование банка получателя платежа – Банк России и т.п.
- БИК– банковский идентификационный код из 9 цифр
- наименование платежа – Земельный налог и т.п.
- КБК – код бюджетной классификации из 20 цифр (относится к определённому налогу)
- ФИО плательщика – ваше ФИО
- адрес плательщика — индекс, город, улица, номер
- ИНН плательщика– индивидуальный номер налогоплательщика из 12 цифр
- Кор./счёт – заполнять не обязательно
- № л/с плательщика – заполнять не обязательно
- статус плательщика – заполнять не обязательно, при необходимости указать цифру 13
- сумма платежа – сумма налога
- подпись плательщика
- дата
ЧИТАТЬ > Все виды заявлений на отпуск
Осталось только узнать реквизиты получателя платежа и сделать вы это можете на сайте Федеральной Налоговой Службы по адресу https://service.nalog.ru/addrno.do
При заполнении строки номера КБК, нужно отметить, что он индивидуален в зависимости от вида налога, поэтому при заполнении квитанции на оплату налога всегда уточняйте этот момент.
Также реквизиты можно узнать непосредственно в налоговой инспекции, которые находятся там на информационных стендах. Стоит отдельно заметить, что реквизиты разнятся между собой в зависимости от самого типа налога и от того, в каком администрирующем субъекте находится налогооблагаемый объект. То есть там, где зарегистрировано ваше имущество, бизнес и т.д.
Но как не крути в век интернета, самым простым и удобным способом выудить нужные данные по платежу, остаётся онлайн способ, о котором мы упомянули выше.
Давайте подробней вернёмся и опишем его.
Как узнать реквизиты для заполнения платёжной квитанции на сайте nalog.ru:
- зайдите на сайт по адресу https://service.nalog.ru/addrno.do
- выберите вид налогоплательщика, введите адрес, код ИФНС и нажмите «Далее»
- перед вами сразу сформируется искомые реквизиты ИФНС по данному адресу
- вы можете выбрать — заполнить платёжное поручение, или уплата налогов физических лиц, или уплата госпошлина для ИП или юр лиц
По окончанию поиска реквизитов для заполнения квитанции по уплате налога, вам будет доступна следующая информация:
- Реквизиты ИФНС
- Платёжные реквизиты
- Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации индивидуальных предпринимателей
- Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации юридических лиц
Через отделения Сбербанка
Не будем рассказывать, как взять квитанцию в Сбербанке – спросите у оператора форму ПД-4 или на оплату налогов, вам ее дадут. Лучше расскажем про правила оплаты.
Чтобы оплатить квитанцию в Сбербанке, вам понадобится:
- взять извещение-квитанцию ПД-4 в Сбербанке или скачать
- узнать реквизиты платежа для заполнения квитанции (как узнать реквизиты мы описали выше в статье)
- заполнить ее в соответствии с названиями полей (выше в статье описаны реквизиты, если что-то будет не понятно по конкретному пункту)
- с заполненной платежкой для оплаты обращайтесь в любое отделение Сбербанка
- после оплаты сотрудник банка выдаст вам вашу квитанцию и чек об оплате (сохраните его, так как это доказательство факта оплаты вашего налога)
Один из главных моментов оплаты налоговых сборов через отделение Сбербанка — то, что суммы платежей, превышающие 15000 рублей, требуют подтверждения личности.
Для граждан РФ требуется паспорт, для иностранных граждан, не резидентов РФ вместе с паспортом необходимо предъявить документы о регистрации.
Данный способ более затратный в плане времени, так как помимо того, что вам необходимо узнать реквизиты через интернет, самостоятельно от руки заполнить квитанцию, так ещё нужно идти в банк и отстоять очередь. Но если вы знаете платёжные реквизиты, и у вас нет в свободном доступе интернета, то это способ вам точно подойдёт.
ЧИТАТЬ > Заявление в полицию
Через Nalog.ru
Как сформировать квитанцию на оплату налога в онлайн режиме?
На сайте ФНС России всем типам налогоплательщиков представляется возможность самим сформировать платёжный документ и квитанцию на уплату налоговых сборов в бюджет страны и оплатить их удобным способом, как по безналичному расчёту, так и по бумажной платежке, распечатав её с сайта.
Для этого на сайте ФНС существует специальный онлайн-сервис, который позволяет:
- заполнять документы для оплаты до получения официального уведомления
- заполнять документы по оплате налогов на доходы с физлиц и штрафов за несвоевременную подачу декларации по форме 3-НДФЛ
- создавать платежки для взаиморасчетов с кредитными организациями и производить онлайн оплату по безналу
- прочее
Какие налоговые платежи могут уплатить физлица на сервисе nalog.ru:
- налоги с доходов физлиц 3-НДФЛ
- НДФЛ для нерезидентов в найме у физлица
- транспортный налог
- земельный налог
- налог на имущество с физлиц
Заполнить квитанцию на оплату налога онлайн по форме ПД-4 на сайте ФНС проще простого.
Чтобы это сделать, необходимо совершить следующие шаги:
- зайдите на сайт по адресу service.nalog.ru
- выберите тип налогоплательщика и вид расчётного документа и нажмите «Далее»
- заполните данные на вид платежа (КБК, группа налогов, наименование платежа и тип платежа — если не знаете КБК, то заполните следующие поля, КБК выставится автоматически) и нажмите «Далее»
- введите реквизиты платежа (адрес объекта налогообложения, код ИФНС и муниципального образования) нажмите «Далее»
- на следующем этапе укажите основание платежа и сумму, подтвердив переход кнопкой «Далее»
- теперь остаётся заполнить реквизиты плательщика: ФИО, ИНН и адрес и нажать «Далее»
- на данном этапе сформируется платёж по требуемому налогу. Сверьте все данные и подтвердите действие, нажав на кнопку «Оплатить»
- далее выберите способ оплаты — наличный или безналичный расчёт
- выбрав наличный расчёт, далее появится кнопка «Сформировать платёжный документ» — нажмите на нее и распечатайте квитанцию, которую можно оплатить в любом удобном для вас отделении почты или банка
- выбрав безналичный расчёт, появится список банков и платёжных систем — нажмите на тот, который вам нужен, и вы перейдёте на сайт для оплаты той организации, которую выбрали
Нужно подчеркнуть, что уплата налоговых сборов одним налогоплательщиком со своего счёта за других физлиц не будет исполнена. Так как по статье 45 НК РФ каждый налогоплательщик должен платить лично сам за себя.
Источник: https://nalogtoday.ru/kak-zapolnit-kvitantsiyu-na-oplatu-naloga-onlajn/
Заполнить платежное поручение онлайн 2018 на сайте налоговой
Здесь же можно найти необходимые сведения о налогах и страховых взносах. Аналогичным сервисом обладает сайт сервис-онлайн. Все шаги формирования платежки сопровождаются подсказками и необходимыми комментариями.
Одним из небольших неудобств, которое бросается в глаза то, что здесь не реализована возможность определить банк плательщика, если внести в форму БИК банка. На других площадках Formz.ru и сетевых ресурсах operbank.
ru система более гибкая и дает возможность выбора БИК банка (он есть на ресурсе сайта). Кроме того всегда есть возможность проверить реквизиты и прочие данные платежки на соответствие с действующими требованиями законодательства.
На каждом из интернет ресурсов реализована возможность вывести документ на печать, а также сохранить заполненную онлайн платежку в удобном формате для отправки по электронной почте.
Печать платежных поручений онлайн
КПП: Банковские реквизиты клиента БИК: Вы можете заполнить наименование, местонахождение и корр. счет банка из классификатора, указав БИК банка и нажав кнопку ниже. Наименование банка: Местонахождение: Корр.
Платежное поручение
За счет этого облегчена задача физлиц по переводу денежных средств. Но при этом ответственность за достоверность и полноту данных несет исключительно клиент. Перед подписанием платежного поручения клиент обязан проверить точность реквизитов.
В случае невозможности или ненужности заполнения отдельных реквизитов проставляется значение «0». Количество экземпляров платежного поручения, предъявляемых в банк, зависит от числа участников расчетной операции. Обязательно наличие на платежном поручение личной подписи плательщика и оттиска печати (при наличии).
Один экземпляр банк возвращает клиенту с отметкой об исполнении.
Платежное поручение онлайн (где заполнить быстро в 2018)
ВажноТакже исключаются КБК и УИН для налогов, которые платят частные лица.
Если вам не известен нужный код классификации бюджета, в который планируется осуществить платеж, то система позволит заполнить название налога ручным способом и далее из дополнительного справочника выбрать нужное направление платежа (искомый КБК).
После того как определитесь с кодами следует выбрать тип платежа:
- Основной налог;
- Пени по налогу или взносам;
- Штрафные санкции.
Вся система заполнения разделена на блоки, в которые невозможно перейти пока все обязательные реквизиты не будут заполнены и сверены.
Где можно найти услугу заполнение онлайн платежки Оценив привлекательность и удобство заполнения платежного онлайн поручения, требуется опробовать его возможности на практике. Из сказанного ранее оценить можно возможности сервиса на сайте ФНС.
Онлайн журнал для бухгалтера
Платежное поручение: № от Информация о плательщике: Название: ИНН: КПП: Банковские реквизиты плательщика: Расчетный счет плательщика: В банке (наименование банка): БИК: Корреспондентский счет: Информация о получателе: Название ООО или ФИО: ИНН: КПП: Банковские реквизиты получателя: Расчетный счет получателя платежа: В банке (наименование банка): БИК: Корреспондентский счет: Информация о платеже: Вид платежа: не указывать СрочноЭлектронноПочтойТелеграфомИное, указанное банком Укажите значение Очередность платежа: Информация о платеже: Наименование платежа Ставка НДС Сумма Без НДС0 %10 %18 % Добавить строку Код для вставки формы Платежного поручения на Ваш сайт Вы можете заполнить эту форму данными из Вашего файла.Лучше всего подходят файлы Excel — XLS и CSV, но можно и другие.
Как создать платежку онлайн в 2018 году
ВниманиеПри этом в качестве примеров можно использовать образцы заполненных документов:
- платежное поручение на оплату взносов в ФСС по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности;
- платежное поручение на оплату взносов в ФСС по страхованию работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Как распечатать Составленное онлайн платежное поручение распечатывается очень просто. Большинство сервисов после нажатия кнопки «Сформировать платежный документ» предлагает распечатать заполненную форму.
На сайте ФНС предлагается сохранить поручение в формате RTF, который затем открывается программами Microsoft Word, Microsoft WordPad, либо OpenOffice Writer и может быть распечатан в обычном порядке.
При составлении поручения в «Сбербанк Онлайн» можно отправить документ на оплату, не распечатывая его.
Как заполнить платежное поручение онлайн
Платежное поручение, составленное онлайн, может заверяться подписью плательщика после распечатки документа.
Когда созданный документ отправляется в банк в электронной форме обязательно наличие электронной подписи. Порядок формирования Для составления платежного поручения используется стандартный бланк формы 0401060.
Именно такой формат применяется онлайн сервисами при создании платежек.
Открыта форма:
При оплате налогов всегда возникает масса неясностей, решить которые можно, обратившись к статье об ошибках в платежках с образцами заполнения.
Этапы заполнения платежного поручения онлайн Один из наиболее авторитетных сервисов расположен на сайте ФНС.
Первым шагом в заполнении платежки начинается с определения правовой формы плательщика: ИП, организация или частное лицо.
В правой половине экрана располагаются подсказки, которые соответствуют тем данным, которые вводятся на каждом этапе формирования платежки, а также детали заполняемых данных.
К примеру, если платеж будет осуществлять фирма, то выбрав статус ЮЛ, прочие данные будут неактивны для выбора, окрасив информацию серым цветом.
То есть вы не создадите платежный документ, который предназначен для оплаты физическими лицами через кассы публичных банков наличными средствами.
Как заполнить платежное поручение на сайте налоговой инспекции?
Реквизиты ПФР проставляются автоматически Ввести личные данные И сохранить документ или распечатать квитанцию При выборе пункта «Плательщики страховых взносов … физическим лицам» Заполняются поля для создания платежного документа Как будет выглядеть готовый документ можно посмотреть на примере некоторых образцов:
- платежное поручение плательщика-юрлица на уплату страховых взносов на ОПС на выплату страховой пенсии;
- платежное поручение плательщика-юрлица на уплату страховых взносов на ОПС на выплату накопительной пенсии.
Если в ФСС На сайте ФСС отсутствует сервис по созданию платежных поручений. Можно воспользоваться любым удобным онлайн-сервисом. Процесс заполнения особо не отличается. В качестве реквизитов получателя указываются данные территориального отделения ФСС.
https://www.youtube.com/watch?v=FFU5tJ4EtDY
Некоторые ресурсы позволяют после регистрации сохранять в личном архиве все созданные онлайн формы и распечатывать их в любое удобное время. Практически любая онлайн программа отмечает ошибки заполнения и не позволяет продолжить заполнение документа до устранения таковой. Благодаря этому сведен до минимума риск неправильного создания документа.
Действующие нормативы С 2012 года платежное поручение оформляется по требованиям, приведенным в Положении Банка России №383 от 19.06.2012.
Согласно нормативу перевод денежных средств, независимо от наличия/отсутствия счета, выполняется банком исключительно при наличии утвержденной стандартной формы безналичных расчетов и лишь по распоряжению клиента.
Из всех форм клиентских распоряжений наиболее востребованным является платежное поручение.
Банк России разрешает банкам выполнять функцию составителя распоряжений.
Источник: https://advocatus54.ru/zapolnit-platezhnoe-poruchenie-onlajn-2018-na-sajte-nalogovoj/
Особенности и преимущества заполнения платежного поручения на сайте налоговой службы в 2018 году
Каждый гражданин, ИП, организация и юридическое лицо обязаны состоять на учете в ФНС, регистрировать прибыль, рассчитывать и отчислять различные виды налоговых сборов (на доходы, имущество, транспорт). Очень важно уметь вычислить налоговую базу, т. е. сумму прибыли, полученной за определенный период.
Также нужно знать ставки по налогам, в каждом случае они разные, например, НДФЛ составляет 13%, а налог на прибыль организаций составляет 20%. Стоит понимать, что надо не просто рассчитать сумму сбора, но и уплатить его в отведенный законом в 2018 году, срок.
Для этого соискателю предстоит скачать образец, заполнить платежное поручение на сайте налоговой службы или вручную, после чего внести средства на бюджетный счет.
Очень важно правильно сформировать данные для налоговой инспекции, соблюдать строгую очередность изложения информации, правильно указать статус налогоплательщика, сумму сбора на прибыль, имущество или транспорт для ИП по правилам, действующим в 2018 году. Самостоятельно это сделать не всегда просто, даже если перед глазами есть образец. Для продуманного оформления платежного поручения надо хорошо изучить действующие правовые нормы, положения Налогового кодекса, отдельные правительственные акты, постановления, приказы Минфина и других ведомств. Однако даже знание теоретической базы не гарантирует, что при возникновении сложной ситуации, соискатель сможет оперативно применить имеющуюся информацию, выполнить очередность внесения сведений в форму квитанции, которая используется в 2018 году.
Максимально выгодной альтернативой в сложившейся ситуации станет своевременное обращение за помощью и рекомендациями к компетентному юристу онлайн.
Специалист знает все особенности действующего законодательства, поэтому сможет дать эффективные советы, а при необходимости, разработает индивидуальный алгоритм действий.
Ориентируясь на профессиональные рекомендации, российским ИП, организациям и физическим лицам не составит труда найти образец, а затем заполнить платежное поручение за транспортный, имущественный или подоходный налог в 2018 году.
Алгоритм заполнения платежного поручения на сайте налоговой инспекции
Официальный сайт ФНС представляет собой удобный ресурс. Тем, кому предстоит заплатить налог на прибыль или имущество за прошедший налоговый период, нужно будет заполнить специальную форму, которую можно найти онлайн на сайте налоговой службы. Бланк важно оформлять, соблюдая очередность и последовательность действий.
Изначально соискателю предстоит указать код отделения налоговой инспекции, где он состоит на учете и платит налоги, а также регион проживания. В платежном поручении надо указать код бюджетной классификации (КБК), который зависит от категории и вида налогового сбора, уплачиваемого в 2018 году.
В онлайн бланк цифровую комбинацию КБК следует вносить без пробелов.
Следующим шагом станет оформление статуса налогоплательщика. Для ИП в поле предстоит указать 09, юридические лица и организации обязаны писать 01.
Современные правила предусматривают, что соискатели вправе не вписывать пункт тип платежа, который ранее отображался в форме цифрой 110.
Любой образец платежки по налогу на прибыль ИП или имущество юридических лиц в 2018 году, должен содержать налоговый период, за который производится оплата. Большинство налогов оплачиваются авансовыми платежами каждый квартал.
Важным пунктом, который следует указать в форме платежки, являются реквизиты плательщика. ИП или гражданину предстоит указать:
- ИНН и КПП плательщика;
- название фирмы;
- расчетный счет компании;
- другие идентификационные данные.
После того как все данные в форму будут внесены, система предоставит возможность проверить анкету на ошибки. Наличие неточностей может повлечь ряд негативных правовых последствий, перечисление суммы налогового сбора на прибыль или имущество на неправильный счет.
Порядок и период оплаты налогов ФНС в 2018 году
Готовую заполненную платежку можно распечатать и отнести в банк для оплаты через кассу. Однако в 2018 году большим спросом и популярностью пользуются дистанционные способы оплаты. Одним из самых надежных сервисов можно назвать портал Госуслуги.
Здесь можно не проверить свои долги перед ФНС за прошедший налоговый период, и оперативно заплатить сбор на прибыль или имущество. Работа на сайте доступна авторизованным пользователям.
Регистрация и создание личного кабинета занимает всего 20 минут, после чего гражданину станет доступен широкий перечень государственных услуг.
Бесплатная круглосуточная поддержка юриста по телефону:
Мск +7 (499) 938-51-18, СПб +7 (812) 425-69-08, РФ 8 (800) 350-83-46 (звонок бесплатен)
Что касается сроков оплаты, то они для всех видов сборов разные. Какие-то налоги платятся авансами, другие — единовременным платежом. Период, за который совершается оплата для ИП, может варьироваться, чаще всего он составляет три, шесть, девять или двенадцать месяцев. Если вы платите налоги в 2018 году через интернет, то следует помнить о необходимости получения чека. Копию квитанции платежный сервис отправляет на адрес электронной почты, откуда владелец может распечатать и использовать для подачи в органы ФНС.
Очень важно соблюдать сроки оплаты сборов. За пропуск в 2018 году организации и ИП ждет административная ответственность. Изначально лицу начислят пени. Затем выпишут штраф в сумме от 20 до 40% от размера долга.
Также налоговики при наличии оснований довольно часто применяют такую меру наказания, как блокировка расчетного счета. Данный правовой инструмент отличается эффективностью и удобством.
«Заморозка» финансовых активов ограничивает предпринимателей в деятельности, поэтому бизнесмены стремятся максимально быстро устранить ограничения.
Если платежное поручение заполнено, очередность внесения данных соблюдена, сумма средств к оплате по налогу на прибыль, имущество или транспорт вычислена правильно, ошибки в бланке отсутствуют, лицо сможет провести оплату за прошедший период, а также рассчитывать на получение налоговых вычетов. Данный вид льготы в 2018 году могут получить лица, отвечающие ряду условий и критериев. Чаще всего привилегии получают такие группы налогоплательщиков, как многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий и другие социально незащищенные категории населения РФ.
Внимание! В связи с правками в законодательство, юридическая информация в данной статье могла потерять актуальность!
Наш юрист бесплатно проконсультирует Вас — задайте вопрос в форме ниже:
Источник: https://ImeetePravo.com/nalogi/platezhnoe-poruchenie-na-sayte-nalogovoy.html
Заполнение платежных поручений по налогам в 2016 году
В этой статье вы узнаете какие поля платежки предпринимателям заполнять по особым правилам, где в платежке проставлять нули и какие поля платежки надо пропустить.
В июле многие предприниматели платят налоги с доходов. Авансовый платеж по УСН за полугодие и ЕНВД за II квартал перечисляют не позднее 25 июля. А бизнесмены на общем режиме платят до 15 июля включительно НДФЛ за 2015 год.
В платежном поручении есть поля, которые предприниматели заполняют по особым правилам. Например, у ИП в отличие от компаний нет КПП. А ИНН состоит из 12 знаков, а не из 10. Из-за ошибок в полях платеж может зависнуть на невыясненных.
Мы проанализировали, в каких полях бухгалтеры и предприниматели часто ошибаются. Расскажем подробнее, как такие поля заполнять.
Номера полей платежного поручения вы можете посмотреть в образце ниже. Для вашего удобства мы выделили номера полей цветом. Платежное поручение на перечисление налога составляют по форме 0401060, приведенной в приложении 2 к Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П. Каждому ее полю присвоен свой номер.
Какие особенности учитывать предпринимателю
ИНН (поле 60)
ИНН бизнесмена состоит из 12 цифр. Это тот индивидуальный номер, который бизнесмен получил в налоговой инспекции как физическое лицо. Регистрируясь в качестве ИП, коммерсанты специальный ИНН не получают. Первая и вторая цифры ИНН не равны нулю (приказ Минфина России от 23.09.2015 № 148н).
Плательщик (поле 8) и его подпись (поле 44)
Запишите ФИО предпринимателя и в скобках — ИП. Затем укажите адрес места жительства (регистрации). До и после информации об адресе проставьте «//».
В поле 44 бизнесмену нужно расписаться.
Статус плательщика (поле 101)
В поле 101 проставьте код 09. Этот статус отличается от того, который ставят в платежном поручении компании (приложение 5 к приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н).
Если бизнесмен платит НДФЛ с выплат работникам, в поле 101 укажите статус плательщика 02.
КПП (поле 102)
Индивидуальные предприниматели не получают КПП. Поэтому в поле 102 платежки проставляйте 0.
Как заполнить каждое поле платежки
Сумма налога прописью (поле 6) и цифрами (поле 7)
В поле 6 укажите прописью с заглавной буквы сумму налога. Слово «рубль» напишите без сокращений (приложение 1 к Положению, утвержденному Банком России от 19.06.2012 № 383-П).
В поле 7 сумму платежа укажите цифрами. После них проставьте знак «=».
Допустим, вот так: 61250=.
Перечислять налоги в бюджет следует в полных рублях. Сумму менее 50 копеек отбрасывайте, а 50 копеек и более округляйте до полного рубля.
Номер счета (поле 12)
Укажите номер корреспондентского счета банка, в котором у индивидуального предпринимателя открыт расчетный счет.
Вид операции (поле 18)
Отметьте шифр. Для платежных поручений это всегда 01.
Очередность платежа (поле 21)
Перечисляя налоги в срок на основании собственного расчета, укажите пятую очередность. Если платите налог по требованию инспекции, то показывайте значение очередности 3 (п. 2 ст. 855 ГК РФ и письмо Минфина России от 20.01.2014 № 02-03-11/1603).
Уникальный идентификатор начисления (поле 22), ИНН (поле 60). Указывать значение УИН надо, только если вы платите налог по требованию инспекции. Значение УИН состоит из 20 или 25 знаков. Если вы указываете УИН, то отражать в платежке ИНН (поле 60) не понадобится.
Если вы перечисляете текущие платежи на основании своего расчета, то в поле 22 проставьте значение 0. Но тогда в поле 60 обязательно укажите ИНН.
Код бюджетной классификации (поле 104)
Впишите 20-значный КБК. Для НДФЛ, упрощенного налога и ЕНВД предусмотрены разные КБК. А у аванса по УСН код зависит от объекта. Значения КБК смотрите в таблице ниже.
Кбк по налогам с доходов предпринимателя
Авансы и налог по УСН (доходы) | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Авансы и налог по УСН (доходы минус расходы) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Минимальный налог по УСН по итогам года | 182 1 05 01050 01 1000 110 |
НДФЛ с доходов предпринимателя | 182 1 05 02020 01 1000 110 |
ЕНВД | 11182 1 05 02010 01 1000 110 |
ОКТМО (поле 105)
Код показывает, в какой муниципалитет индивидуальный предприниматель платит налог. Конкретный номер указан в Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований ОК 033-2013. Он утвержден приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст. ОКТМО состоит из 8 или 11 знаков. Если ваш ОКТМО состоит из 8 символов, то дописывать нули до 11 знаков не нужно.
Узнать свой код ОКТМО можно на сайте ФНС России. Для этого зайдите на главной странице в раздел «Электронные сервисы» и выберите «Узнай ОКТМО». Затем введите свой регион и муниципальное образование. Сервис напишет ваш ОКТМО.
Основание платежа (поле 106)
Перечисляя налоги в срок, впишите код текущих платежей «ТП».
Если вы погашаете в добровольном порядке задолженность по налогу, то вместо «ТП» в поле 106 пишите «ЗД». Если погашаете задолженность по требованию налоговиков, то основание платежа — «ТР».
Налоговый период (поле 107)
В платежном поручении на уплату суммы ЕНВД или аванса по УСН за полугодие 2016 года укажите КВ.02.2016. Если же ИП платит в июле НДФЛ за 2015 год, то в поле нужно отразить ГД.00.2015.
Показатель «Налоговый период» состоит из 10 знаков. Первые два знака определяют периодичность уплаты: месяц (МС), квартал (КВ), полгода (ПЛ), год (ГД).
В 4-м и 5-м знаках для месячных платежей проставляют номер месяца текущего года, для квартальных платежей — номер квартала, для полугодовых — номер полугодия. Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала — от 01 до 04, номер полугодия — 01 или 02.
В 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных знаков проставляется точка «.». В 7—10 знаках указывают год, за который производится уплата налога.
Номер документа (поле 108)
Здесь проставьте в платежке 0. И только если платите налог по требованию ФНС, в поле 108 нужно ставить номер выставленного документа.
Дата документа (поле 109)
Это поле заполняют, если платят налог на основании декларации. Упрощенцы не отчитываются за полугодие. Поэтому при перечислении аванса по УСН запишите значение 0. Если же бизнесмен перечисляет налоги на основании декларации, то нужно проставить ее дату. Например, дату сдачи отчетности по ЕНВД за II квартал — 20.07.2016.
Тип платежа (поле 110)
Последнее поле в платежке не заполняйте. Раньше в нем указывали тип платежа — пени, проценты и другие платежи. Однако сейчас такого требования нет (Указание Банка России от 06.11.2015 № 3844-У). Это правило действует с 28 марта 2016 года.
Назначение платежа (поле 24)
Впишите дополнительную информацию о перечислении средств. Например, «Авансовый платеж за полугодие 2016 года, перечисляемый в связи с применением УСН (объект — доходы)».
Пример заполнения платежного поручения для ИП
Предприниматель А.Ю. Сорокин применяет упрощенную систему с объектом «доходы» и ведет деятельность в Павловском муниципальном районе Воронежской области. Доходы бизнесмена за полугодие 2016 года составили 750 000 ₽. Льготные ставки по УСН для объекта «доходы» в регионе не введены. Поэтому авансовый платеж равен 45 000 ₽:
750 000 ₽ × 6%
Бизнесмен перечислил аванс в срок. Поэтому в платежном поручении бизнесмен указал в поле 21 пятую очередность: 5.
В поле 101 отметил: 09. Предприниматели при уплате налогов с доходов от своего бизнеса отмечают именно этот код.
В поле 104 платежки коммерсант записал КБК для уплаты аванса с доходов: 182 1 05 01011 01 1000 110.
В поле 105 — ОКТМО Павловского муниципального района Воронежской области: 20633404.
В поле 106 отметил: ТП.
А в поле 107: КВ.02.2016.
В поле 108 поставил: 0.
В поле 109: 0.
В поле 22 «Код» также вписал 0, так как при уплате текущих налогов и взносов, рассчитанных самостоятельно, УИН не устанавливается: 0.
В поле 24 «Назначение платежа» отметил дополнительную информацию, связанную с перечислением денег: «Авансовый платеж за полугодие 2016 года, перечисляемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН, доходы)».
Образец платежного поручения смотрите ниже. Цветом выделены номера полей платежного поручения.
Источник: https://ipprosto.info/journal/predprinimatel-zapolnyaet-platezhnoe-poruchenie-po-nalogam-v-2016-godu/
Фнс рассказала, как заполнить платежное поручение при уплате налогов за третье лицо
Доброе утро, дорогие читатели! С вами снова я, Юлия Дидух, и мы продолжаем обратный отсчет дней до Нового года. Их осталось всего 8, и надо успеть доделать и узнать все важное в этом году.
Видимо, чиновники считают также, поэтому в конце года традиционно много разъяснений, заявлений и новых правил. Вот и наш новостной день начнется с очередного письма ФНС.
На этот раз налоговики рассказывают о том, как оформить платежку при внесении денег за другого налогоплательщика. Такое право у граждан и организаций появится 1 января.
1 января 2017 года начнут действовать поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми у всех физических и юридических лиц возникает возможность уплаты налогов за других налогоплательщиков. Очевидно, что главное в этом вопросе — правильно оформить платежное поручение. В связи с этим ФНС России опубликовала на своем сайте о правилах заполнения платежных документов за иных лиц.
Порядок заполнения платежек от ФНС
Налоговая служба подробно объяснила плательщикам налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ, что именно должны указать в полях платежного поручения лица, которые взяли на себя обязанность по оплате. В информационном сообщении сказано, что обязательно нужно указать следующие реквизиты:
- «ИНН» плательщика –значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации исполняется.
- В случае отсутствия у плательщика – физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). При этом необходимо в поле «Код» указать Уникальный идентификатор начисления (индекс документа);
- «КПП» плательщика –значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей бюджетную систему Российской Федерации исполняется. При исполнении обязанности по уплате платежей за физических лиц в реквизите «КПП» плательщика указывают ноль («0»);
- «Плательщик» — информация о плательщике, осуществляющем платеж.
Кроме того, юридические лица, осуществляющие обязанность плательщика, должны указать свое наименование, а физические лица — свои фамилию, имя и отчество.
В поле «Назначение платежа» им необходимо указать также свои ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) и наименование (ФИО) налогоплательщика, чья обязанность по внесению платы ими исполняется. При этом, информация о плательщике должна быть выделена знаком «//».
Эти реквизиты должны содержаться в поле «Назначение платежа» в первых позициях по отношению к дополнительной информации.
Важно помнить, что в поле «101» — «Статус плательщика» нужно указать статус именно того лица, которое является реальным плательщиком налоговых платежей или страховых взносов, а не того, кто исполняет за него эту обязанность. Коды, которые можно использовать, выглядят так:
- юридическое лицо – «01»;
- индивидуальный предприниматель — «09»;
- нотариус, занимающийся частной практикой – «10»;
- адвокат, учредивший адвокатский кабинет – «11»;
- глава крестьянского (фермерского) хозяйства – «12»;
- физическое лицо – «13»;
- лицо, производящее выплаты физическим лицам – «14».
Кроме того, в информации ФНС приведены правила заполнения таких платежных документов кредитными организациями и организациями почтовой связи.
Источник: https://ppt.ru/news/137860
заполнить платежное поручение на уплаты налогов
Напишите в налоговую Заявление об уточнении отдельных реквизитов в платежном документе: «В связи с неправильным указанием КБК и в соответствии с пунктом 7 статьи 45 Налогового кодекса РФ прошу: Уточнить принадлежность платежа по (налогу) по п/п от …в сумме ….. руб.
на день его фактической уплаты и произвести перерасчет пеней по налогу». С 01.01.2007 действуют правила, согласно которым только два вида ошибок при заполнении платежного поручения приводят к возникновению недоимки: неправильное указание номера счета Федерального казначейства и наименования банка получателя.
В подавляющем большинстве судебных решений постановляется: «Неправильное указание в платежном поручении КБК не является основанием для признания неисполненной обязанности по уплате налога и не влечет начисление пеней за просрочку уплаты налога…» Если вы напишете заявление на зачет (обычно налоговики настаивают на таком заявлении), то вам начислят пени по день зачета.
написать заявление о зачёте суммы по данному платёжному документу на верный КБК. зачёт производится в течение недели. Если указанная сумма не будет перенесена в нужную карточку до наступлния срока уплаты, то будет начислена пеня.
Написать письмо в налоговую,что ошибочно был поставлен КБК такой-то,необходимо поставить КБК-другой.Прошу засчитать переч.налог по пл.пор.№ от «—» в счет оплаты такого-то налога на КБК—-
Как атоматизировать процедуру атоматического заполнения платежного поручения на уплату налогов. 1С предприятие 3.0
Налогов — тьма: 1)по зарплате 2)по акцизу 3)за окружающую среду 4) транспортный налог 5)за рекламу 6)корпоративный налог и т.д.
это я вам часть казахстанских налогов назвал, а в РФ наверное своих замороченных налогов хватает поэтому ответа однозначного нет, с каждым налогом отдельная разборка Если нет специальной обработки по расчету налогов — то чаще всего, копирование клавишей F9 перечисления за прошлый месяц и ручного редактирования суммы и периода. А вообще-то это вопрос к вашим 1С-программистам
Как можно автрматизировать автоматическое?
Как правильно заполнить платежное поручение при уплате налога в связи с применением УСНО? Проверьте пжл, правильно ли я заполняю платежку, хочется перестраховаться, ООО на УСН 15%: Реквизиты налоговой, статус плательщика 01, очередность платежа 03, КБК 18210501021011000110, свой ОКАТО, Назначение платежа — Сумма налога, уплачиваемого в связи с применением УСНО, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика за отчетный период — 2011 год, основание платежа ТП, период ???тип платежа — Никак не могу «догнать» как правильно вписать период и тип платежа. Спасибо!
период: ГД.00.2011, тип платежа НС
Адрес сайта, где есть образцы заполнения квитанций для уплаты налогов ИП ?
На сайте www.nalog.ru есть сервис «Заполнить платёжное поручение», а также «узнать свою задолженность» с формирование квитанций.
Подскажите где можно посмотреть образец платежных поручений на уплату налогов на з.п., ПФР, ТФОМС, ФФОМС в 2011 г.? Подскажите где можно посмотреть образец платежных поручений на уплату налогов на з.п., ПФР, ТФОМС, ФФОМС в 2011 г.?
На сайте ПФ Вашего региона
я на сберканковском бланке все писал. Главное КБК не перепутай!
на сайте налоговой Вашего региона есть все образцы
платежное поручение на НДФЛ! в налоговой строке надо указывать НС (уплата налога или сбора) или ВЗ (уплата взноса)?
Указывать нужно «НС». НДФЛ это налог, а не взнос.
НС, а ВЗ — это страховые взносы
НС — то же налог Вы оплачиваете..
Финансовое право. Организация своевременно представила в банк платёжное поручение на уплату налога, но из-за отсутствия денежных средств на счёте организации банк исполнил поручение позже установленного срока уплаты налога. Считается ли организация исполнившей обязанность по уплате налога?
1. Нет. Штраф и пени, за каждый день просрочки 2. Изменится
в платежном поручении при уплате налогов чей код ОКАТО надо вписывать?
оКАТО-террирториального органа -где вы зарегистрированы..район..город..
Вашего региона. Окато можно найти в инете.
Вашего предприятия
ОКАТО — Общероссийский Классификатор Административно-Территориальных Образований, код ставится того тер.образования (муниципальное образование), в котором Ваше предприятие зарегистрировано.
окато вашего юридического адреса (у ИП адрес прописки)
Кто должен нести ответственность за неуплату налога? С кого будут взысканы суммы неуплаченного налога? Как с При исполнении кредитной организацией поручения налогоплательщика о перечислении сумм налогов в бюджет была допущена техническая ошибка, повлекшая зачисление данных средств на счет другого клиента банка. Выявлено это было лишь по прошествии некоторого времени, когда срок уплаты данного налога уже истек
Платежное поручение на уплату налога по ряду позиций отличается от обычного, банк виноват, что зачислил деньги не по адресу. Обязанность налогоплательщика считается исполненной с даты списания денег с расчётного счета
банк
на какие счета и кода формировать платежные поручения по уплате налогов
На счет УФК (УправленияФедер. Казначейства) с указанием (в скобках) наименоваия ИФНС. Точные реквизиты,как сказано в предидущих ответах нужно узнавать в ИФНС по месту регистрации. Уплата налогов осуществляется в следующие сроки: 1. ЕСН,взносы ОПС,взносы в ФСС от НС и ПЗ- за 15 числа ежемесячно; 2. НДС, ЕНВД-до 20 числа,след.
за отчетным кварталом ежевартально (если НДС ежемесячный-до 20 числа каждого месяца) 3. УСНО-до 25 числа, след. за отчетным кварталом.ежеквартально, 4. Налог на прибыль -до 28 числа,следующим за отчетным месяцем (если ежемесячно),кварталом (если поквартально) 5. Налог на имущество- в течении 30 дней после окончания отчетного периода. 6.
НДФЛ уплачивается в момент выплаты зар.платы и прочих доходов.
В 1С есть в декларациях и авансовых расчетах выбор по каждому налогу, надо взять оттуда. А расчетный счет надо узнать в налоговой.
На счет налоговой инспекции в которой вы зарегистрированы, КБК, ОКАТО и прочее лучше уточнить в налоговой или в вашем банке, сроки уплаты в календаре бухгалтера в «консультанте», » гаранте» или другой консультационно-правовой программе.
И мой вам практический совет: никогда не используйте советы незнакомых вам людей в качестве единственно верного решения. Вы не можете оценить их уровень знаний и профессионализма.
Еженедельно читайте письма минфина, постановления правительства и арбитражную практику, сделайте налоговый кодекс вашей настольной книгой. Никогда не будьте уверены на 100% в том, что вы все правильно делаете.
в своей налоговой узнаете расчетный счет . бик. к/с того УФК где обслуживается ваша налоговая,коды берете с с ваших расчетных деклараций по тем налогам за что отчитыветесь например ОПС открываете вторую страницу расета по авнсовым платежам и там видите КБК (20 цифр) и ОКАТО
В налоговой,где организация состоит на учете есть стенды с информацией по налогам. КБК и р/счет д.б. указан.
Как заполняется платежное поручение по уплате налогов нотариусом? какую ставить дату?
смотря где! если дата платежа, то соответственно, а если оплачиваете пени, штрафы и т.д. то дату предписания из налоговой, если просто налог ( например упощенка) о лучше ставьте дату платежа, а то иногда банки не принимают.
Дату платежа.
в налоговую, там всех вылечат
Какое значение имеет неверное указание в платежном поручении на уплату налога наименования плательщика, получателя, назначения платежа при исполнении обязанности налогового агента?
Если вы, как налоговый агент, платили в бюджет, то ваши денежки повиснут в налоговой на счете невыясненных поступлений. А у вас пойдут пени за неуплату налога. Выход: срочно уплатить сумму налога по правильным реквизитам, и обратиться в налоговый орган для выяснения дальнейшей судьбы зависшей суммы.
Платежи уйдут на адрес другого налогоплательщика,либо компа должен выдать информацию о отсутствии плательщика с такими данными ( если программа не настроена по принципу игры в «футбол в одни ворота» — принмаются все платежи,а возврата нет,не смотря на неверность информации).
В платежном поручении об уплате налогов, когда уплачивается задолженность за пред. месяц что меняется? тп на зд и все?
ТП на ЗД (указывается месяц-пред.) в ост. нули и формулировка в графе назначение.
именно так
ТП на ЗД + месяц или квартал,,,чтобы потом декларация правильно сформировалась
Здраствуйте. помогите пожалуйста найти готовые платежное поручение и требовани об уплате налога,сбора,пенни,штрафа.плиз
В Офисе покопался?
Имеет ли право банк не принимать платежные поручения на уплату налогов, если на расчетном счете нет денег?
Банк обязан принять платежные поручения, связанные с налогами и страховыми взносами ДАЖЕ ЕСЛИ НЕТ НА СЧЕТЕ СРЕДСТВ.
Конечно имеет,а чем эту платежку оплачивать???глупый вопрос
Может отказать
Естественно. Этак мы все платежные поручения напишем, и никому ничего не должны.
зависит от вашего договора с банком. в свое время работала в организации. у нас в договоре было условие овердрафта. если мы приносили платежку, а денег не было, то банк нас кредитовал и начислял за это проценты.
Платежные поручения принимаются независимо от наличия средств на расчетном счете. Если сумма средств недостаточна для исполнения платежных поручений, банк открывает КАРТОТЕКУ к расчетному счету. Внутри картотеки платежи выстраиваются по группам согласно очередности платежей, установленных ст.855 ГК РФ, а внутри групп — по хронологии поступления.
За открытие картотеки банк взимает комиссию. Брать ваши платежки (в нарушение ГК и договора банковского счета) банк не хочет, потому что не сможет списать эту самую комиссию, как и другие комиссии за расчетно-кассовое обслуживание — кому нужен проблемный клиент.
попробуйте договориться с руководителем отдела РКО банка, что за РКО за вас будет платить третье лицо (например, ваш должник по вашему распоряжению раз в неделю).
Платежные поручения по уплате налога на прибыль, нужно печатать в 2Х экземплярах? Платежные поручения по уплате налога на прибыль, нужно печатать в 2Х экземплярах? один для банка? и где распечатать 2 экземпляр который для банка?
Печатаете в 2-х экз., конечно. Распечатываете всё у себя на рабочем месте, относите в банк, а на след. день забираете банковскую выписку, в кот. будет 2-ой экз. платёжки с отметкой банка.
у тебя с р/сч списываются деньги, от туда и распечатываешь,там как раз будет стоять пометка из банкак. а можешь из банка забрать платёжку и сделать копию,заверив её.
купи К+ и дело с концом
В платежке на уплату налога на прибыль организации за 1 кв. в разд «показатель налогового периода» что писать? в платежном поручении на уплату налога на прибыль организации за 1 квартал этого года в разделе «показатель налогового периода» какой код писать?
КВ.01.2009- поле 107. А где это в платежном поручении есть раздел «Показатель налогового периода»?
квартал — это 21
Здравствуйте Помогите пожалуйста Получили решение из налоговой инспекции об уплате штрафов за несвоевременное предоставление налоговой декларации Какую очередность платежа нужно ставить в платежном поручении?
третью если сами платите
Я бы указала третью очередь.
В 2003 г. продал участок в моск. области. но до сих пор получаю уведомления об уплате зем. налога. что делать?
Рвать и выбрасывать. Квитанции шлепают АВТОМАТОМ. надеются на дурака — вдруг кто то оплатит ? Лишние 100 рублей в казне не помеха. Я не плачУ. — рву.
Нужно обратиться в налоговую инспекцию и предьявить все документы.
Там ведь есть адрес куда можно направить копию документов о продаже.
Не переживайте… Там такие мизерные суммы, что налоговая не заморачивается… Потом пришлют за все года… Рублей на 300-400.
Обратиться в налоговую,которая присылает это уведомление.И там написать заявление с приложением копий документов о продаже участка.
Обратиться в налоговую инспекцию, которая присылает платежные поручения, написать там заявление о снятии вас с налогового учета по данному объекту недвижимости, приложить к нему зарегистрированный договор о продаже участка.
Снять копию с данного заявления или настоять на том, чтобы ваше заявление зарегистрировали, записать номер и дату входящего документа. Далее обратиться к специалисту, который выписывает вам эти платежки, показать ему подлинник договора. Пусть он кинет взор на свою базу данных и уверит вас, что больше вам ничего приходить не будет.
Если же он станет посылать вас в различные инстанции, типа земельного комитета или службы земельного кадастра, знайте вы не обязаны это делать, налоговая получает все сведения из УФРС, а что там им дошло или не дошло не ваша головная боль.
В последнем случае, идите к его начальству и говорите, что будете подавать в суд на налоговую за двойное налогообложение и некачественную работу специалистов — проверено: после этого у вас проблем больше не будет. Дело в том, что у них иногда «виснет» или «теряется» база данных и они облагают налогом и покупателей и продавцов.
С налогами то понятно, суд от них вас освободит, а вот пени скорее всего придется заплатить. Так что, решите этот вопрос окончательно, а то сейчас налоговая и из-за 100 рублей исполнительное производство инициирует. Удачи.
Источник: https://legaladvice4all.ru/zapolnitj_platezhnoe_poruchenie_na_uplati_nalogov.html